你好,需要填寫的在你的免稅提供貨物一欄里面填寫開了發(fā)票嗎?
公司是外貿(mào)公司,開了一張需要退稅發(fā)票,我該怎么在增值稅申報表中填報,8月出口一票11050歐元。本月是否需要填未開票收入
外貿(mào)出口企業(yè),本月開了出口普通發(fā)票,是不是在申報增值稅時,下面的增值稅減免稅申報明細表也需要填寫
外貿(mào)公司申報增值稅時候,出口退稅銷項八月開,進項八月份開的但是在九月份勾選,屬于九月所屬期在申報增值稅申報表,是否可以不填寫進項,或者是銷項可以下月申報,還是需要兩者同步申報,如果需要同步申報要怎么操作?
我們公司外貿(mào)企業(yè),要做出口退稅的,11月份在國內(nèi)采購一批貨100萬,稅額13萬,現(xiàn)在把這批貨銷售到國外,我們開了出口發(fā)票,出口銷售收入為200萬,請問一下老師這個出口的貨物怎么在增值稅申報表中填寫數(shù)字呢?進項稅13萬要退稅的,要在增值稅申報表中填寫???出口銷售收入為200萬又在哪里填寫呢
出口退稅問題 1.12月出口報關(guān)了一筆批貨物。未及時開票。那12月需要確認收入嗎?確認的話申報12月增值稅是不是要填收入? 2.能否在23年1月在開具發(fā)票?確認收入一起,跨年了 。稅務備案還沒下來 所以現(xiàn)在拖到一月了導致1月沒法進行退稅申報和開具出口發(fā)票
老師,24年5月之前,我公司為小規(guī)模,24年,5月之后,我公司為一般納稅人。24年,開具了一個點的專票,現(xiàn)在需要紅沖重新開具就變成六個點的專票。睡的話我就只需要補交五個點的稅就可以了嗎?
請問有沒有哪位老師知道做煙材包裝的企業(yè),是否可以享受聘用殘疾人增值稅即征即退政策啊
老師,我們這邊和客戶談的價格是不含稅價格,一般也約定不開票,然后發(fā)貨不含稅單價20,數(shù)量113,我做的分錄是借:應收賬款2260 貸:主營業(yè)務收入:2000 貸:待轉(zhuǎn)銷項稅260,內(nèi)賬這樣做賬對嗎?因為這樣我能和客戶的應收賬款賬面余額對的上。 那如果后期開了價稅合計1000元的票,我該怎么入賬?
老師,我中級已經(jīng)考過了,之后計劃考稅務師,那繼續(xù)教育不學習的話會不會影響考稅務師
預繳稅款,計入當年納稅額嗎?
系統(tǒng)申報幾毛錢的印花稅,提交后沒看到有要繳款的,是金額太小了不用繳款嗎?
淘寶里面給主播計算提成賬單要從哪里下載啊
老師現(xiàn)在賬務什么情況下用到履約成本?
老師,公司員工年終獎3萬,如何做賬?
老師,請問滴滴打車的客運普通發(fā)票可以認證嗎
什么意思
出口應該是不用開發(fā)票把
好,可以開發(fā)票的形式,發(fā)票或者是免稅的零稅率的發(fā)票都行。
只是取了需要退稅進項發(fā)票
你得有進項發(fā)票才可以 而且得是專票才能退稅。
是的,我想問在增值稅申報表該怎么填
你好,那你選擇退稅勾選嗎?
銷售額帶免稅收入銷售貨物一欄里面填寫你的進項,如果選擇退稅,勾選在附表二二十六到28還有35欄里面填寫。
有的,有的
按上面的操作就可以的。還有哪個不明白的,你可以再問,我不清楚你哪個不明白?
銷售額帶免稅收入銷售貨物一欄里面填寫你的進項這個是什么意思,有點不明白
進項發(fā)票你是勾選的,退稅勾選嗎?
是退稅勾選
我這邊進項稅額要退稅是這樣填寫的嗎
退稅勾選在附表二二十六,藍到28欄里面填寫。還有35藍。
8月出口一票11050歐元。本月是否需要填未開票收入,這邊是我在未開票收入里面填寫11050歐元轉(zhuǎn)為人民幣金額嗎
請問是這樣填寫嗎
還開不開發(fā)票?如果不開發(fā)票的話,可以這么填寫,可以申報無票收入。
需要轉(zhuǎn)為人民幣的,自己換算。
有了報關(guān)單,你當月最好是開出發(fā)票去,因為涉及到匯率。
不開發(fā)票
明白,謝謝解答
不用客氣 工作愉快。
在耽誤一下
在附表二里面填寫主表自動取數(shù)。