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老師,全年開的發(fā)票已經(jīng)申報銷售收入了今年紅沖了紅沖的發(fā)票是沖減未分配利潤還是沖減收入啊

2023-06-29 09:26
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2023-06-29 09:27

你好,紅沖的發(fā)票直接沖今年的銷售收入和增值稅

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快賬用戶8998 追問 2023-06-29 09:30

怎么做分錄呢

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齊紅老師 解答 2023-06-29 09:32

原分錄紅沖就可以了

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快賬用戶8998 追問 2023-06-29 09:33

免稅的做了借:未分配利潤 貸:應(yīng)收賬款這樣可以嗎

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齊紅老師 解答 2023-06-29 09:39

不可以的,直接原分錄紅沖本年的銷售收入

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快賬用戶8998 追問 2023-06-29 09:39

好的 謝謝老師

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齊紅老師 解答 2023-06-29 09:41

不客氣,祝你工作順利

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你好,紅沖的發(fā)票直接沖今年的銷售收入和增值稅
2023-06-29
您好, 按扣除紅沖后的金額申報
2023-04-19
同學(xué)你好 你沖減是做跨年沖減還是在22年沖減的
2023-04-07
你好!沖未分配利潤的
2024-02-22
你好,這個一般都是中沖減本年的收入就可以。
2022-06-16
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