你好,發(fā)放的次月才申報(bào)個(gè)稅,這個(gè)不一樣的。就像一月份的工資在二月份發(fā)放,三月份才申報(bào)個(gè)稅,它的所屬期是二月份
殘疾人保障金工資總額怎么計(jì)算,要跟個(gè)稅申報(bào)系統(tǒng)里面數(shù)據(jù)一致?還是要跟年度匯算清繳中職工工資薪金支出的賬載金額數(shù)據(jù)金額一致呢
老師,所得稅匯算清繳中A105050表工資薪金實(shí)際發(fā)生額是跟個(gè)稅申報(bào)系統(tǒng)里的數(shù)據(jù)一致嗎?
老師,企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí)期間費(fèi)用表里的職工薪酬金額應(yīng)該填的是和個(gè)稅申報(bào)系統(tǒng)的金額一致還是和會計(jì)賬上的一致呢(如果個(gè)稅申報(bào)系統(tǒng)和會計(jì)賬上金額不一致)
老師,我想問下匯算清繳中的期間費(fèi)用:工資薪金填表的數(shù)是不是要跟個(gè)稅系統(tǒng)1-12月申報(bào)的工資一致?
老師您好,我想問下就是匯算清繳填報(bào)的工資薪金是不是要跟申報(bào)殘保金的數(shù)據(jù)要一致呢
甲電子設(shè)備公司為居民企業(yè),屬于主要從事電子設(shè)備的制造業(yè)務(wù)的大型企業(yè)。2023 年有關(guān)經(jīng)營情況如下: (1)銷售貨物收入2000萬元,提供技術(shù)服務(wù)收入500萬元,轉(zhuǎn)讓股權(quán)收入3000萬元。經(jīng)稅務(wù)機(jī)關(guān)核準(zhǔn)上年已作損失處理后又收回的其他應(yīng)收款15 萬元。 (2)繳納增值稅180萬元,城市維護(hù)建設(shè)稅和教育費(fèi)附加18萬元,房產(chǎn)稅 25 萬元,預(yù)繳企業(yè)所得稅稅款43萬元。 (3)與生產(chǎn)經(jīng)營有關(guān)的業(yè)務(wù)招待費(fèi)支出 50萬元。 (4)支付殘疾職工工資14萬元;新技術(shù)研究開發(fā)費(fèi)用未形成無形資產(chǎn)計(jì)入當(dāng)期損益19萬元;購進(jìn)一臺設(shè)備,價(jià)值35萬元;購置一臺《環(huán)境保護(hù)專用設(shè)備企業(yè)所得稅優(yōu)惠目錄》規(guī)定的環(huán)境保護(hù)專用設(shè)備,投資額60萬元,購置完畢當(dāng)年即投入使用。 老師,會計(jì)利潤怎么計(jì)算,有式子就行,不用得數(shù)
會計(jì)準(zhǔn)則租用廠房3年 買的二手空調(diào) 發(fā)生的650元安裝費(fèi) 這個(gè)安裝費(fèi)費(fèi)用化可以嗎
2023年度生產(chǎn)經(jīng)營情況為:(1)取得產(chǎn)品銷售收入總額1800萬元。(2)應(yīng)扣除產(chǎn)品銷售成本800萬元。 (3)發(fā)生產(chǎn)品銷售費(fèi)用600萬元,其中包括廣告費(fèi)用300萬元。(4)管理費(fèi)用100萬元,其中包括招待費(fèi)16 萬元。 (5)財(cái)務(wù)費(fèi)用40萬元,其中,含非金融企業(yè)利息25萬元(貸款250萬元,利率是10%,銀行同期利息率為5%),逾期歸還銀行貸款的罰息3萬元。(6)本年繳納的增值稅30 萬元。 (7)營業(yè)外支出14萬元,其中含公益捐贈10萬元。 (8)實(shí)發(fā)工資總額98萬元,撥繳的職工工會經(jīng)費(fèi)、發(fā)生的職工福利費(fèi)、職工教育經(jīng)費(fèi)為20萬元。 要求:計(jì)算該企業(yè)2023年應(yīng)匯算清繳的所得稅稅額
預(yù)繳的企業(yè)所得稅比實(shí)際應(yīng)繳的多怎么辦?
跟大學(xué)合作辦學(xué),我們是民非,我們免增值稅嗎,謝謝
老師,請問公司投入的實(shí)收資本,后期公司不做了這個(gè)實(shí)收資本可以退回去嗎?要交什么稅了?
我在電腦上打開學(xué)習(xí)中心怎么什么都沒有呢
老師您好 無形資產(chǎn)的出售凈損益要收入-賬面價(jià)值-相關(guān)稅費(fèi)計(jì)入資產(chǎn)處置損益 那為什么例題里面要選25?
老師,這和-500 是怎么來的?
老師,市場組合的風(fēng)險(xiǎn)收益率=
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那這個(gè)1月的工資我在1月計(jì)提,2月發(fā)放,然后3月申報(bào)嗎?所以不一致
對的,是的,是這么做的。 你計(jì)提的是在一月份,但是看你申報(bào)的時(shí)候,應(yīng)該看所屬期二到次年一月份的。
好的,清楚了,謝謝老師
對了,那這樣12月份的工資要在匯算清繳調(diào)增吧,因?yàn)檫€沒有申報(bào)也沒有發(fā)出該筆工資
匯算青椒之前沒有發(fā)下去嗎?只要匯算青椒之前發(fā)下去就可以了。
次年1月發(fā)放的
都可以抵扣的,匯算清繳之前支付出去都行。
好的,謝謝
不用客氣,工作愉快。