您好,你開(kāi)的是專票嗎?1%還是3%的稅率
老師,我們是餐飲行業(yè),是小規(guī)模納稅人,這個(gè)表我要填哪幾項(xiàng),要怎么填寫?謝謝!
小規(guī)模納稅人有進(jìn)項(xiàng)普票25萬(wàn),報(bào)稅時(shí)這個(gè)25萬(wàn)在納稅申報(bào)表里要填嗎
你好,老師,公司之前都是零申報(bào),上個(gè)月開(kāi)了1萬(wàn)發(fā)票,這個(gè)月是不是就不能零申報(bào)了?我需要比之前多填幾個(gè)表格呢?謝謝
老師,我們是小規(guī)模納稅人,自開(kāi)票超30萬(wàn),增值稅申報(bào)表都需要填哪里
你好請(qǐng)問(wèn)一下,我們是小規(guī)模納稅人,這張表目前是自動(dòng)提取的開(kāi)票數(shù)據(jù)。 請(qǐng)問(wèn)我還需要填哪里,填那個(gè)數(shù),謝謝
老師,前年的出口外銷收入,現(xiàn)在轉(zhuǎn)內(nèi)銷,整套賬怎么處理?直接把前年的賬做到今年么?用未分配利潤(rùn)科目直接調(diào)整可以么?稅務(wù)老師,要把現(xiàn)在的賬,拿去給他看
老師您好,想問(wèn)一下殘疾保證金工資填寫,是匯算清繳年報(bào)的工資合計(jì)數(shù)嗎?是應(yīng)發(fā)工資,還是減去個(gè)人社保等的實(shí)發(fā)工資?
老師,個(gè)體工商戶加工廠(一般納稅人)給自己一個(gè)人交社保,個(gè)人部分和工廠部分都計(jì)入借:管理費(fèi)用一社保費(fèi),貨應(yīng)付職工薪酬一社保費(fèi)?
去年的報(bào)關(guān)單有10張,稅局說(shuō)要一個(gè)批次申報(bào),不能分多個(gè)批次申報(bào),這是什么意思呢?可以舉例說(shuō)明一下嗎?
姓名【方】證件類型【居民身份證】證件號(hào)碼【3426231987080823Xxx】:上一屬期按照6萬(wàn)扣除累計(jì)減除費(fèi)用,請(qǐng)繼續(xù)保持或從1月屬期開(kāi)始更正。申報(bào)個(gè)稅顯示這個(gè)怎么辦
5179行業(yè),有研發(fā)支出,研發(fā)支出填到A104000的研發(fā)費(fèi)用后,管理費(fèi)用要減掉這一部分嗎?
老師您好,想問(wèn)一下殘疾保證金工資填寫,是匯算清繳年報(bào)的工資合計(jì)數(shù)嗎?是應(yīng)發(fā)工資,還是減去個(gè)人社保等的實(shí)發(fā)工資?
20年買的一個(gè)車 在24年8月抵扣了 但是25年5月份發(fā)現(xiàn)這個(gè)車不在公司且老早被前一個(gè)法人賣掉了 現(xiàn)在要怎么辦
在報(bào)匯算清繳,24年1季度交了企業(yè)所得稅11.06元,現(xiàn)在不想退稅,目前24年第四季度利潤(rùn)總額是-12835.27,匯算清繳怎么申報(bào)才能不用退稅,
老師,請(qǐng)問(wèn)一個(gè)小公司往外賣,需要怎么估值?需要出鑒定報(bào)告嗎?
是3個(gè)點(diǎn)的
你好!開(kāi)的專票嗎?普票季度30萬(wàn)元以內(nèi)是免稅的
開(kāi)的是專票
你好!自開(kāi)發(fā)票試點(diǎn)納稅人所開(kāi)具的增值稅專用發(fā)票應(yīng)繳納的稅款,應(yīng)在規(guī)定的納稅申報(bào)期內(nèi),向主管國(guó)稅機(jī)關(guān)申報(bào)納稅。在填寫增值稅納稅申報(bào)表時(shí),應(yīng)將當(dāng)期開(kāi)具增值稅專用發(fā)票的銷售額,按照3%和5%的征收率,分別填寫在《增值稅納稅申報(bào)表》(小規(guī)模納稅人適用)第2欄和第5欄“稅務(wù)機(jī)關(guān)代開(kāi)的增值稅專用發(fā)票不含稅銷售額”的“本期數(shù)”相應(yīng)欄次中。