您好, 按扣除紅沖后的金額申報
請問老師,印花稅我按收入繳稅,我這個月有沖紅,是按沖紅之后的金額計算還是按8月開票的金額計算?
老師,我這邊是銷售方,購買方讓我們紅沖去年2022年的發(fā)票,去年已經因為利潤是負數(shù)虧損就就零申報的,因為發(fā)票時小規(guī)模公司免稅的,發(fā)票時免稅的,我們今年2023年紅沖之后需要重新紅沖收入再次申報稅對嗎
老師,2022年紅沖2021年的發(fā)票,沖減未分配利潤,然后2022年申報表的營業(yè)收入扣除紅沖的申報,這個2021年的營業(yè)收入要按照哪個來算呢
老師,報稅遇到一季度紅沖了一筆去年10月發(fā)票,去年10月是免稅,今年1季度紅沖的也是免稅,但是現(xiàn)在報增值稅的時候實際發(fā)生稅額和扣除了紅沖票后的金額算出來稅率金額不樣,該怎么申報
老師,我們去年的收入紅沖沖減未分配利潤這個今年的營業(yè)收入要按紅沖后的金額報還是扣除紅沖的金額申報呢
第412題,第1問: 借:銀行存款-美元50*6.58=329 財務費用1.5 貸:銀行存款-人民幣50*6.55=327.5 這樣錯在哪里了
408題,我手寫的答案錯在哪里了
養(yǎng)殖業(yè)公司,政府補助40萬建養(yǎng)殖大棚,這個補助需要交企業(yè)所得稅嗎?要如何做賬?
老師,您好!投資公司(A)收到一筆被投資企業(yè)(B)分紅款。 A公司做賬分錄:借:銀行存款,貸:投資收益 利潤表中的投資收益金額計入營業(yè)利潤中,啟不是在季度申報時,預交企業(yè)所得稅時會交企業(yè)所得稅嗎?
老師課程里說賬面上有800萬的存貨,是歷史遺留問題,什么是歷史遺留問題
407題答案A錯在哪里了
如何勸說老板不能做研發(fā)支出項目的說辭
老師好,先支付了 房租 借 其他應付款 貸 銀行存款 然后正常攤銷 借 管理費用 貸 其他應付款 后面發(fā)票過來了 ,這個發(fā)票放到憑證哪里 還是這個進項稅額 怎么處理 借 進項稅額 貸 什么?
非營利組織的一般納稅人增值稅享受免稅嗎
老師請問民非企業(yè)專用存款賬戶的錢經教育局審批(申請的是工資、身材、水電費、燃氣費)通過后,銀行劃轉到基本戶后能不能用于其他的項目,比如房租?