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請問: 1:三月份取得專票,進項稅額90000,銷項稅額120000,上月留抵稅額20000,請問月底結(jié)轉(zhuǎn)怎么做分錄呢, 2:如果上月留抵稅額40000,結(jié)轉(zhuǎn)怎么做 請老師詳細(xì)解惑,謝謝

2023-06-28 18:14
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2023-06-28 18:15

你好,學(xué)員,你們公司之前增值稅有結(jié)轉(zhuǎn)嗎

頭像
快賬用戶1177 追問 2023-06-28 18:29

沒有,不會做

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齊紅老師 解答 2023-06-28 18:30

沒有結(jié)轉(zhuǎn),建議不結(jié)轉(zhuǎn)的

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你好,學(xué)員,你們公司之前增值稅有結(jié)轉(zhuǎn)嗎
2023-06-28
請您稍等,老師編輯給您
2022-01-14
仍然會有留抵,不需要做結(jié)轉(zhuǎn)
2021-03-31
借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項 貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項 繳納時 借:應(yīng)交增值稅-未交增值稅 貸:銀行存款
2021-05-16
減免一是你的銷項不需要交稅嗎?
2020-11-10
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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