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一般納稅人,3月出口了一臺(tái)機(jī)器,開的形式發(fā)票,出口商品在什么時(shí)間確認(rèn)收入呢?是否需要申報(bào)免稅增值稅收入?

2023-06-27 14:36
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2023-06-27 14:37

同學(xué)你好 在出口報(bào)關(guān)的那個(gè)月

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快賬用戶3237 追問 2023-06-27 14:39

申請(qǐng)退稅在什么時(shí)間操作呢?

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齊紅老師 解答 2023-06-27 14:52

同學(xué)你好 收集齊退稅資料才可以

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快賬用戶3237 追問 2023-06-28 08:53

進(jìn)項(xiàng)已經(jīng)在3月認(rèn)證抵扣了怎么辦?還要申請(qǐng)退稅嗎?

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齊紅老師 解答 2023-06-28 08:54

可以申請(qǐng)退稅 發(fā)票退回去重新開

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快賬用戶3237 追問 2023-06-28 08:57

那不申請(qǐng)退稅可以嗎?

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齊紅老師 解答 2023-06-28 09:00

同學(xué)你好 可以的 算內(nèi)銷的

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快賬用戶3237 追問 2023-06-28 09:01

好的,明白,謝謝,那形式發(fā)票也是要確認(rèn)收入,申報(bào)增值稅的時(shí)候如何填寫?

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齊紅老師 解答 2023-06-28 09:01

這個(gè)就是視同內(nèi)銷的哦

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快賬用戶3237 追問 2023-06-28 09:11

申報(bào)的時(shí)候怎么填寫呢?

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齊紅老師 解答 2023-06-28 09:15

填寫在對(duì)應(yīng)的稅率欄就可以

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快賬用戶3237 追問 2023-06-28 09:42

不應(yīng)該是免稅的嘛?

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齊紅老師 解答 2023-06-28 09:48

同學(xué)你好 你視同內(nèi)銷了不是嗎

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快賬用戶3237 追問 2023-06-28 09:49

就是自己拿總金額換算成金額和稅額,報(bào)在未開票收入里面是嗎?

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齊紅老師 解答 2023-06-28 10:01

同學(xué)你好 對(duì)的 是未開票收入

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同學(xué)你好 在出口報(bào)關(guān)的那個(gè)月
2023-06-27
你好 可以一月份做的
2023-01-05
你好,9月份不需要填。是10月申報(bào)的時(shí)候填入。 你填入出口免稅收入里面就行。 另外所得稅收入是需要確認(rèn)的。
2025-09-16
確認(rèn)收入時(shí)需要記銷項(xiàng)稅
2023-01-13
您好!要確認(rèn)收入,結(jié)轉(zhuǎn)成本,按暫估金額結(jié)轉(zhuǎn)成本,要交增值稅,按照內(nèi)銷確認(rèn)增值稅并做納稅申報(bào)
2023-01-12
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