你好,不可以的,這個屬于福利費的。那你代收代付的更抵扣不了了,你做不了費用。
請問老師:深圳個人租房專項附加扣除是1500每月。如果員工實際住房租金是1000的話,那么可以按1500扣除嗎?將來稅務萬一查到,會不會補交個稅?
請問老師我們公司和出租方(個人)簽了租房合同,為的是給員工住宿,我們按照福利費要交個稅,出租方不給我們開發(fā)票不能所得稅稅前扣除!那如果按房租的金額以津貼補助形式發(fā)給員工按福利費支出這樣就不需要發(fā)票了是嗎?就可稅前扣除了吧!
老師,公司為員工提供的免費宿舍的月租費,這個是福利費,那如果對方開專票,這種是不可以抵扣嗎
租來的房屋如果專門作為職工宿舍進項可以抵扣么?員工每個月交錢,那我這個租金還進福利費么?
公司租來廠房中一棟作為宿舍租給員工,員工付錢,請問我租金的進項是可以抵扣吧?那員工付給我的租金,我是否要作為其他業(yè)務收入同時申報繳納增值稅?和員工簽的這個宿舍租賃協(xié)議,她們是不是可以申報專項附加扣除少交個稅了
個人出租住房。開普票,每月租金在10萬一下,開1.5還是免稅
老師您好!請問買十送一 金額那里公式怎么列 比方買那么多數(shù)量的東西 單價6.5元 用買十送一活動實際應付多少金額
這道題的答案是a嗎?
老師,今天注會稅法考了一道印花稅之前是買賣合同,后面改為融資租賃合同,交稅是只有交差額部分的印花稅嗎
不懂。為什么z的風險收益率是這個計算方法,書上沒有找到這個公式
一般納稅人A(名下無機械),與甲方簽訂帶人租賃、甲供柴油的租賃合同。 A給甲方開建筑服務*機械租賃9%專票,然后A向其他BCD等租工程機械,由于BCD 都是個人基本拿不到發(fā)票,這樣A的成本發(fā)票就很少,向甲方開具銷項發(fā)票數(shù)額比較大會不會涉嫌虛開,有真實業(yè)務
老師,請問一般納稅人公司,銷項開的技術服務,進項抵扣開什么類型票進來比較合適?
這臺車不是掛在公司的名下,是老板名下的小汽車。開回來的維修費可以抵扣進項稅嗎?
這個是除以3分之一嗎?
法人私戶轉進公戶附言備注注冊資本金,可以做成實收資本嗎
增值稅,如果不是專用于宿舍是不是就可以抵扣了?
你好,生產(chǎn)辦公用的可以抵扣,前提是你得單位負擔。
2,我問員工收租金,這個我要不要確認收入和交增值稅
單位負擔是什么意思?
能從,增值稅抵扣,交付,員工租金專項附加扣除,這幾個角度給我分類說一下么
第一個沒有利潤的,不需要繳納 單位負擔,就是單位支付出去,單位出錢的意思。
員工和你單位簽訂合同還是和房東,最好是和房東簽訂合同,你們單位走一個代收代付,出一個委托書,這樣員工可以抵扣專項附加扣除,如果和你單位簽訂合同的話,你得確認收入了,這個需要上報的,因為他需要填寫房東。
和公司簽合同,不是和房東,租房發(fā)票是一個院子,在一起的,然后我們拿出來幾間作為宿舍租給員工收錢,首先我這個房租進項是不是可以抵扣,因為不是專用于福利?
第二,因為我收員工租金,那么我職工宿舍這幾件房子分攤的租金是不是就可以計入我的出租成本,不計入福利費了,同時我收員工的租金收入我記其他業(yè)務收入和銷項稅
第一個正確的是這么做。
第二對的,是的,是這么做的。
比如說我房子租金是5000,但是我象征性和員工收1000,這樣也可以向上面那么做么?對與我貼補的4000用作為福利費并且?guī)Ы粋€稅么
確認1000的收入,結轉1000的成本,剩下的做福利費。