您好!要確認(rèn)收入,結(jié)轉(zhuǎn)成本,按暫估金額結(jié)轉(zhuǎn)成本,要交增值稅,按照內(nèi)銷確認(rèn)增值稅并做納稅申報
生產(chǎn)出口退稅好久沒做了,請問一下: 我們工廠2021年12月出口一批貨物 現(xiàn)在12月所屬期已經(jīng)確認(rèn)收入,但12月發(fā)票想少認(rèn)證一點(diǎn),交點(diǎn)增值稅(不申報退稅)。2022年1月納稅申報期的時候在認(rèn)證申報退稅是否可以。我記得以前政策是可以的。請教各位,謝謝。
出口退稅問題 1.12月出口報關(guān)了一筆批貨物。未及時開票。那12月需要確認(rèn)收入嗎?確認(rèn)的話申報12月增值稅是不是要填收入? 2.能否在23年1月在開具發(fā)票?確認(rèn)收入一起,跨年了 。稅務(wù)備案還沒下來 所以現(xiàn)在拖到一月了導(dǎo)致1月沒法進(jìn)行退稅申報和開具出口發(fā)票
去年12月出口一批貨物,但還沒有給工廠付款,也沒有收到工廠的增值稅發(fā)票,這個月需要確認(rèn)收入嗎?增值稅如何申報?如果確認(rèn)收入是不是就要交增值稅了?
去年12月出口一批貨物,是出口視同內(nèi)銷商品,退稅為零,但還沒有給工廠付款,也沒有收到工廠的增值稅發(fā)票,這個月需要確認(rèn)收入嗎?增值稅如何申報?如果確認(rèn)收入是不是就要交增值稅了?
老師您好,我們公司去年11月的時候有一筆出口業(yè)務(wù),出口日期是11月底,但是因?yàn)楦蛻粲行I(yè)務(wù)上的糾紛導(dǎo)致這筆貨物是否轉(zhuǎn)內(nèi)銷一直沒有確定,就忘記確認(rèn)收入,申報增值稅的時候也沒有申報?,F(xiàn)在糾紛解決確認(rèn)這批貨物他們是接收一半,另一半規(guī)格不符退運(yùn)了。我應(yīng)該怎么處理這筆賬目呢,現(xiàn)在確認(rèn)收入還來得及嗎,還是需要去調(diào)整去年的賬目。
你好老師,退稅572元會被查嗎?這個稅本來不想退單問題2023年利潤也是虧損2024年也是虧損利潤都是負(fù)數(shù)退稅合適不?但本人不想退稅想調(diào)增
銷售合同是框架合同,備注的是已實(shí)際結(jié)算單為準(zhǔn)/以實(shí)際到貨數(shù)量為準(zhǔn)。那怎么算印花稅
老師,有的客戶把錢打到老板個人賬戶,說要做未稅申報,這個是什么意思啊。是不是沒有開票的這部分,也去申報
請問老師,員工的補(bǔ)貼金是否計(jì)入社保繳費(fèi)基數(shù)
評估公司的評估費(fèi)屬于哪類的
老師自己注冊代理記賬公司,除了營業(yè)執(zhí)照,代理記賬資質(zhì)需要怎么辦,提供什么資料?
老師好,母公司以房產(chǎn)和土地投資子公司,賬務(wù)已于2026年處理好,土地累計(jì)攤銷額一直沒有在匯算清繳時體現(xiàn),現(xiàn)在要是填寫的話,可以直接填寫累計(jì)攤銷金額嗎?
財稅顧問費(fèi)用下管理費(fèi)用的什么科目
老師,深圳的社??圪M(fèi)時間有同事說是月底之前都可以,是怎么回事?因?yàn)槲抑赖氖?5號之前扣社保
老師,請問銷售舊充電樁怎樣開票。我們是一般納稅人。屬于建筑行業(yè)企業(yè)。
增值稅要交銷項(xiàng)稅額的全部,不能抵扣了是嗎
您好!可以抵扣進(jìn)項(xiàng)
您好老師,具體怎么操作呢,增值稅申報表不知道怎么申報。是暫估進(jìn)項(xiàng)稅額對嗎?麻煩老師指導(dǎo)一下。
您好!進(jìn)項(xiàng)稅額不暫估,是暫估不含稅成本 增值稅申報就是表一填寫不含稅金額和稅額,表二填寫當(dāng)期抵扣的進(jìn)項(xiàng),主表會自動生成
你好老師,表二申報抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額這個在哪里填寫呢?一般不是認(rèn)證發(fā)票后自動生成的嗎?待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅里嗎?看不到在哪里填寫
您好!認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)在表二最下面那里填寫
這個進(jìn)項(xiàng)是自己估算的對吧,表二最下面是其他類嗎?寫的是本期認(rèn)證相符的增票,但是沒有認(rèn)證不能填吧?
您好,公司上個月沒有收到進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,只有這一筆貨物出口,沒有能抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅,是不是只能交全額的銷項(xiàng)稅款了?
您好!不認(rèn)證不填,認(rèn)證多少填多少, 沒有進(jìn)項(xiàng),那就只能全部交銷項(xiàng)了