同學(xué)你好 你沖減是做跨年沖減還是在22年沖減的
老師我問下發(fā)票的事情,我們是小規(guī)模企業(yè),本身2021年全年就盈利40萬,然后2021年開票30萬,現(xiàn)在2022年1月紅沖這個(gè)30萬,到時(shí)候這個(gè)怎么申報(bào)呢?
老師,我們2021年開了一張3000的專票,后面退回了,業(yè)務(wù)沒做成,我在2022年3月份沖紅的,開具負(fù)數(shù)發(fā)票。這個(gè)做賬不需要通過以前年度損益調(diào)整嗎?直接在2022年3月當(dāng)期做負(fù)數(shù)?那2021年匯算清繳的收入,我還是按照包括沖紅之前的收入報(bào),2022年匯算清繳時(shí)候按照2022年收入減去這個(gè)沖紅報(bào)嗎?
老師,2022年紅沖2021年的發(fā)票,沖減未分配利潤,然后2022年申報(bào)表的營業(yè)收入扣除紅沖的申報(bào),這個(gè)2021年的營業(yè)收入要按照哪個(gè)來算呢
老師,我們?nèi)ツ甑氖杖爰t沖沖減未分配利潤這個(gè)今年的營業(yè)收入要按紅沖后的金額報(bào)還是扣除紅沖的金額申報(bào)呢
老師您好,我在2022年有一筆收入分錄做反了,把主營業(yè)務(wù)收入記到了借方,然后我再2023年的時(shí)候沖紅重新做了一筆直接入了利潤分配未分配利潤,那我在2022年的所得稅匯算清繳里需不需要提現(xiàn)這筆收入呢
老師,您好,請教一下,像我們一此客戶要求把預(yù)收賬款的發(fā)票提前開出來,才會(huì)把預(yù)收賬款的錢轉(zhuǎn)給我們,按照 會(huì)計(jì)準(zhǔn)備要求,會(huì)計(jì)上是不能確認(rèn)收入的,但是客戶要求我們提前把預(yù)收賬款的發(fā)票開出來的話,那這樣我要提前開票跟確認(rèn)收入了,那這個(gè)在會(huì)計(jì)賬務(wù)處理跟報(bào)稅時(shí)怎么申報(bào)呀,
老板私人轉(zhuǎn)公司的水電費(fèi),老板要求出納把這筆錢付給他,,轉(zhuǎn)款用途填什么
老師您好,分公司如果獨(dú)立核算,企業(yè)所得稅是否可以隨總公司的,比如總公司是小型微利企業(yè)或者是高新企業(yè)?
個(gè)人出租房屋給一個(gè)企業(yè),個(gè)人要給企業(yè)開發(fā)票(10萬),請問個(gè)人都需要交哪些稅,如果房租為一年10萬,這些稅如何計(jì)算?再如果這個(gè)房子是A企業(yè)的,企業(yè)出租房屋給另一個(gè)企業(yè),A企業(yè)是一個(gè)小規(guī)模,那A企業(yè)因?yàn)槌鲎夥课菪枰坏倪@些稅金如何計(jì)算(一年10萬)?
您好,個(gè)體工商戶一季度開過專票,交了700元多增值稅,個(gè)稅是核定征收,專管員說增值稅和個(gè)稅計(jì)稅依據(jù)不一致,讓個(gè)稅重新申報(bào)。
增值稅申報(bào)表上月稅費(fèi)沒錯(cuò),有些明細(xì)數(shù)據(jù)需要調(diào)整,必須更正申報(bào)嗎?
我公司在給對方提供服務(wù)時(shí),包含了兩種服務(wù),但他們的稅率不一樣,在簽合同的時(shí)候要注意什么?是否可以將兩種服務(wù)在合同上分別提現(xiàn)出來價(jià)格?繳稅的時(shí)候可以分開繳稅
老師,把肆佰元整 寫成 肆佰圓整 元和圓可以互換嗎?
請教老師,注冊有限合伙企業(yè),能不能所有合伙1人均為有限合伙人 承擔(dān)有限責(zé)任?(即 沒有普通合伙人)
請問老師,企業(yè)法人是殘疾人,稅收有什么優(yōu)惠?
2022年做2021年的收入沖減
沖減未分配利潤
那就在2022年紅沖了哦
是啊 那申報(bào)的時(shí)候營業(yè)收入要怎么申報(bào)
同學(xué)你好 按沖減后的申報(bào)