你好,學(xué)員,其他應(yīng)收應(yīng)付直接對沖
我現(xiàn)在情況是,購買的固定資產(chǎn)因?yàn)榭钜迅镀蔽吹剑恢睊斓氖菓?yīng)付借方,固定資產(chǎn)使用一年了一直沒入賬也沒折舊,應(yīng)付借方金額也很大,我現(xiàn)在要怎么處理
請問老師,我公司15年購買了固定資產(chǎn),取得發(fā)票時(shí)一直掛帳預(yù)付賬款,沒有入固定資產(chǎn),現(xiàn)在查明了,該怎么進(jìn)行賬務(wù)處理?
老師,請問我們單位06年購置一商鋪,款已付,產(chǎn)權(quán)證未辦理,未入固定資產(chǎn),掛賬其他應(yīng)收款,25年盤盈資產(chǎn),入固定資產(chǎn),同時(shí)掛賬其他應(yīng)付款,現(xiàn)在應(yīng)收應(yīng)付兩邊掛賬,該怎么處理?
老師你好!我單位2020年處置的兩宗資產(chǎn),已經(jīng)轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn)清理科目,購買方交完保證金和首付款后又想毀約,我們雙方一直未達(dá)成一致,導(dǎo)致長期掛賬。我們想清理固定資產(chǎn)清理這個(gè)科目,能不能把這個(gè)科目的金額轉(zhuǎn)到其他應(yīng)付款嗎?等與客戶的處理意見達(dá)成一致后再轉(zhuǎn)回來。
事業(yè)單位以前年度有收到一筆錢借:銀行存款貸其他應(yīng)付款,然后支出直接相反分錄,但是支出時(shí)有一筆固定資產(chǎn)變成其他應(yīng)付款支付出去沒有入固定資產(chǎn),目前該筆收入已全支完,現(xiàn)在改賬怎么做賬
消費(fèi)滿300,充值3倍,也就是900元,本次消費(fèi)的300即可免單,這個(gè)分錄怎么做?我們是小規(guī)模,稅率是1%
23年中級(jí)經(jīng)濟(jì)法和25年中級(jí)經(jīng)濟(jì)法有哪些大的變化點(diǎn),哪些章節(jié)可以不學(xué)
我接手外賬會(huì)計(jì)的賬,8月和9月的報(bào)表都對的上,但是10月份我根據(jù)她的憑證做的賬,資產(chǎn)負(fù)債表卻差了93000元,我去查了稅務(wù)系統(tǒng),對方公司就只開了一筆93000的發(fā)票,外賬會(huì)計(jì)給我的憑證,也沒有涉及預(yù)付賬款,只有應(yīng)收應(yīng)付資產(chǎn),我重分類了賬,8到9都好好的,就是不知道為什么10月份會(huì)有筆93000的差額,我怎么都找不到原因,我這該怎么做賬
老師,四大行跨行支付都有手續(xù)費(fèi) 我支付空調(diào)費(fèi)用5000,手續(xù)費(fèi)9元 借:固定資產(chǎn)-空調(diào) 5000 貸:銀行存款 5000 手續(xù)費(fèi)是要單獨(dú)錄一張憑證嗎 還是和固定資產(chǎn)一起,錄在同一個(gè)憑證,分錄上?
財(cái)稅是在哪個(gè)網(wǎng)站查詢
老師,充1000送200 分錄是 借:銀行存款1000 銷售費(fèi)用200 貸:預(yù)收賬款 那消費(fèi)滿300,充900,這300免單 分錄: 借:銀行存款900 銷售費(fèi)用300 貸:預(yù)收賬款1200 這么做對嗎 貸:預(yù)收賬款900
公司購進(jìn)車輛享受了一次性加速計(jì)提折舊,一年內(nèi)車子被出售了,請問會(huì)計(jì)分錄怎么做
能幫忙算算2024年整年產(chǎn)生匯兌損益不,已實(shí)現(xiàn)和未實(shí)現(xiàn)的具體多少
福利費(fèi)包括員工外地旅游的餐費(fèi)和住宿費(fèi)嗎
?老師好, 1、請問招待費(fèi)扣除標(biāo)準(zhǔn)之一是全年收入的千分之5,全年收入=主營業(yè)務(wù)收入+其他業(yè)務(wù)收入+營業(yè)外收入 對嗎? 2、職工福利費(fèi),工會(huì)經(jīng)費(fèi),職工教育經(jīng)費(fèi)是應(yīng)付職工薪酬為計(jì)稅依據(jù)的百分比,那么應(yīng)付職工薪酬的二級(jí)科目里也有福利費(fèi),這個(gè)應(yīng)付職工薪酬的百分比包含二級(jí)科目福利費(fèi)一起不呢?
但是,06年是購置價(jià),22年是盤盈市場價(jià),相差幾十萬
但是,06年是購置價(jià),22年是盤盈市場價(jià),相差幾十萬 不能按照市場價(jià)格,按照購置價(jià),計(jì)入固定資產(chǎn)的
盤盈資產(chǎn)不是就應(yīng)該按照市場價(jià)格入賬的嗎
不是的,都是按照成本價(jià)格的
老師,那如果我們按市場價(jià)格入賬了,能否應(yīng)收應(yīng)付差額進(jìn)營業(yè)外收入,應(yīng)收應(yīng)付沖平
老師,那如果我們按市場價(jià)格入賬了,能否應(yīng)收應(yīng)付差額進(jìn)營業(yè)外收入,應(yīng)收應(yīng)付沖平 也是可以,就是不嚴(yán)謹(jǐn)?shù)?
好的,謝謝老師
不客氣,學(xué)員,祝你工作順利