你好,是修改了預繳嗎?預繳你沒有提交。
請問老師有個問題想問一下,我單位2021年個人所得稅申報表已經(jīng)申報了,并且已經(jīng)計入當期成本,只不過實發(fā)工資沒有發(fā)放,因為單位沒有錢支付,現(xiàn)在有個員工不愿意申報2021年匯兌清繳明細表,因為需要繳納個稅,專管員讓我去大廳更改申報,我已經(jīng)更改過來了,不過牽涉跨年度申報牽涉年報問題我想問賬務怎么處理牽涉利潤分配.以前年度損益調整還有應付職工薪酬,那賬務怎么處理,我把工資表發(fā)給你一下,應付工資科目明細怎么做/,
老師你好?有亇問題螥我想問你一下!我單位2021年個稅申報表已經(jīng)申報過J,已經(jīng)計入當期成本,只是實發(fā)工資沒有支付,因為單位沒有錢,應付工資余額就放在貸方了,有位員工個人所得稅匯算清繳沒有申報,說沒拿到工資,于是我就去大廳更改2021年個人所得稅申報表,這樣以來是跨年度更改,牽涉到去年匯兌清繳表,請問老師這賬務怎么處理你能把一個完整的會計分錄作一下嗎?謝謝老師!
關于 全年一次性獎金 ,上一個單位在年初時已發(fā)了一筆,報稅時選擇了按 全年一次性獎金 并在當月預繳了稅;后續(xù)因為員工工作變動,新單位在本年末又發(fā)了一筆年終獎。 請問 員工在年度個稅匯算清繳時,可以自行修改選擇后一筆新單位的年終獎 作為 全年一次性獎金 來節(jié)稅嗎?因為經(jīng)計算如將后一筆獎金來作單獨報稅會更劃算,但是原單位預計不會幫修改申報。
老師好,我在給單位申報個稅(自然人電子稅務局(扣繳端),由于年中有位員工老板沒讓發(fā)工資,我以為Ta離職了,就申報了非正常狀態(tài),但是后來又發(fā)了工資,于是本期我給他更新為正常狀態(tài),因為現(xiàn)在是一月份要累計上年的收入,當我在ta那一欄填好ta的本期收入后在稅款計算時,累計收入那一欄并沒有累計ta全年的收入而是等于我本次填寫的數(shù)目,所以這個要怎么解?
您好,老師,請教一下,關于個人所得稅申報匯算,如果有位員工更正匯算清繳,本來是按照一次性并入工資,并且交款了,之后更正了變?yōu)閱为氂嫸?,更正后顯示申報未完成,怎么辦
老師:請問我們單位是房東,租戶也是單位因為特殊原因讓其他單位代付租金給我們可以嗎?如果可以發(fā)票能不能開給我們的祖戶?
公司是做跨境電商的 一家深圳貿易公司 和一家香港公司 目前基本是B2B形式出口給香港公司做退稅 再通過香港公司在亞馬遜平臺售賣。 現(xiàn)在遇到一個問題,想咨詢一下老師,就是 目前合作的一家供應商經(jīng)常被函調,而且時間很久才函調結束,我想問我們 可以讓供應商開一家小規(guī)模分公司 ,給我這邊開普票 正常報關出口 不做退稅嗎
增值稅系統(tǒng)出現(xiàn)問題手動填的進項申報了,明天更正可以嗎?
連續(xù)滿500之前的營業(yè)收入是不是都是按照1%收增值稅,然后自動升級后就按照服務業(yè)的6%收增值稅,不考慮抵扣的情況下可以節(jié)約偏前面500萬*5%=25萬元的增值稅啊
請問 對話CFO 是什么課程呢?
兩個股東,總注冊資金20萬,各認繳出資10萬,都未實繳,近期季度報表利潤有3600元,現(xiàn)有一位股東要把股份全部轉讓,轉讓金額1800元合理嗎,稅務那邊會不會不同意
連續(xù)滿500之前的營業(yè)收入是不是都是按照1%收增值稅,然后自動升級后就按照服務業(yè)的6%收增值稅,不考慮抵扣的情況下,這樣比直接注冊一般納稅人可以節(jié)約前面500萬*5%=25萬元的增值稅啊。
老師,我們公司三個月沒發(fā)工資,個稅當時按0申報,一下發(fā)三個月工資,在一個月呢?還是把之前申報的改了?
老師,12月資產(chǎn)負債表的中的應付職工薪酬是指12月份單月的工資嗎
為什么新增員工申報個稅卻查不到
是修改匯算清繳
你好,修改了之后,他叔叔沒有提交。最后的應補稅款出來了嗎?
老師,修改了之后提交不了,顯示退稅,稅款未入庫無法退稅
你好,實際已交納里面,你看一下這些繳納的稅款是不是實際已交了。
好的,因為是他人的,需要查詢一下,可能沒那么快
讓他自己查一下實際已交納里面有沒有交納這個錢,很有可能這個錢沒有交納,退也不能退給他
老師,這個交款是確認的,就是剛剛繳納的,顯示已交款
你好,他已經(jīng)交了是嗎?交了過幾天再申請,因為他立馬交了,他不一定馬上入庫 入庫之后,國稅那邊才能給你退稅。
是的,已經(jīng)確認繳了,剛交的,然后發(fā)現(xiàn)操作有誤,就更正為不補繳,就是稅款未入庫,那老師個稅明天是最后一天匯算清繳,過了明天還可以申報嗎?謝謝
你這個問一下稅務局一般是可以的。