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老師,我去年的憑證做錯了,今年怎么修改呢?是直接計(jì)入以前年度損益調(diào)整還是做紅字然后再做一個藍(lán)字呢

2023-06-30 16:51
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財(cái)稅講師

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2023-06-30 16:51

做紅字然后再做一個藍(lán)字

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快賬用戶1980 追問 2023-06-30 16:52

這樣不會影響今年的費(fèi)用總額的數(shù)據(jù)嗎

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齊紅老師 解答 2023-06-30 16:58

若數(shù)據(jù)沒有變化,不會影響

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做紅字然后再做一個藍(lán)字
2023-06-30
你好,都可以,看你自己覺得哪種方便
2022-04-02
你好 暫估分類時候不知您是如何寫分錄的呢?有沒有金額差距? 要是當(dāng)時沒有寫應(yīng)付賬款-暫估,金額差距不大 可以把發(fā)票附原來憑證后面 要是有差距 紅沖再做以下比較好
2021-01-18
你好,以前的發(fā)票附在之前的賬務(wù)處理后面。
2021-09-14
你好,你發(fā)票紅字,直接沖當(dāng)月的就可以了,不用做調(diào)整以前年度損益的 借:應(yīng)收賬款 紅字 貸:主營業(yè)務(wù)收入 紅字 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅 紅字
2023-03-10
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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