您好 綜合所得不超過12萬(wàn)元的 不需要個(gè)人所得稅匯算清繳
老師,請(qǐng)問代開勞務(wù)費(fèi)發(fā)票5萬(wàn)預(yù)扣預(yù)繳個(gè)稅是多少錢,匯算清繳與工資薪金等合并綜合所得申報(bào)不超過6萬(wàn)是不是可以不用交個(gè)人所得稅
老師,個(gè)稅年度匯算清繳,不超12萬(wàn),不繳納個(gè)稅,是勞務(wù)報(bào)酬所得還是工資薪金所得?
老師,我想問下匯算清繳中的期間費(fèi)用:工資薪金填表的數(shù)是不是要跟個(gè)稅系統(tǒng)1-12月申報(bào)的工資一致?
老師,個(gè)人所得稅匯算清繳是不是工資薪金不超過12萬(wàn)就不用繳納稅額
老師,我問一下 工資薪金沒抄12萬(wàn)是不是不用申報(bào)個(gè)人所得稅匯算清繳
存貨期末計(jì)量,如果原材料用來(lái)出售,那可變現(xiàn)凈值以該材料的估計(jì)售價(jià)-銷售稅費(fèi)對(duì)吧
老師,勞務(wù)合同的個(gè)稅如何計(jì)算和繳納?全國(guó)是一樣的標(biāo)準(zhǔn)嗎?
老師,勞務(wù)合同的個(gè)稅如何計(jì)算和繳納?全國(guó)是一樣的標(biāo)準(zhǔn)嗎?
老師,勞務(wù)合同的個(gè)稅如何計(jì)算和繳納? 全國(guó)是一樣的標(biāo)準(zhǔn)嗎?
在2023年3月購(gòu)買的原材料,2024年4月才發(fā)現(xiàn)未入賬,就做在了2024年,稅務(wù)來(lái)檢查,該怎么說(shuō)明情況呢
老師,制造行業(yè)在未生產(chǎn)期間產(chǎn)生的直接人工和制造費(fèi)用能在下次生產(chǎn)產(chǎn)品的時(shí)候計(jì)入成本里面嗎
老師,我想問下“關(guān)于小規(guī)模到升級(jí)成一般納稅前無(wú)收入并未產(chǎn)生申報(bào)納稅的話,海關(guān)進(jìn)口增值稅繳款書是可以在升級(jí)一般進(jìn)行抵扣”請(qǐng)問這個(gè)無(wú)收入并產(chǎn)生納稅申報(bào)的期間是如何界定的呢?比如我們公司3.19成立的,稅種認(rèn)定是4月1日,繳款書是6月27日產(chǎn)生的,升級(jí)一般是7月1日。但是這期間我們有開過票。這種期間算不算無(wú)收入并納稅申報(bào)呢
企業(yè)所得稅交稅的應(yīng)納稅所得額是不是報(bào)表上的凈利潤(rùn)呢
老師,我想問下“關(guān)于小規(guī)模到升級(jí)成一般納稅前無(wú)收入并未產(chǎn)生申報(bào)納稅的話,海關(guān)進(jìn)口增值稅繳款書是可以在升級(jí)一般進(jìn)行抵扣”請(qǐng)問這個(gè)無(wú)收入并產(chǎn)生納稅申報(bào)的期間是如何界定的呢?比如我們公司3.19成立的,稅種認(rèn)定是4月1日,繳款書是6月27日產(chǎn)生的,升級(jí)一般是7月1日。但是在這期間我們公司有開出過發(fā)票。這種期間算不算無(wú)收入并納稅申報(bào)呢
在總公司簽合同任職財(cái)務(wù),工資在總公司發(fā)放。但子分公司沒有財(cái)務(wù),兼任子分公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人并處理賬務(wù),請(qǐng)問如何從子分公司發(fā)工資給該員工
老師 我點(diǎn)進(jìn)去之后 應(yīng)補(bǔ)稅款6000多 但是旁邊有個(gè)享受免申報(bào)點(diǎn)一下就可以是嗎老師
請(qǐng)問稅款是6000多還是600多