你好,除非你把車租給公司,不然不能抵扣
老師,你好,物流公司沒有以公司的名義購(gòu)買車輛,法人的車子掛靠可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額嗎?
老師你好,我的問(wèn)題是:老板以公司的名義買了車,開發(fā)票的抬頭是公司的名字,那么開的發(fā)票能全額抵扣嗎?另外稅票錢是不是可以退給老板個(gè)人呢?
你好 老師 我想請(qǐng)問(wèn)一般納稅人以公司名義買的車,取得的進(jìn)項(xiàng)專用發(fā)票是可以用來(lái)抵稅的吧?
法人買了一輛小轎車 是用公司名義買的 公司是一般納稅人 那機(jī)動(dòng)車票開進(jìn)來(lái) 我公司可以用來(lái)抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額嗎
你好:老師,我們部門總經(jīng)理,她個(gè)人名下的車加油開了發(fā)票報(bào)銷了,這種車的油票可以做進(jìn)項(xiàng)抵扣嗎?我們是一般納稅人。
老師,貿(mào)易公司,開增值稅發(fā)票,進(jìn)項(xiàng)XX商品規(guī)格型號(hào)為DN200*1.6mpa,開出去銷項(xiàng)XX商品規(guī)格信號(hào)寫成了DN200*1.6MPA,其它都是一樣的,就是這個(gè)商品規(guī)格型號(hào)的大小寫不一樣可以嗎?
每個(gè)月出納先墊錢充話費(fèi)200元,月底出來(lái)發(fā)票是198元,這個(gè)出納報(bào)銷單是報(bào)198還是200呢?
處置資產(chǎn)時(shí)第一步是清理賬上的殘值嗎?第二步是清理處置資產(chǎn)的收入?最后清理是賺了還是虧了,是不是看賬上殘值金額和處置的收入比大小來(lái)判斷賺了還是虧了呀?收入大于賬面上的凈殘值就是處置賺了?
換匯成本低于5會(huì)影響退稅嗎
老師,假設(shè)6月15日?qǐng)?bào)增值稅,進(jìn)項(xiàng)勾選確認(rèn)是6月15日申報(bào)前勾選確認(rèn)就可以還是必須5月31日前勾選確認(rèn)?
本月做了處置車輛的賬務(wù)處理后,資產(chǎn)負(fù)債表中的固定資產(chǎn)清理有期末余額,這個(gè)期末余額我看了一下和處置車輛時(shí)繳納的銷項(xiàng)稅額一樣,不知道是不是對(duì)的?還是我的賬務(wù)處理有誤呢?
在中級(jí)會(huì)計(jì)實(shí)務(wù)課程,第十九章 租賃中,出租人的應(yīng)收融資租賃款的第五項(xiàng)內(nèi)容,是加上擔(dān)保余額,但是,在會(huì)計(jì)分錄的時(shí)候,這一科目又叫做“應(yīng)收融資租賃款—未擔(dān)保余額”?不是自相矛盾嗎?
機(jī)動(dòng)車統(tǒng)一銷售發(fā)票有發(fā)票代碼跟發(fā)票號(hào)碼的嗎
老師,有電商相關(guān)的最新課程嗎?我們是商家
甲化妝品公司為增值稅一般納稅人,某年 7 月委托乙公司加工一批高檔化妝品,提供的材料成本為 86 萬(wàn)元,支付乙公司加工費(fèi) 5 萬(wàn)元,當(dāng)月收回該批委托加工的高檔化妝品準(zhǔn)備用于出售。乙公司沒有同類消 費(fèi)品銷售價(jià)格。 已知:高檔化妝品適用的消費(fèi)稅稅率為 15%,關(guān)稅稅率為 25%。 要求:計(jì)算乙公司受托加工的高檔化妝品在交貨時(shí)應(yīng)代收代繳的增值稅和消費(fèi)稅稅額。
老師你好。那我該怎么樣把車租給公司呢,現(xiàn)在開回的發(fā)票是公司的名義來(lái)開回來(lái)的,數(shù)據(jù)這邊有這張進(jìn)項(xiàng),我不能抵扣嗎
就是跟公司簽訂合同,然后按月支付租金。每月低于500元以下可以不開發(fā)票
意思是說(shuō)我就跟公司寫一份租車的那個(gè)合同,然后這個(gè)車的話以后就可以給公司使用產(chǎn)生的費(fèi)用的話就可以抵扣,對(duì)嗎。那老師有這個(gè)模塊嗎
是的,就是那個(gè)意思.沒有這個(gè)模板的話
好的,謝謝老師
不客氣,祝你工作順利