是就直接紅沖之前的分錄再重新寫(xiě)一遍
老師,那個(gè)發(fā)票沖紅再重開(kāi),是價(jià)格開(kāi)錯(cuò),會(huì)計(jì)分錄的做法是不是把以前銷售的那張發(fā)票做賬紅字,就可以了
早前暫估入庫(kù)一批車輛,收到發(fā)票后做了沖暫估。現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)金額有誤開(kāi)具紅字信息表,對(duì)方重新給開(kāi)了一張對(duì)的和紅沖的發(fā)票過(guò)來(lái)?,F(xiàn)在應(yīng)該怎么做分錄
老師對(duì)方開(kāi)始說(shuō)不要發(fā)票我們做了無(wú)票收入,現(xiàn)在又要發(fā)票了我是把之前的完全紅沖,重新做一遍嗎?
老師,有一張收入發(fā)票開(kāi)存信息紅沖重開(kāi),需要做分錄嗎,做的話是不是就直接紅沖之前的分錄再重新寫(xiě)一遍
請(qǐng)問(wèn),之前收到一張發(fā)票,數(shù)量和單價(jià)開(kāi)反了,現(xiàn)在沖紅重新開(kāi)了,是不是要沖銷之前的分錄,再做正確分錄嘛,現(xiàn)在是之前那個(gè)分錄里面還有其他人的發(fā)票,這樣怎么來(lái)沖銷了,全部沖銷嗎
如果按交稅開(kāi)票和未開(kāi)票那個(gè)交稅少過(guò)
老師,這里的面80000平方米,不用換算成8萬(wàn)嗎?
轉(zhuǎn)入注冊(cè)資金和贖回理財(cái)產(chǎn)品 兩個(gè)會(huì)計(jì)分錄怎么寫(xiě)
個(gè)人獨(dú)資點(diǎn)填報(bào)經(jīng)營(yíng)所得時(shí),彌補(bǔ)以前年度虧損哪里需要手動(dòng)填還是自動(dòng)出數(shù)據(jù)?老師
老師,有銷售退貨的,請(qǐng)問(wèn)退貨的是需要跟正常采購(gòu)的發(fā)票分開(kāi)來(lái)開(kāi)具嗎?現(xiàn)在有個(gè)問(wèn)題就是我們退貨的單價(jià)比當(dāng)月采購(gòu)的平均價(jià)要低。請(qǐng)問(wèn)這種退貨的要怎么開(kāi)具發(fā)票?
其應(yīng)付的期末余額是負(fù)數(shù)的話,是不是代表其應(yīng)付在借方?如果其應(yīng)付為-1,然后科目重分類,借其應(yīng)付1 貸其應(yīng)收1,那這樣不就是其應(yīng)收-1了嗎?其應(yīng)付的正數(shù)是在貸方對(duì)吧老師,那這樣是不是代表A在其應(yīng)付里已經(jīng)扣掉了,而且這樣-1和-1不就變成-2了,我搞不懂為什么分錄會(huì)做成貸方其應(yīng)收,請(qǐng)老師解答一下
虛擬主播公司給本公司旗下的主播通過(guò)第三方平臺(tái)充值鉆石,進(jìn)行打賞,第三方平臺(tái)開(kāi)具的技術(shù)服務(wù)費(fèi)發(fā)票,這種發(fā)票是否可以直接計(jì)入成本?還是作為廣告推廣服務(wù),按照收入的15%入賬
公司是小規(guī)模納稅人,7月份通過(guò)二手交易市場(chǎng)賣掉了公司的車,這個(gè)月申報(bào)增值稅的時(shí)候,系統(tǒng)提示發(fā)生了應(yīng)稅行為需要進(jìn)行申報(bào),但是稅務(wù)系統(tǒng)里面沒(méi)有顯示買(mǎi)賣的金額,我公司也沒(méi)有開(kāi)過(guò)發(fā)票。問(wèn)題1是否需要申報(bào),申報(bào)是不是要和已開(kāi)具的發(fā)票一起合并申報(bào)。問(wèn)題2申報(bào)這個(gè)季度繳納增值稅的收入中如果包含了賣車的收入,營(yíng)業(yè)收入是否要保持一致。問(wèn)題3賣車的會(huì)計(jì)分錄,繳納增值稅的會(huì)計(jì)分錄,怎么做
老師公司之間的往來(lái)款,借款怎么做分錄
工程合同簽68萬(wàn),和政府簽了重組協(xié)議開(kāi)票65萬(wàn),這個(gè)要怎么出分錄?