你好,是需要用紙質(zhì)發(fā)票打印出來(lái)的?

電子普票、電子專票作廢、沖紅,比較之前紙質(zhì)電子專票當(dāng)月作廢、跨月沖紅,在賬務(wù)上處理有什么不同,哪些情況是發(fā)票直接不要入賬的,我知道當(dāng)月作廢的紙質(zhì)專用發(fā)票是不用入賬的
老師,您好,紙質(zhì)普票打印出來(lái)發(fā)現(xiàn)錯(cuò)了,發(fā)票系統(tǒng)內(nèi)已作廢,打印出來(lái)的錯(cuò)的紙質(zhì)發(fā)票還需要蓋發(fā)票專用章嗎
跨月不能作廢,填紅沖,需不需要用紙質(zhì)發(fā)票打印出來(lái)?
老師,①紙質(zhì)發(fā)票(專票+普票)是當(dāng)月作廢跨月負(fù)票沖銷 ,電子發(fā)票(專票+普票)無(wú)論是否跨月都只能開(kāi)負(fù)票沖銷嗎?②紙質(zhì)專票跨月紅沖需要填寫紅字信息表,當(dāng)月作廢也需要填嗎?③電子專票紅沖也是需要填寫紅字信息表嗎?
老師,紙質(zhì)專票填開(kāi)時(shí)價(jià)格錯(cuò)了,沒(méi)有打印出來(lái)紙質(zhì)發(fā)票,我直接點(diǎn)擊了作廢,還需要把只想票,打不開(kāi)嗎,發(fā)票沒(méi)有打印的按鈕了
董老師,您在線嗎?想咨詢您~
老師,第二項(xiàng)建筑公司的,發(fā)放工資全部通過(guò)其他應(yīng)付款工資的怎么處理,當(dāng)月工資當(dāng)月計(jì)提全額申報(bào)個(gè)稅,現(xiàn)在個(gè)稅系統(tǒng)上是1-9月的全額應(yīng)發(fā)數(shù),不管發(fā)沒(méi)發(fā),全部給申報(bào)了,但是賬里,當(dāng)時(shí)計(jì)提的時(shí)候通過(guò)應(yīng)付職工薪酬,工資,一借一貸平了,只是把工資全部掛到了貸方,到時(shí)候發(fā)工資的時(shí)候下的其他應(yīng)付款工資,現(xiàn)在是其他應(yīng)付款工資掛的未付的工資,應(yīng)付職工薪酬工資只有一個(gè)工會(huì)經(jīng)費(fèi)未付,這種怎么填呢,我要是和系統(tǒng)填一致金額,賬里的報(bào)表應(yīng)付職工薪酬倒是能一致,就怕年末發(fā)不完工資,調(diào)增的時(shí)候不行,到底怎么寫第二個(gè)
老師,我想問(wèn)一下員工社保的事情,假如我們每個(gè)月給員工發(fā)工資是4000元,要給他交社保,這個(gè)會(huì)計(jì)分錄應(yīng)該怎么做,謝謝了
出口越南的業(yè)務(wù),員工拿收據(jù)報(bào)銷,可以稅前扣除嗎
你好老師,我們公司主要是做租賃業(yè)務(wù),就是先把辦公室租下來(lái)(一般是一年),然后租給客戶。我們好多租來(lái)的辦公室沒(méi)有租出去就到期,對(duì)方也不退款,這種情況下已經(jīng)到期的辦公室的租金怎么入賬?
小規(guī)模納稅人,開(kāi)具41萬(wàn)銷售專票,票率為0.03,要交的增值稅如何計(jì)算?
認(rèn)識(shí)些人進(jìn)入央企外包的開(kāi)票員和收款員,估計(jì)財(cái)務(wù)總監(jiān)大概率也知道,我自己的工作都做不完,財(cái)務(wù)總監(jiān)還讓我去做其他的事情幫忙,我和別人說(shuō)不是我職責(zé)范圍內(nèi)的事情,財(cái)務(wù)總監(jiān)說(shuō)如果明職責(zé)范圍而不做別的可能就不適合這里,為什么財(cái)務(wù)總監(jiān)明知道是認(rèn)識(shí)高管但是還說(shuō)的那么直白?是觸犯到逆鱗了嗎?
2025年小規(guī)模納稅人免稅季度是30萬(wàn)元還是45萬(wàn)元
老師,可以幫我根據(jù)這張圖寫下完整的分錄嗎
機(jī)械租賃租別人的機(jī)械設(shè)備,轉(zhuǎn)租業(yè)務(wù), 1、請(qǐng)問(wèn)租賃可以干租和濕租,開(kāi)票開(kāi)清包工的3%專票么?需要注意些什么? 2、租賃中購(gòu)入其他公司的租賃業(yè)務(wù)發(fā)票后需要什么附件 3、租賃中銷售給甲方發(fā)票后面需要附什么附件 4、成本結(jié)轉(zhuǎn)收到其他公司發(fā)票就可以做成本了么還是匯總后一次做成本?

