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老師 我們是小規(guī)模納稅人 季度沒(méi)有超過(guò)30萬(wàn) 那我做賬還需要是 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交增值稅 了嗎

2023-06-28 14:17
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齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2023-06-28 14:17

主營(yíng)業(yè)務(wù)收入=收款金額÷(1%2B1%) 借:應(yīng)收賬款/銀行存款 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)收賬款/1.01 ? ? ? ?應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 應(yīng)收賬款/1.01*0.01 如果季末減免稅結(jié)轉(zhuǎn)實(shí)際免除的稅: 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 貸:營(yíng)業(yè)外收入-稅費(fèi)減免

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快賬用戶2738 追問(wèn) 2023-06-28 14:19

不是 我是說(shuō)我第一季度已經(jīng)報(bào)完了 我賬上還需要更改嗎

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齊紅老師 解答 2023-06-28 14:23

第1季度已經(jīng)報(bào)完了, 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 貸:應(yīng)交增值稅

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是的,還是要體現(xiàn)應(yīng)交增值稅
2023-06-28
主營(yíng)業(yè)務(wù)收入=收款金額÷(1%2B1%) 借:應(yīng)收賬款/銀行存款 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)收賬款/1.01 ? ? ? ?應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 應(yīng)收賬款/1.01*0.01 如果季末減免稅結(jié)轉(zhuǎn)實(shí)際免除的稅: 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 貸:營(yíng)業(yè)外收入-稅費(fèi)減免
2023-06-28
你好,不需要修改的不可以做,只要你的稅額有都必須做,應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅,不需要交稅的,再把它結(jié)轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)外收入里面去。
2023-06-28
需要做 不交稅借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅貸營(yíng)業(yè)外收入做這個(gè)
2021-04-01
是的,就是你說(shuō)的那樣做
2023-03-30
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