你好,去年某一個(gè)月工資少計(jì)提300塊,直接補(bǔ)計(jì)提就是了 借:以前年度損益調(diào)整,? ? ? 貸:應(yīng)付職工薪酬
2021年12月份忘記做一筆工資 少計(jì)提 今年我該怎么做賬 是用以前年度損益調(diào)整 還是入今年的費(fèi)用
去年某一個(gè)月工資少計(jì)提300塊,今年該怎么做賬務(wù)處理呢?是直接做沖紅,重新計(jì)提,還是做以前年度損益調(diào)整?
老師,我去年的憑證做錯(cuò)了,今年怎么修改呢?是直接計(jì)入以前年度損益調(diào)整還是做紅字然后再做一個(gè)藍(lán)字呢
老師,我去年12月的計(jì)提工資,今年1月因?yàn)榘l(fā)工資時(shí)做了發(fā)放和結(jié)轉(zhuǎn)分錄,去年12月的這筆計(jì)提多余了,需要沖銷掉,但是今年一月忘了沖銷,,現(xiàn)在12月需要沖銷,直接重新管理費(fèi)用可以嗎,還是要通過(guò)以前年度損益調(diào)整科目
老師:23.12月計(jì)提的工資金額少了,1月做補(bǔ)計(jì)提12月工資差額科目分錄是直接做管理費(fèi)用還是以前年度損益調(diào)整呢?
老師,請(qǐng)問(wèn)一下,工傷的工資怎么發(fā),駕駛員工資是計(jì)件(底薪3500每個(gè)月提成超過(guò)3500按照實(shí)際算,沒(méi)有超過(guò)3500按照3500),這樣還怎么發(fā)工資呢
在利潤(rùn)表中,如果應(yīng)付賬款有1000借方,500貸方。和1200借方,700貸方。得到的最終值是否一樣。
老師我們賣圖書的,電商。庫(kù)存周轉(zhuǎn)率怎么算。還有什么周轉(zhuǎn)率。算周轉(zhuǎn)率有什么作用呢。
老師麻煩問(wèn)一下我們單位有時(shí)候會(huì)雇傭2個(gè)臨時(shí)工(一年有1-2次),一位是退休的,一位是在別的單位繳的社保,那我給他們報(bào)工資繳個(gè)稅可以嗎
求利潤(rùn)表中管理費(fèi)用的計(jì)算公式。
第六題,為什么固定制造費(fèi)用不計(jì)入產(chǎn)品成本,它不是專屬成本嗎?
產(chǎn)成品10萬(wàn)出庫(kù)了5萬(wàn),在庫(kù)有5萬(wàn),該怎樣記賬? 借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本5萬(wàn),貸庫(kù)存商品5萬(wàn),在庫(kù)的5萬(wàn),怎樣呈現(xiàn)出來(lái)?是不是自動(dòng)歸集到資產(chǎn)負(fù)債表里面了?
新接的小公司,給了一個(gè)公積金賬戶,說(shuō)把公積金繳了,公積金是不在公積金管理中心繳納
信用卡轉(zhuǎn)公司戶可以嗎?是借款
研發(fā)加計(jì)扣除明細(xì)表中年度研發(fā)費(fèi)用小計(jì)是填賬上研發(fā)費(fèi)用合計(jì)數(shù)嗎?
不用做利潤(rùn)分配嗎?
你好,需要把以前年度損益調(diào)整,結(jié)轉(zhuǎn)到利潤(rùn)分配—未分配利潤(rùn)的 借:利潤(rùn)分配—未分配利潤(rùn),貸:以前年度損益調(diào)整
好的,明白了,謝謝
不客氣,祝你學(xué)習(xí)愉快,工作順利! 希望你對(duì)我的回復(fù)及時(shí)予以評(píng)價(jià),謝謝。