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請(qǐng)問一下,2個(gè)公司合作,我公司拿出來辦公用品墊付餐費(fèi)等2300元,這些沒有發(fā)票給對(duì)方公司的,對(duì)方公司從貨款扣服務(wù)費(fèi),本來應(yīng)該給開發(fā)票,但是由于我們墊付的費(fèi)用沒有發(fā)票,對(duì)方也不給開發(fā)票了,直接相抵了,既然已經(jīng)相抵又沒有發(fā)票就不不做賬了,可以嗎

2023-06-27 14:38
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2023-06-27 14:46

可以的,可以這么做的。

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快賬用戶6535 追問 2023-06-27 14:49

就是說我們墊付的費(fèi)用錢,和對(duì)方扣我們的服務(wù)費(fèi)都沒有發(fā)票,我就不做進(jìn)去了,還有一部分是共同費(fèi)用但是也是沒有辦法取得發(fā)票的,但是我們有扣客戶的費(fèi)用,相抵不做賬也可以是吧

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齊紅老師 解答 2023-06-27 14:50

你好,對(duì)的是的,因?yàn)槟氵@個(gè)金額比較小,可以不用做的。

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快賬用戶6535 追問 2023-06-27 14:51

有2萬元多

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齊紅老師 解答 2023-06-27 14:53

你好,2萬多的話,你的產(chǎn)品貨款成本有影響嗎?

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快賬用戶6535 追問 2023-06-27 14:54

還有有時(shí)會(huì)遇到我們從貨款扣客戶費(fèi)用,但是這些費(fèi)用沒有發(fā)票,但是我們做這個(gè)項(xiàng)目會(huì)出現(xiàn)費(fèi)用,這筆費(fèi)用有票,我可不可以項(xiàng)目的費(fèi)用票不做進(jìn)去和扣客戶的費(fèi)用相抵,

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快賬用戶6535 追問 2023-06-27 14:55

因?yàn)槭秦浛羁鄣?,我直接按收到的款做貨款,這樣沒有什么影響

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齊紅老師 解答 2023-06-27 14:55

可以的,可以這么做的。

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快賬用戶6535 追問 2023-06-27 14:58

這樣就是說扣客戶費(fèi)用沒有票的和項(xiàng)目有票的都不做進(jìn)去對(duì)不

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齊紅老師 解答 2023-06-27 15:00

對(duì)的,是的,可以的,這相當(dāng)于是你們單位少交了稅款。

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快賬用戶6535 追問 2023-06-27 15:01

好的,合理,沒有稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)就行

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齊紅老師 解答 2023-06-27 15:01

價(jià)格來說不合理,本來你應(yīng)該給對(duì)方開發(fā)票,不是嗎?你少交了稅款還合理?

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快賬用戶6535 追問 2023-06-27 15:05

稅款沒有少,全額交的,費(fèi)用相抵不做賬而已,別人從貨款扣費(fèi)用,我們也要轉(zhuǎn)給別人這筆款,只是也有從這筆款扣一些其他費(fèi)用,我們收手續(xù)費(fèi)都是全額開票交稅的

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齊紅老師 解答 2023-06-27 15:06

本來你應(yīng)該給人家開發(fā)票啊,你給對(duì)方開,對(duì)方給你開不是嗎?對(duì)方少給你開了,你待會(huì)少給人家開的。

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快賬用戶6535 追問 2023-06-27 15:07

不是的我們是代收的不開代收的貨款的,我們只開手續(xù)費(fèi)的

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齊紅老師 解答 2023-06-27 15:09

你好,那你們這個(gè)是代收代付的,有代收代付的證明嗎?

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可以的,可以這么做的。
2023-06-27
同學(xué),你好,不用沖,讓對(duì)方開紅字發(fā)票,相當(dāng)于退貨。
2023-10-13
合同重新簽訂一下,流水也配合再走一遍
2021-11-09
為哈不能按要求開票呢?可以投訴對(duì)方呀
2021-12-22
好,你直接支付就可以啊,公戶支付沒有發(fā)票,正常做賬匯算清繳調(diào)整就行,你公戶取現(xiàn)金你不還得現(xiàn)金增加,你支付出去了,現(xiàn)金不支付,你一直增加在現(xiàn)金里面,實(shí)際根本就沒有。
2021-01-20
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