月末先計(jì)算 應(yīng)交增值稅=本月銷項(xiàng)稅-(本月進(jìn)項(xiàng)-本月進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出) -上月留抵 如果應(yīng)交增值稅小于0,就不做任何分錄,大于0就是以下分錄 借:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
把應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅的所有明細(xì)科目轉(zhuǎn)入的轉(zhuǎn)出未交增值稅,然后再把轉(zhuǎn)出未交增值稅轉(zhuǎn)入到未交增值稅的目的是什么,可以不通過轉(zhuǎn)出未交增值稅,直接轉(zhuǎn)入到未交增值稅嗎,
老師請問進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出還用通過應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅這個科目過渡嗎?還是說直接就結(jié)轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅呀?銷項(xiàng)稅和進(jìn)項(xiàng)稅的差是必須通過應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅過渡是嗎?
老師,最后應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—銷項(xiàng)稅額要通過應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—轉(zhuǎn)出未交增值稅過渡嗎
老師,為什么當(dāng)月銷項(xiàng)和進(jìn)項(xiàng)一定要通過轉(zhuǎn)出未交增值稅科目過渡性,準(zhǔn)則有規(guī)定不
老師,本月有沖紅發(fā)票,銷項(xiàng)負(fù)數(shù),是通過轉(zhuǎn)出多交增值稅過渡到未交增值稅,還是通過轉(zhuǎn)出未交增值稅科目
老師,我們是酒店餐飲購買的食材要計(jì)入原材料核算再結(jié)成本嗎?還是直接計(jì)入主營業(yè)務(wù)成本呀?
老師,酒店餐飲購買的海鮮等食材是計(jì)入哪個會計(jì)科目?原材料還是庫存商品?計(jì)入哪個會計(jì)科目比較合適?
老師,工商年報社保單位繳費(fèi)基數(shù)和本期實(shí)際繳費(fèi)金額怎么取數(shù)?不包含個人部分對吧?
老師,盈利性幼兒園的賬務(wù)怎么處理?
建筑企業(yè)簽了一個(循環(huán)經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)園供水廠代運(yùn)營托管合同書 ),合同內(nèi)容為為循環(huán)經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)園供水廠配置操作看護(hù)人員,配合設(shè)備廠家進(jìn)行項(xiàng)目設(shè)備性能聯(lián)調(diào)聯(lián)試,提供供水廠基礎(chǔ)設(shè)施及設(shè)備保養(yǎng),配合乙方做好汛期防汛工作,保證供水廠設(shè)備的正常運(yùn)行、安全及環(huán)境衛(wèi)生清潔。 我應(yīng)該給對方開什么內(nèi)容的發(fā)票?可以開建筑服務(wù)奇特建筑服務(wù)發(fā)票嗎?
增值稅納稅義務(wù)發(fā)生時間在前,還不確認(rèn)收入,在增值稅申報的時候咋申報
老師,請教下利潤表里的利潤總額是怎么算的?是營業(yè)收入-營業(yè)成本-管銷費(fèi)-稅金及附加嗎?其中這個稅金及附加是包含了增值稅+城市維護(hù)建設(shè)+教育費(fèi)附加+地方教育附加稅+印花稅嗎?
老師你好,我們是民辦幼兒園,24年上半年是有限公司,下半年是民辦非,員工社保一直都在有限公司扣,這個社保只屬于有限公司的成本是嗎?
老師上午好,請問一下公司跟個人簽訂了勞務(wù)合同,請問勞務(wù)工資怎么處理?是一起計(jì)入工資表內(nèi)還是單獨(dú)做工資。謝謝!
老師 我問下 我2023年所得稅匯算清繳弄錯了 現(xiàn)在能改嗎 有沒有什么風(fēng)險
老師情況是這樣,我5月沖紅的增值稅發(fā)票,應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額科目貸方-20000;5月沒有其他銷售額,沒有結(jié)轉(zhuǎn)增值稅分錄,現(xiàn)在7月發(fā)生銷售,增值稅銷項(xiàng)稅額,余額表直接抵減了前期負(fù)數(shù)稅額,我現(xiàn)在是補(bǔ)結(jié)轉(zhuǎn)5月增值稅負(fù)數(shù),不知道用哪個科目結(jié)轉(zhuǎn)
按我說的思路操作,不用額外的分錄