可以的,可以這么做的。
本公司是勞務(wù)公司, 和個(gè)人簽的勞務(wù)外包合同(和個(gè)人簽的,不是和公司簽的),我們從公司公戶轉(zhuǎn)給他個(gè)人賬戶80萬,他沒給我們開發(fā)票。問: (1)這80萬對(duì)公已付,但無發(fā)票。80萬我們可以作為成本費(fèi)用來抵稅嗎? (2)如不能抵稅,為什么不能抵稅?我們都可以做外賬,有合同,為什么不可以抵稅呢?(對(duì)方真的提供不了發(fā)票。)
我們公司(廣州)和一個(gè)供應(yīng)商實(shí)際發(fā)生了服務(wù),也有簽合同,我們也付款給對(duì)方了。但是 對(duì)方公司沒有開票給我們。對(duì)方公司現(xiàn)在已經(jīng)注銷,無法開具發(fā)票了。然后,現(xiàn)在對(duì)方用他們另外一家公司開發(fā)票給我們,請(qǐng)問這個(gè)發(fā)票我們公司可以接受嗎?(另外這家公司和我們沒有發(fā)生業(yè)務(wù),沒有聯(lián)系)
老師你好,我們公司從記賬公司把賬目接回來以后,由于費(fèi)用一直沒有支付,老板給對(duì)方付了3000元的代賬費(fèi),對(duì)方又退回1500元,發(fā)票也沒有收到,剩下的差額應(yīng)該怎么處理?
老師請(qǐng)問一下,我們公司7月份有一筆貨款的預(yù)付賬款,但是對(duì)方公司一直沒有開發(fā)票給我,對(duì)方公司也開不了貨款的發(fā)票,只能開服務(wù)發(fā)票。這種情況有什么辦法解決嗎?
公司去年三月份買空調(diào),錢付給對(duì)方公司了,但是對(duì)方公司找別的公司給我們開的增值稅專票,我公司退回了這張票,這張票就一直沒抵扣,要求銷售方用他公司名重新開給我司,但是現(xiàn)在銷售方不重新開,那張開錯(cuò)的發(fā)票銷售方也沒讓那個(gè)“別的”公司作廢或開紅字,現(xiàn)在情況是我公司既沒有這張開錯(cuò)的發(fā)票、對(duì)方也沒作廢或開紅字,就一直在那掛著,現(xiàn)在已經(jīng)跨年了,請(qǐng)問除了舉報(bào)投訴,還有沒有別的解決辦法
老師,晚上開發(fā)票會(huì)被查嗎?
公益性捐贈(zèng),有銀行轉(zhuǎn)賬,但是沒有票據(jù),可以稅前扣除嗎?
老師你好,24年暫估了成本(借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:應(yīng)付賬款-暫估)。25年取得該采購成本票這樣做賬對(duì)嗎?借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:應(yīng)付賬款 同時(shí)沖紅24年暫估(借:主營業(yè)務(wù)成本 負(fù)數(shù) 貸:應(yīng)付賬款-暫估 負(fù)數(shù))
老師投資資產(chǎn)的企業(yè)所得稅處理和特殊性重組稅務(wù)處理的區(qū)別和相似處講講吧
老師,進(jìn)銷存匯總表入庫金額是不是含稅單價(jià)的?我司進(jìn)銷存匯總表顯示是不含稅單價(jià)
老師,公司有針對(duì)會(huì)員的活動(dòng),比如充值1000,贈(zèng)送兩百,這種應(yīng)該怎么做賬?
老師你好 今年企業(yè)所得稅匯算清繳調(diào)增后要修改去年第四季度的財(cái)務(wù)報(bào)表嗎
2023年6月21日成立的有限責(zé)任公司(自然人獨(dú)資),注冊(cè)資本1000萬,之前是認(rèn)繳,現(xiàn)在新規(guī)出來,是不是必須5年內(nèi)實(shí)繳完?就是2028年6月底?如果認(rèn)繳不了只能減資的話,什么時(shí)候減資合適?還有,我公司小規(guī)模納稅人,23年半年左右29w收入,24年一年30w左右收入,25年到現(xiàn)在一百萬左右收入,但是凈利潤(rùn)低,基本持平。這種情況,減資多少合適?現(xiàn)在錢放對(duì)公賬戶,但注冊(cè)資金太少會(huì)不會(huì)影響業(yè)務(wù)或者其他什么?
老師,股份支付的可行權(quán)條件里的服務(wù)期限是屬于股票期權(quán)嗎
財(cái)務(wù)報(bào)表利潤(rùn)總額706890,企業(yè)所得稅應(yīng)納稅額=706890-1157959(加計(jì)扣除項(xiàng))=-438136 實(shí)操上加計(jì)扣除這部分怎么入賬
就是說我們墊付的費(fèi)用錢,和對(duì)方扣我們的服務(wù)費(fèi)都沒有發(fā)票,我就不做進(jìn)去了,還有一部分是共同費(fèi)用但是也是沒有辦法取得發(fā)票的,但是我們有扣客戶的費(fèi)用,相抵不做賬也可以是吧
你好,對(duì)的是的,因?yàn)槟氵@個(gè)金額比較小,可以不用做的。
有2萬元多
你好,2萬多的話,你的產(chǎn)品貨款成本有影響嗎?
還有有時(shí)會(huì)遇到我們從貨款扣客戶費(fèi)用,但是這些費(fèi)用沒有發(fā)票,但是我們做這個(gè)項(xiàng)目會(huì)出現(xiàn)費(fèi)用,這筆費(fèi)用有票,我可不可以項(xiàng)目的費(fèi)用票不做進(jìn)去和扣客戶的費(fèi)用相抵,
因?yàn)槭秦浛羁鄣?,我直接按收到的款做貨款,這樣沒有什么影響
可以的,可以這么做的。
這樣就是說扣客戶費(fèi)用沒有票的和項(xiàng)目有票的都不做進(jìn)去對(duì)不
對(duì)的,是的,可以的,這相當(dāng)于是你們單位少交了稅款。
好的,合理,沒有稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)就行
價(jià)格來說不合理,本來你應(yīng)該給對(duì)方開發(fā)票,不是嗎?你少交了稅款還合理?
稅款沒有少,全額交的,費(fèi)用相抵不做賬而已,別人從貨款扣費(fèi)用,我們也要轉(zhuǎn)給別人這筆款,只是也有從這筆款扣一些其他費(fèi)用,我們收手續(xù)費(fèi)都是全額開票交稅的
本來你應(yīng)該給人家開發(fā)票啊,你給對(duì)方開,對(duì)方給你開不是嗎?對(duì)方少給你開了,你待會(huì)少給人家開的。
不是的我們是代收的不開代收的貨款的,我們只開手續(xù)費(fèi)的
你好,那你們這個(gè)是代收代付的,有代收代付的證明嗎?