同學(xué)你好 對(duì)的 都要開的
非房產(chǎn)企業(yè),一般納稅人,賣出土地房產(chǎn)時(shí),計(jì)算增值稅的計(jì)稅依據(jù)是賣價(jià)減去原價(jià)對(duì)嗎?這個(gè)原價(jià)要怎么確定?
一般納稅人企業(yè),簽署的房產(chǎn)土地、機(jī)器設(shè)備賣出合同,都要給對(duì)方開增值稅發(fā)票是嗎?
老師,我們是房地產(chǎn)企業(yè)的一般納稅人,企業(yè)建好房子再賣給個(gè)人,日常我們付款基本上要求對(duì)方開專票(進(jìn)項(xiàng)),但是我們的房子賣給客戶(個(gè)人)都是開普票,房地產(chǎn)企業(yè)是哪個(gè)環(huán)節(jié)需要對(duì)外開專票?
老師,請問一下,簽訂購買機(jī)器設(shè)備合同,如果賣方要求買方走私戶付款,并且不開具增值稅發(fā)票,那合同上的銷售方是寫對(duì)方公司 ,還是寫私人收款方 對(duì)于買方有利???
下列情形中,需要預(yù)繳或先行繳納增值稅的有(?。?。 A.一般納稅人轉(zhuǎn)讓異地的不動(dòng)產(chǎn) B.輔導(dǎo)期一般納稅人增購發(fā)票 C.一般納稅人跨地級(jí)市提供建筑服務(wù) D.房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)中的一般納稅人采用預(yù)收款方式銷售自行開發(fā)的房地產(chǎn)項(xiàng)目 E.一般納稅人轉(zhuǎn)讓大型機(jī)械設(shè)備 【正確答案】ABCD 老師:為何B是對(duì)的?輔導(dǎo)期難道還必須先預(yù)繳?不應(yīng)該是有數(shù)量 限額
老師,公司是制造業(yè),之前是按照一般商貿(mào)做的成本,現(xiàn)在要按照制造業(yè)企業(yè)做可以嗎?
老師你好!資產(chǎn)負(fù)債表的合計(jì)不能為負(fù)數(shù)是嗎? 應(yīng)收和預(yù)收的需要在填負(fù)債表時(shí)分開填寫嗎
老師,我公司注冊資本200萬,甲股東65%,已股東35%,現(xiàn)在新進(jìn)入一個(gè)股東,有兩種方案,第一,注冊資本不變,丙投入48萬,占比24%,48是不是分別發(fā)給甲乙?甲乙同比例稀釋,甲乙申報(bào)個(gè)稅需要繳納個(gè)稅嗎?第二丙投入48注冊資本248萬,這48是不是直接打到公司。甲乙不用申報(bào)個(gè)稅?
老師這個(gè)個(gè)稅認(rèn)定是9月1好號(hào),就從10月1號(hào)開始申報(bào)是嗎?
老師可以簡單總結(jié)一下耕地占用稅和契稅的納稅義務(wù)時(shí)間和他們兩個(gè)的特點(diǎn)嗎
老師企業(yè)所得稅第二個(gè)季度交的稅減去第一個(gè)季度交的稅,對(duì)嗎 第一個(gè)季度比第二個(gè)季度稅交的多怎辦,預(yù)繳給退稅嗎
出口應(yīng)稅報(bào)關(guān)單確認(rèn)一定要做么?
出口應(yīng)稅報(bào)關(guān)單確認(rèn)一定要做么?
老師,您好,我做成本核算,用分配率來算的,但這單價(jià)格低的銷售猛增,這樣買得多做起來沒利潤,這樣我要怎么來核算更好?主營業(yè)務(wù)收入214萬,主營業(yè)務(wù)成本190多萬,這樣減費(fèi)用30萬,利潤是負(fù)數(shù),但這個(gè)月銷量猛增的,我們要怎么算更合理
出口退稅今年第一次申報(bào)的是去年12月的進(jìn)項(xiàng),今申報(bào)批號(hào)為1,現(xiàn)在第二次申報(bào),申報(bào)批號(hào)是1還是2?申報(bào)期限是寫當(dāng)月(9月)申報(bào)還是寫增值稅申報(bào)期8月?
那機(jī)器設(shè)備適用的稅率是13%嗎?2009年買的,有什么特殊政策嗎?
同學(xué)你好 之前購進(jìn)的時(shí)候抵扣了嗎
抵扣和不抵扣的區(qū)別是?
之前購買的如果沒抵扣那就可以按照3%交增值稅 如果抵扣了那就是13%
沒抵扣過就按照合同價(jià)開具3%的增值稅發(fā)票是嗎?賣房產(chǎn)土地適用5%簡易征收,設(shè)備3%,這兩項(xiàng)都可以開專票是嗎?
同學(xué)你好 對(duì)的 是這樣的