你好,是所有的工資、薪金、勞務(wù)報(bào)酬加上稿酬,還有特許權(quán)使用。
老師,個(gè)稅年度匯算清繳,不超12萬(wàn),不繳納個(gè)稅,是勞務(wù)報(bào)酬所得還是工資薪金所得?
個(gè)人既有工資薪金收入,又有勞務(wù)報(bào)酬收入,再計(jì)算所得稅匯算清繳時(shí),是不是總計(jì)不能超過(guò)6萬(wàn)元?超過(guò)部分需要繳納稅款
個(gè)人取得3處工資薪金所得年所得不超12萬(wàn)還需要匯算清繳嗎
老師,個(gè)人所得稅匯算清繳是不是工資薪金不超過(guò)12萬(wàn)就不用繳納稅額
老師,兼職工資申報(bào)個(gè)稅可以申報(bào)到正常工資薪金所得里嗎?不然勞務(wù)報(bào)酬20%稅率太高了。而且個(gè)稅匯算清繳的時(shí)候,勞務(wù)報(bào)酬匯算清繳的個(gè)人所得稅是會(huì)并入工資薪金一起匯算的,適用綜合所得計(jì)算個(gè)稅。
在2023年3月購(gòu)買的原材料,2024年4月才發(fā)現(xiàn)未入賬,就做在了2024年,稅務(wù)來(lái)檢查,該怎么說(shuō)明情況呢
老師,制造行業(yè)在未生產(chǎn)期間產(chǎn)生的直接人工和制造費(fèi)用能在下次生產(chǎn)產(chǎn)品的時(shí)候計(jì)入成本里面嗎
老師,我想問(wèn)下“關(guān)于小規(guī)模到升級(jí)成一般納稅前無(wú)收入并未產(chǎn)生申報(bào)納稅的話,海關(guān)進(jìn)口增值稅繳款書是可以在升級(jí)一般進(jìn)行抵扣”請(qǐng)問(wèn)這個(gè)無(wú)收入并產(chǎn)生納稅申報(bào)的期間是如何界定的呢?比如我們公司3.19成立的,稅種認(rèn)定是4月1日,繳款書是6月27日產(chǎn)生的,升級(jí)一般是7月1日。但是這期間我們有開(kāi)過(guò)票。這種期間算不算無(wú)收入并納稅申報(bào)呢
企業(yè)所得稅交稅的應(yīng)納稅所得額是不是報(bào)表上的凈利潤(rùn)呢
老師,我想問(wèn)下“關(guān)于小規(guī)模到升級(jí)成一般納稅前無(wú)收入并未產(chǎn)生申報(bào)納稅的話,海關(guān)進(jìn)口增值稅繳款書是可以在升級(jí)一般進(jìn)行抵扣”請(qǐng)問(wèn)這個(gè)無(wú)收入并產(chǎn)生納稅申報(bào)的期間是如何界定的呢?比如我們公司3.19成立的,稅種認(rèn)定是4月1日,繳款書是6月27日產(chǎn)生的,升級(jí)一般是7月1日。但是在這期間我們公司有開(kāi)出過(guò)發(fā)票。這種期間算不算無(wú)收入并納稅申報(bào)呢
在總公司簽合同任職財(cái)務(wù),工資在總公司發(fā)放。但子分公司沒(méi)有財(cái)務(wù),兼任子分公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人并處理賬務(wù),請(qǐng)問(wèn)如何從子分公司發(fā)工資給該員工
請(qǐng)問(wèn)老師,財(cái)務(wù)費(fèi)用當(dāng)中有利息費(fèi)用、利息收入,計(jì)算息稅前利潤(rùn)時(shí)利息收入怎么處理?謝謝老師
老師,我想問(wèn)下“關(guān)于小規(guī)模到升級(jí)成一般納稅前無(wú)收入并未產(chǎn)生申報(bào)納稅的話,海關(guān)進(jìn)口增值稅繳款書是可以在升級(jí)一般進(jìn)行抵扣”請(qǐng)問(wèn)這個(gè)無(wú)收入并產(chǎn)生納稅申報(bào)的期間是如何界定的呢?比如我們公司3.19成立的,稅種認(rèn)定是4月1日,繳款書是6月27日產(chǎn)生的,升級(jí)一般是7月1日。這種期間算不算無(wú)收入并納稅申報(bào)呢
當(dāng)增值稅納稅申報(bào)表進(jìn)項(xiàng)是7 銷項(xiàng)是5 最后結(jié)轉(zhuǎn)增值稅只要做借應(yīng)交銷5 應(yīng)交 轉(zhuǎn)出未交 貸 應(yīng)交進(jìn)7這樣就完成了,因?yàn)槲曳宋覀兡沁叿咒浘椭挥羞@一個(gè)
老師好,想問(wèn)個(gè)實(shí)踐的問(wèn)題,我們有兩個(gè)公司,一個(gè)公司負(fù)責(zé)銷售叫A公司,一個(gè)公司負(fù)責(zé)加工叫B公司。第一個(gè)方案:A公司買材料讓B公司加工;第二個(gè)方案:B自己買材料生產(chǎn)后賣給A。這兩種方案從稅負(fù)率和經(jīng)營(yíng)管理模式下哪種比較好,如果測(cè)試稅負(fù)率的話,怎么著手去測(cè)試?
老師,超了12萬(wàn)稅率是多少?
稅率表可以參考這個(gè)的。
為應(yīng)納稅所得額,是你的累計(jì)收入減去累計(jì)扣除費(fèi)用之后的。
老師,謝謝!我學(xué)了不用都還給老師了。2021年的年終獎(jiǎng)還是可以單獨(dú)申報(bào)的,這優(yōu)惠政策延續(xù)了。
對(duì)的是的,可以的延期到二三年年底。
老師,我再問(wèn)你一個(gè)問(wèn)題,難得碰到你,外經(jīng)證工程今年要每個(gè)月申報(bào)個(gè)稅,這個(gè)勞務(wù)費(fèi)是勞務(wù)公司開(kāi)發(fā)票的,個(gè)稅是不是由勞務(wù)公司申報(bào)?
你們單位應(yīng)該是零申報(bào) 建筑勞務(wù)公司,他是異地的嗎?
老師,去年外經(jīng)證工程預(yù)繳的個(gè)稅都退回來(lái),再補(bǔ)報(bào)個(gè)稅,今年每個(gè)月要補(bǔ)申報(bào)個(gè)稅,勞務(wù)公司能幫外經(jīng)證公司申報(bào)個(gè)稅嗎?
你們單位沒(méi)有職工的,你零申報(bào)是這個(gè)原因,勞務(wù)公司他是異地的,他也得預(yù)繳。
他不是替你們單位申報(bào)的意思。
老師,勞務(wù)公司不用預(yù)繳的,我們公司沒(méi)有申報(bào)個(gè)稅,稅務(wù)局問(wèn)為什么零申報(bào),拿什么證明是勞務(wù)公司申報(bào)個(gè)稅了
建筑勞務(wù)公司,他是不是異地的。
如果是異地的話,他完稅證明給你復(fù)印一份。
老師,他們申報(bào)肯定也是不超過(guò)5000元的,哪有完稅證明
預(yù)繳申報(bào)表有這個(gè)也可以
老師,現(xiàn)在個(gè)稅沒(méi)有預(yù)繳的,都是自然人扣繳端申報(bào)的
他在異地申報(bào)的。他是異地預(yù)繳的話,異地稅務(wù)局會(huì)給他一個(gè)密碼,讓他登陸他的系統(tǒng)。
自然人電子稅務(wù)局里面有申報(bào)記錄。
老師,稅務(wù)局是給我個(gè)稅注冊(cè)碼,讓我申報(bào)個(gè)稅的?他們勞務(wù)公司能申報(bào)嗎?
你好,可以的可以的可以的。
老師,1月份民工工資專戶發(fā)了3個(gè)月工資,都是去年的7、8、9三個(gè)月工資,為了他們不繳納個(gè)稅,我只申報(bào)了一個(gè)月的工資,這樣稅務(wù)局會(huì)不會(huì)罰我們款?
啊,這個(gè)不好說(shuō),不一定。
如果你賬上多了工資,沒(méi)有申報(bào)的這一部分不允許抵扣所得稅。