同學你好 在出口報關的那個月
公司是外貿(mào)公司,開了一張需要退稅發(fā)票,我該怎么在增值稅申報表中填報,8月出口一票11050歐元。本月是否需要填未開票收入
老師,您好,我們公司10月開具了五聯(lián)的出口普通發(fā)票,是不申請退稅的,現(xiàn)在需要進行申報 1、出口收入的金額一般是填在第7欄免、抵、退辦法出口銷售額呢,還是填在第8欄免稅銷售額這里呢? 2、減免稅申報明細表,出口免稅這一樣也是需要填寫的是嗎 3、開了出口發(fā)票,對應這一單出口的進貨發(fā)票也要同步勾選的對嗎,然后再作進項轉(zhuǎn)出的嗎?
出口退稅問題 1.12月出口報關了一筆批貨物。未及時開票。那12月需要確認收入嗎?確認的話申報12月增值稅是不是要填收入? 2.能否在23年1月在開具發(fā)票?確認收入一起,跨年了 。稅務備案還沒下來 所以現(xiàn)在拖到一月了導致1月沒法進行退稅申報和開具出口發(fā)票
去年12月出口一批貨物,是出口視同內(nèi)銷商品,退稅為零,但還沒有給工廠付款,也沒有收到工廠的增值稅發(fā)票,這個月需要確認收入嗎?增值稅如何申報?如果確認收入是不是就要交增值稅了?
一般人,出口業(yè)務。隨貨賣了一些紙。入了其他業(yè)務收入中。已報關并開了形式發(fā)票,但是無法出口退稅。確認收入時需要記銷項稅么?現(xiàn)在做的是借應收賬款 貸其他業(yè)務收入
老師,我現(xiàn)在在這個企業(yè)從23年開始干,記賬憑證都沒做,全都是原始憑證,現(xiàn)在公司找我建賬(內(nèi)賬)。我應該如何開始?
老師,出入庫單和發(fā)票明細對不上,可以嗎
老師 新公司怎么做稅務登記
老師,做合并報表時,a公司在甲集團下面,a公司將自己持有b公司的全部股權(quán)無償劃轉(zhuǎn)到已集團下的另一個公司,甲、已集團是丙集團百分百持股,a公司做賬,借:未分配利潤100 貸:長投100 a公司沒有資本公積、盈余公積,同時年初未分配利潤為零 上面做的分錄,到a公司的集團甲,做合并報表時,合并資產(chǎn)負債表不平,這個怎么處理
請問老師 我們公司做一個項目是灌溉材料,包括樹苗這些,直接就拉去項目種上了。那么這個分錄應該怎么做呢?相當于馬上銷售了嗎?
單位有殘疾人,申報殘保金,需要提前準備什么流程嗎?
老師,我們抖音平臺發(fā)貨,是委托給中通,我們訂完貨放到中通倉,他們代發(fā),這種情況庫存商品表怎么做呢
老師,您好,一年房租5萬,錢沒付,但發(fā)票已到已如何入帳,借預付貸應付嗎
借款合同 收據(jù) 還款協(xié)議蓋財務章具有法律效力嗎?
請問一下老師、我的賬號怎么選擇初級和中級的系統(tǒng)班課程都學習不了了叻?
申請退稅在什么時間操作呢?
同學你好 收集齊退稅資料才可以
進項已經(jīng)在3月認證抵扣了怎么辦?還要申請退稅嗎?
可以申請退稅 發(fā)票退回去重新開
那不申請退稅可以嗎?
同學你好 可以的 算內(nèi)銷的
好的,明白,謝謝,那形式發(fā)票也是要確認收入,申報增值稅的時候如何填寫?
這個就是視同內(nèi)銷的哦
申報的時候怎么填寫呢?
填寫在對應的稅率欄就可以
不應該是免稅的嘛?
同學你好 你視同內(nèi)銷了不是嗎
就是自己拿總金額換算成金額和稅額,報在未開票收入里面是嗎?
同學你好 對的 是未開票收入