您好,可以少繳稅費(fèi)。留底退增值稅對(duì)應(yīng)的城建稅及教育費(fèi)附加可以抵減現(xiàn)在申報(bào)增值稅對(duì)應(yīng)的城建稅及教育費(fèi)附加,附表五,財(cái)稅2018年80號(hào)。
老師,我公司上個(gè)月計(jì)算的應(yīng)交增值稅5萬(wàn),附加稅6000元,之前申請(qǐng)了增值稅留抵退稅2萬(wàn),這個(gè)月報(bào)稅的時(shí)候發(fā)現(xiàn),附加稅的金額扣除了留抵增值稅基礎(chǔ)上計(jì)算的附加稅金額,留抵退稅不是只影響增值稅嗎,對(duì)附加稅也要退嗎?
老師,增量留抵退稅,之前申請(qǐng)退稅了,現(xiàn)在要繳納增值稅,繳納增值稅就會(huì)有附加稅啊。申報(bào)的時(shí)候附加稅卻又抵扣了,就是主申報(bào)表要交增值稅而附加稅表附加稅卻又抵扣了,請(qǐng)問(wèn)這種是怎么回事呢?
老師 繳納了增值稅 附加稅申報(bào)表為0 是什么意思?之前申請(qǐng)了增值留抵稅額
老師,申報(bào)增值稅時(shí)需要交稅,附加卻可以抵扣,稅務(wù)局說(shuō)是因?yàn)橹坝羞^(guò)留底退稅過(guò),所以可以抵扣附加,麻煩問(wèn)一下這是什么政策
早上好,老師,請(qǐng)問(wèn)下,我司退還過(guò)增值稅留抵退稅,現(xiàn)在賬上已經(jīng)沒(méi)有增值稅留抵了,2024.1月要繳納增值稅20萬(wàn),附加稅沒(méi)有金額,附加稅是因不包括留抵退稅扣除了,所以不用繳納附加稅對(duì)嗎
錄完起初,后面錄憑證了,再?zèng)]有結(jié)賬的情況下可以再錄起初嗎?或者反結(jié)賬錄起初可以嗎
老師內(nèi)賬分紅可以直接做借未分配利潤(rùn)貸銀行存款嗎
老師,錄完起初后面做憑證了,還可以加起初嗎
老師,內(nèi)賬中途接賬,只有銀行余額和預(yù)收賬款,而且不等,也是把差額計(jì)入未分配利潤(rùn)嗎
銷售農(nóng)機(jī)機(jī)械產(chǎn)品免稅,但是開(kāi)專票免稅嗎
老師,中途5月接賬只有銀行存款余額1000和應(yīng)收賬款余額500,建賬的時(shí)候是把數(shù)據(jù)錄入5月起初還是年初啊
老師,出口退稅進(jìn)項(xiàng)發(fā)票稅額是3000,出口退稅免退稅申報(bào)申報(bào)系統(tǒng)里出來(lái)的退稅是2999.98提交退稅后,收到退稅款2999.98這是怎么回事?怎么做平
老師,只有銀行余額1000和預(yù)收賬款6000余額,還有出納備用金600,還有應(yīng)收賬款500余額起初建賬是借銀行存款1000借其他應(yīng)收款出納600借應(yīng)收賬款500借利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)3900老師,我的意思就是是不是起初就這樣錄入
在公司上班,個(gè)人所得稅由公司統(tǒng)一代扣代繳,但員工已離職2個(gè)月了,稅務(wù)電話要求補(bǔ)個(gè)人所得稅,請(qǐng)問(wèn)一下,稅務(wù)局是找公司還是個(gè)人?
老師,只有銀行余額1000和預(yù)收賬款6000余額,還有出納備用金600,還有應(yīng)收賬款500余額起初建賬是做借銀行存款1000借其他應(yīng)收款出納600借應(yīng)收賬款500借利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)3900貸預(yù)收賬款6000對(duì)不對(duì)
意思就是說(shuō)我只需要繳納增值稅即可,附加稅就不用交了,是這樣嗎,老師
您好,不是,要在附表五申報(bào)抵減。
老師,就是系統(tǒng)自動(dòng)帶出來(lái)附表五附加稅全部抵扣了,而主申報(bào)表顯示是要交增值稅的,這種情況是正確的哇
您好,正確的。一般系統(tǒng)不會(huì)錯(cuò)的。
謝謝,老師
您好不客氣應(yīng)該的。