你好,學(xué)員,這個發(fā)票真實來了嗎
1、待認(rèn)證進項稅額: 借:應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅(進項稅額) 貸:應(yīng)交稅費-待認(rèn)證進項稅額 2、?待抵扣進項稅額: 借:應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅(進項稅額) 貸:應(yīng)交稅費-待抵扣進項稅額 這兩筆分錄對嗎?現(xiàn)在不是做賬的時候拿到會計手里的才認(rèn)證、抵扣,不在手里的不確定的不認(rèn)證抵扣嗎?為什么還有 待 認(rèn)證和抵扣這一說?
未抵扣的專票:借:原材料/主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費-增值稅(待抵扣進項稅) 貸:銀行存款 等到下月抵扣了是不是 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(已抵扣進項稅額) 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(待抵扣進項稅
以下分錄對嗎? 1月采購材料未收到票,分錄這樣: 借:材料采購 46150.11 應(yīng)交稅費-待抵扣進項稅額 5999.56 貸:應(yīng)付賬款 2月收到發(fā)票,分錄這樣: 借:應(yīng)交稅費-進項稅額 5999.56 貸:應(yīng)交稅費-待抵扣進項稅額 -5999.56
這月不打算抵扣 待抵扣進項稅額 這月打算抵扣 進項稅額 所以當(dāng)這月寫了待抵扣進項稅額 借應(yīng)交稅費 待抵扣進項稅額23 貸其他應(yīng)收 下月打算用了 下月是 借其他應(yīng)收 貸 應(yīng)交稅費待抵扣進項稅額23 是這樣就行嗎?還有其他分錄需要做的嗎?
老師,請問假如這個月有進項回來,但是還沒有抵扣,是做進項稅額轉(zhuǎn)待抵扣進項,借 應(yīng)交稅費-待認(rèn)證進項稅額,貸 應(yīng)交稅費-進項稅額,抵扣了,做認(rèn)證進項稅額,借 應(yīng)交稅費-進項稅額,貸 應(yīng)交稅費-待認(rèn)證進項稅額,是這樣的嗎
請問老師境內(nèi)企業(yè)分紅給企業(yè)分紅稅免稅的嗎?不管是控股還是高新技術(shù)企業(yè)
老師,業(yè)務(wù)招待費放主營業(yè)務(wù)成本合適嗎?
老師,如果2024年公司被稅務(wù)認(rèn)定關(guān)聯(lián)公司往來視同增值稅銷售,補交了增值稅,在做2024年所得稅匯算清繳的時候,收入這邊會有影響嗎?這部分視同銷售要算進去嗎?應(yīng)該怎么填報
老師 發(fā)票紅沖會占用開票額度嗎?我是紅沖去年的發(fā)票重開一樣的
股東的投資款可以用來還公司的銀行貸款嗎
老師,請教一下 1、當(dāng)年虧損額:是當(dāng)年虧損 2、當(dāng)年待彌補的虧損:是怎么算出來的? 3、使用境內(nèi)所得彌補:這個是什么意思,境內(nèi)所得不是已經(jīng)在當(dāng)年虧損的公式里計算過了嗎?
分公司是獨立核算的,可以和總公司用一個銀行帳戶嗎?
什么情況下要交土地使用稅?我看新入的這公司去年交了土地使用稅?今年1月份申報上沒看到? 我3月份接手這公司,4月份自動顯示了房產(chǎn)稅的金額,我直接點提交的,但沒看到土地使用稅就沒申報,這樣可以嗎?
老師,你是我公司在遼寧省的A產(chǎn)品的銷售代理,給你的不含稅價格450元,你把產(chǎn)品賣給B公司含稅價460元??60噸=27600元,我單位已經(jīng)給B公司開具27600元,B公司對公付款給我公司27600元,平賬。你需要付我公司27600??7%=1932元稅點錢,我還需要給你返什么錢么?
老師,你是我公司在遼寧省的A產(chǎn)品的銷售代理,給你的不含稅價格450元,你把產(chǎn)品賣給B公司含稅價460元??60噸=27600元,我單位已經(jīng)給B公司開具27600元,B公司對公付款給我公司27600元,平賬。你需要付我公司27600??7%=1932元稅點錢,我還需要給你返什么錢么?
現(xiàn)在是支付了第2筆裝修費 裝修已經(jīng)結(jié)束了 離最后一筆質(zhì)保期滿支付還有11個多月 所以看樣子是全部支付完人家才給開發(fā)票 請問這種情況怎么弄 我總覺得分錄有問題老師
發(fā)票肯定是收到了才會寫借待抵扣進項稅額啊 老師
沒有發(fā)票,不能做進項稅的
所以我是說有發(fā)票做了這情況 下月使用了呢
所以我是說有發(fā)票做了這情況 下月使用了呢 有發(fā)票,做一筆調(diào)整 借應(yīng)交稅費進項稅額23 貸應(yīng)交稅費 待抵扣進項稅額23
您說的是沒有銷賬發(fā)票不能做進項稅吧?
您說的是沒有銷賬發(fā)票不能做進項稅吧? 是的