你好,你實(shí)際有支付嗎?當(dāng)時怎么做的?
請問老師,21年暫估成本費(fèi)1萬到,22年報(bào)21年匯算清繳的時候由于成本票提供不了。報(bào)匯算清繳的時候直接調(diào)增了1萬也補(bǔ)交了所得稅,現(xiàn)在我要怎么在22年里把暫估的1萬給平掉
老師 想要咨詢下 上個月稅務(wù)局發(fā)現(xiàn)我們公司21年收到的一張成本票 對方涉嫌虛開普票 按稅務(wù)局要求已經(jīng)更正22年的企業(yè)所得稅匯算清繳 沖減成本 補(bǔ)交企業(yè)所得稅及滯納金 分錄應(yīng)該要怎么做
老師 想要咨詢下 上個月稅務(wù)局發(fā)現(xiàn)我們公司21年收到的一張成本票 對方涉嫌虛開普票 按稅務(wù)局要求已經(jīng)更正22年的企業(yè)所得稅匯算清繳 沖減成本 補(bǔ)交企業(yè)所得稅及滯納金 分錄應(yīng)該要怎么做
老師,我們公司21年的一張材料發(fā)票(普票),被稅務(wù)局協(xié)查了,要轉(zhuǎn)出成本,補(bǔ)交所得稅,修正21年的匯算清繳 轉(zhuǎn)出成本的分錄怎么做? 22年的匯算清繳報(bào)表也要變動嗎?
21年收到的發(fā)票出現(xiàn)了問題,需要調(diào)增所得額,繳納了21年匯算清繳的稅款和滯納金,成本的分錄應(yīng)該怎么做,進(jìn)賬稅在之前年度就已經(jīng)轉(zhuǎn)出了并繳納了。
老師,我想問一下員工社保的事情,假如我們每個月給員工發(fā)工資是4000元,要給他交社保,這個會計(jì)分錄應(yīng)該怎么做,謝謝了
出口越南的業(yè)務(wù),員工拿收據(jù)報(bào)銷,可以稅前扣除嗎
你好老師,我們公司主要是做租賃業(yè)務(wù),就是先把辦公室租下來(一般是一年),然后租給客戶。我們好多租來的辦公室沒有租出去就到期,對方也不退款,這種情況下已經(jīng)到期的辦公室的租金怎么入賬?
小規(guī)模納稅人,開具41萬銷售專票,票率為0.03,要交的增值稅如何計(jì)算?
認(rèn)識些人進(jìn)入央企外包的開票員和收款員,估計(jì)財(cái)務(wù)總監(jiān)大概率也知道,我自己的工作都做不完,財(cái)務(wù)總監(jiān)還讓我去做其他的事情幫忙,我和別人說不是我職責(zé)范圍內(nèi)的事情,財(cái)務(wù)總監(jiān)說如果明職責(zé)范圍而不做別的可能就不適合這里,為什么財(cái)務(wù)總監(jiān)明知道是認(rèn)識高管但是還說的那么直白?是觸犯到逆鱗了嗎?
2025年小規(guī)模納稅人免稅季度是30萬元還是45萬元
老師,可以幫我根據(jù)這張圖寫下完整的分錄嗎
機(jī)械租賃租別人的機(jī)械設(shè)備,轉(zhuǎn)租業(yè)務(wù), 1、請問租賃可以干租和濕租,開票開清包工的3%專票么?需要注意些什么? 2、租賃中購入其他公司的租賃業(yè)務(wù)發(fā)票后需要什么附件 3、租賃中銷售給甲方發(fā)票后面需要附什么附件 4、成本結(jié)轉(zhuǎn)收到其他公司發(fā)票就可以做成本了么還是匯總后一次做成本?
小規(guī)模納稅人的進(jìn)項(xiàng)稅和銷項(xiàng)稅,需要做分錄嗎
工資6千事假扣款885會計(jì)憑證怎么做
財(cái)務(wù)報(bào)表不用修改的。
有成本轉(zhuǎn)出后,成本少了,收入就高了,補(bǔ)交了轉(zhuǎn)出成本這部分的所得稅
不是的,我的意思是你實(shí)際有支出嗎?這些如果實(shí)際有業(yè)務(wù)的話,這個發(fā)票不合格,你賬上不用處理,只修改納稅調(diào)整明細(xì)表調(diào)增就可以的,調(diào)表不調(diào)賬。
那21年的分錄怎么寫呢?22年有要補(bǔ)的分錄嗎?22年的所得稅報(bào)表要怎么改呢?
納稅調(diào)整明細(xì)單扣除項(xiàng)目30蘭填寫賬載金額就可以了,其他的不用動
那我這次補(bǔ)交的1萬多所得稅和滯納金怎么做分錄
借以前年度損益調(diào)整 貸應(yīng)交稅費(fèi)、企業(yè)所得稅 借應(yīng)交稅費(fèi)、企業(yè)所得稅貸銀行 借利潤分配未分配利潤 貸以前年度損益調(diào)整, 借營業(yè)外支出滯納金,貸銀行