你好 是減免還是什么? ?
你好!11月正常申報(bào)和繳納了增值稅和附加稅,但是稅局要求我們享受延緩三個(gè)月的稅務(wù)優(yōu)惠政策,又把我們繳納的稅款當(dāng)月退回了,這個(gè)退回的稅額怎么出賬呢?
老師,10月份的稅費(fèi)扣繳后又退回來4種稅,增值稅城建稅教育費(fèi)附加以及地方教育費(fèi)附加,前面扣繳的我正常做分錄,那退回來的稅金我要怎么做分錄呢,謝謝
中小企業(yè)享受的政策,二月的增值稅和附加稅退回了.8月再繳納,那退回來的怎么做分錄呢
老師你好,我們公司3月報(bào)的增值稅和附加稅費(fèi),當(dāng)月繳納后,當(dāng)月又全部退回來了,上個(gè)月我計(jì)提了附加稅,那4月退回來了,我該怎么做附加稅和增值稅的退回收到的會(huì)計(jì)分錄呢?
去年緩繳的增值稅和附加稅這個(gè)月繳納了,然后稅局又聯(lián)系退稅給退回來了,分錄怎么做呀
財(cái)稅是在哪個(gè)網(wǎng)站查詢
老師,充1000送200 分錄是 借:銀行存款1000 銷售費(fèi)用200 貸:預(yù)收賬款 那消費(fèi)滿300,充900,這300免單 分錄: 借:銀行存款900 銷售費(fèi)用300 貸:預(yù)收賬款1200 這么做對(duì)嗎 貸:預(yù)收賬款900
公司購進(jìn)車輛享受了一次性加速計(jì)提折舊,一年內(nèi)車子被出售了,請(qǐng)問會(huì)計(jì)分錄怎么做
能幫忙算算2024年整年產(chǎn)生匯兌損益不,已實(shí)現(xiàn)和未實(shí)現(xiàn)的具體多少
福利費(fèi)包括員工外地旅游的餐費(fèi)和住宿費(fèi)嗎
?老師好, 1、請(qǐng)問招待費(fèi)扣除標(biāo)準(zhǔn)之一是全年收入的千分之5,全年收入=主營(yíng)業(yè)務(wù)收入+其他業(yè)務(wù)收入+營(yíng)業(yè)外收入 對(duì)嗎? 2、職工福利費(fèi),工會(huì)經(jīng)費(fèi),職工教育經(jīng)費(fèi)是應(yīng)付職工薪酬為計(jì)稅依據(jù)的百分比,那么應(yīng)付職工薪酬的二級(jí)科目里也有福利費(fèi),這個(gè)應(yīng)付職工薪酬的百分比包含二級(jí)科目福利費(fèi)一起不呢?
統(tǒng)計(jì)事項(xiàng)的企業(yè)不屬于以下前面必須打勾嗎
工商年報(bào)的統(tǒng)計(jì)事項(xiàng)怎么填呢?
匯算清繳,財(cái)務(wù)費(fèi)用,利息收入是否可以以負(fù)數(shù)形式填寫在利息收支一欄?
老師,應(yīng)收賬款和其他應(yīng)付款可以長(zhǎng)期掛賬嗎?有風(fēng)險(xiǎn)嗎
稅務(wù)局說的是誤扣款,退回來了
你好 借銀行,貸其他應(yīng)收款??
老師其他應(yīng)收款有二級(jí)科目,而且這種又沒有票據(jù),怎么使它平賬呢?
交時(shí),借其他應(yīng)收款,誤扣款,貸銀行存款 這樣就平了 這個(gè)不用票據(jù),用銀行回單,
他退回來我就不會(huì)交了喲,是稅務(wù)局退款詳情寫的是誤扣款退費(fèi)
你好? 是的,前面不是交了嗎 現(xiàn)在退回來就平了??
你好 前面交的記在其他應(yīng)收款,貸銀行??
交增值稅肯定不是掛在其他應(yīng)收款喲老師,掛在應(yīng)交稅金-已交稅金上面的喲,附加稅是計(jì)提在應(yīng)交稅金-應(yīng)交城建稅貸方的喲,交的時(shí)候就平了,然后現(xiàn)在退回來錢了,我不知道怎么做分錄了
那就把前面計(jì)提和交稅的分錄紅沖就行了。做原來相反的分錄。
計(jì)提附加稅是可以紅沖,但是增值稅已交稅金貸方金額怎么紅沖?
原來分路不變,金額負(fù)數(shù)。