主營(yíng)業(yè)務(wù)收入=收款金額÷(1%2B1%) 借:應(yīng)收賬款/銀行存款 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)收賬款/1.01 ? ? ? ?應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 應(yīng)收賬款/1.01*0.01 如果季末減免稅結(jié)轉(zhuǎn)實(shí)際免除的稅: 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 貸:營(yíng)業(yè)外收入-稅費(fèi)減免
小規(guī)模納稅人做賬時(shí)有銷售收入,先借應(yīng)收賬款xx貸,主營(yíng)業(yè)務(wù)收入貸應(yīng)交稅費(fèi)-銷項(xiàng)稅,如果到季度沒(méi)有超過(guò)30萬(wàn)不需交增值稅的時(shí)候,再把所要交的應(yīng)交計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入是嗎?
請(qǐng)問(wèn)小伙伴們一下 小規(guī)模納稅人不含稅不超過(guò)10萬(wàn)季度不超過(guò)30萬(wàn),免交普票的增值稅,那我們平時(shí)做賬的時(shí)候 ,這個(gè)應(yīng)交稅費(fèi) 應(yīng)交增值稅也要錄入的吧,那假如季度沒(méi)有超過(guò)30萬(wàn),我們不交稅,那做賬做了應(yīng)交稅費(fèi)咋辦?
老師 我們是小規(guī)模納稅人 季度沒(méi)有超過(guò)30萬(wàn) 那我做賬還需要是 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交增值稅 了嗎
老師 我們是小規(guī)模納稅人 季度沒(méi)有超過(guò)30萬(wàn) 那我做賬還需要是 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交增值稅 了嗎
老師 我們是小規(guī)模納稅人 季度沒(méi)有超過(guò)30萬(wàn) 那我做賬還需要是 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交增值稅 嗎 我第一季度的帳還需要更改嗎 那我可以做賬是 借:銀行存款 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入嗎
計(jì)提并繳納印花稅要不要結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)交稅費(fèi)?
老師,A公司收購(gòu)B公司總收購(gòu)款是1000萬(wàn),A公司的子公司B公司已幫轉(zhuǎn)500萬(wàn),其中已轉(zhuǎn)的500萬(wàn)中包含了固定資產(chǎn)200萬(wàn),其余的后續(xù)支出,那這樣要怎么做會(huì)計(jì)分錄呢
直播行業(yè),主營(yíng)業(yè)務(wù)收禮物,4月份的收入,5月份初平臺(tái)出結(jié)算單,發(fā)票開(kāi)具5月份,請(qǐng)問(wèn)收入入4月份合適還是5月份合適,入4月份、發(fā)票是5月份開(kāi),不一致對(duì)申報(bào)數(shù)據(jù)得調(diào),入5月份,老板有覺(jué)得這個(gè)收入實(shí)際是4月份對(duì)分析不準(zhǔn)確,請(qǐng)接觸過(guò)直播的老師請(qǐng)教一下該怎么入合適
收入1700,存貨4000,能倒成本多少?
小企業(yè)會(huì)計(jì)制度下匯算清繳需要補(bǔ)稅分錄是適用于未來(lái)適用法嗎?直接借所得稅費(fèi)用,貸應(yīng)交稅費(fèi),借應(yīng)交稅費(fèi)貸銀行存款,借本年利潤(rùn)貸所得稅費(fèi)用?
第 1 題這個(gè)式子 8000?14000?15200 除以 200?400?400=29208 這個(gè)平均單價(jià)咋這么高啊
老師,當(dāng)月收到20臺(tái)電腦,10臺(tái)空調(diào)的發(fā)票,一起10萬(wàn)塊錢(qián),款支付了一部分 我怎么做分錄 需要把每臺(tái)空調(diào),每臺(tái)電腦的價(jià)錢(qián)都寫(xiě)上嗎?
老師,你好,把a(bǔ)bc三種原材料調(diào)配出一種新產(chǎn)品算不算生產(chǎn)?就是簡(jiǎn)單調(diào)配成一種產(chǎn)品。
有哪些是賣(mài)了要結(jié)轉(zhuǎn)成本,用成本科目的
銷售商品未開(kāi)發(fā)票和采購(gòu)商品未開(kāi)發(fā)票區(qū)別在哪?如何做賬,是否需要做賬,次月發(fā)票到了又如何做賬
不是 我是說(shuō)我第一季度已經(jīng)報(bào)完了 我賬上還需要更改嗎
第1季度已經(jīng)報(bào)完了, 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 貸:應(yīng)交增值稅