你好,這個(gè)是一個(gè)過渡科目,結(jié)轉(zhuǎn)科目, 結(jié)轉(zhuǎn)需要繳納的增值稅,進(jìn)項(xiàng)銷項(xiàng)都用這個(gè)科目。
老師請(qǐng)問進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出還用通過應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅這個(gè)科目過渡嗎?還是說直接就結(jié)轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅呀?銷項(xiàng)稅和進(jìn)項(xiàng)稅的差是必須通過應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅過渡是嗎?
您好,老師,我想問下做這個(gè)結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的時(shí)候?yàn)槭裁匆梦胰t的科目過渡一下,不可以直接用應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅嗎?
老師,為什么要用轉(zhuǎn)出未交增值稅這個(gè)科目過渡呢?
老師,為什么當(dāng)月銷項(xiàng)和進(jìn)項(xiàng)一定要通過轉(zhuǎn)出未交增值稅科目過渡性,準(zhǔn)則有規(guī)定不
老師,本月有沖紅發(fā)票,銷項(xiàng)負(fù)數(shù),是通過轉(zhuǎn)出多交增值稅過渡到未交增值稅,還是通過轉(zhuǎn)出未交增值稅科目
老師,戲曲書生帽,紗屬于什么編碼
老師,我單位一般納稅人,單位雇傭4個(gè)外地人工作,但是他們無法給他們繳納保險(xiǎn),只能繳納意外險(xiǎn),按月付給他們的工資能否稅前扣除?
比如海瀾之家,他總部在江蘇省,然后他在江西設(shè)立了門店,那么他這個(gè)稅是在全在江西交,還是匯總在總部,然后分一部分在江西交?
就是國(guó)外的LV在中國(guó)設(shè)立了門店,屬于非居民,有機(jī)構(gòu),取得的收入與機(jī)構(gòu)有聯(lián)系的,稅率是25%對(duì)嗎?
老師,所得稅匯算時(shí),調(diào)增的產(chǎn)品成本應(yīng)該計(jì)入哪一欄目,謝謝
出口外貿(mào)企業(yè)的運(yùn)輸費(fèi)和報(bào)關(guān)費(fèi)需要交納印花稅么,都是6個(gè)點(diǎn)的稅
乙公司定制的產(chǎn)品尚在加工中,預(yù)計(jì)將于2×24年10月完工并交付乙公司,屬于流動(dòng)資產(chǎn)列報(bào)嗎?
在確定應(yīng)予以資本化的借款費(fèi)用金額時(shí),需要考慮土地使用權(quán)支出嗎?
經(jīng)營(yíng)所得,個(gè)人所得稅月季度申報(bào)表有投資者減除費(fèi)用60000塊錢一年。那就這樣,他就不用交個(gè)人所得稅了。那利潤(rùn)表中的那個(gè)就是呃,所得稅就是,就是利潤(rùn)表當(dāng)中的所得稅也是零,不用交對(duì)嗎?
工商戶經(jīng)營(yíng)所得走個(gè)人經(jīng)營(yíng)所得稅,那還要報(bào)那個(gè)就是個(gè)體工商戶的個(gè)人所得稅嗎?就工資那塊
不用這個(gè)科目過渡,直接把需要繳納的增值稅記到未交增值稅不可以嗎?
可以的,可以這么做的。
像應(yīng)付職工薪酬這個(gè)過渡科目可以匯總工資,福利費(fèi),獎(jiǎng)金等。那這個(gè)轉(zhuǎn)出未交增值稅這個(gè)科目過渡意義是什么呀?
你好,他是揭準(zhǔn)的結(jié)轉(zhuǎn)需要繳納的增值稅,體現(xiàn)結(jié)轉(zhuǎn)。