是,凈利潤(rùn)是100萬(wàn),按照25%繳納企業(yè)所得稅, 應(yīng)繳納25萬(wàn)企業(yè)所得稅
所得額不超過(guò)100萬(wàn)元的部分,減按25%計(jì)入應(yīng)納稅所得額,按20%的稅率繳納企業(yè)所得稅;請(qǐng)問(wèn)老師這句話的是:比如我公司所得額是98萬(wàn),那么我們應(yīng)交的所得額是98*25%*20%嗎?謝謝
老師,我們是一般納稅人,是不是企業(yè)如果利潤(rùn),今年我公司利潤(rùn)大概在125萬(wàn),是不是100萬(wàn)以內(nèi)就是5%的所得稅,剩下的25萬(wàn)我們是交10%的所得稅?
老師我想問(wèn)下,如果我們的凈利潤(rùn)是100萬(wàn),按照25%繳納企業(yè)所得稅,那我們應(yīng)教納25萬(wàn)企業(yè)所得稅是嗎?
老師,我們是小型微利企業(yè),2023年利潤(rùn)總額350萬(wàn),請(qǐng)問(wèn)是超過(guò)部分按照25%繳納所得稅還是全額按照25%繳納所得稅啊
請(qǐng)問(wèn)小微企業(yè)應(yīng)納稅所得額超過(guò)300萬(wàn),那所得稅是按照全額的25%計(jì)算所得稅嗎?比如凈利潤(rùn)是350萬(wàn)的,所得稅就是350*0.25=87.5萬(wàn)?
老師您好,我們之前是小規(guī)模納稅人,去年沒(méi)有業(yè)務(wù),一直0報(bào)稅,上個(gè)季度開(kāi)了70000多的勞務(wù)增值稅發(fā)票,已報(bào)稅。但是公司一直沒(méi)有記賬。這個(gè)月改成一般納稅人了,我想問(wèn)一下我們這種情況,接下來(lái)如果開(kāi)始記賬,保稅,需要怎么操作。
進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出最終為什么會(huì)進(jìn)入到成本?
沒(méi)發(fā)工資 申報(bào)了個(gè)稅 也計(jì)提了工資 怎么處理
老師,請(qǐng)問(wèn)簽票業(yè)務(wù)賬務(wù)處理怎么做?
你好,老師,請(qǐng)問(wèn)電子口岸報(bào)關(guān)單可以在哪里下載成excel表格形式的數(shù)據(jù)嗎?
進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出最終會(huì)入到成本嗎?
個(gè)稅2024年1月到5月份全部申報(bào)錯(cuò)誤,有一個(gè)員工走了不知道,現(xiàn)在怎么處理?今天才發(fā)現(xiàn),要更正申報(bào),那要更正幾個(gè)月?是更正2024年01月到5月份?,2024年6月到12月還要更正?
個(gè)稅2024年1月到5月份全部申報(bào)錯(cuò)誤,有一個(gè)員工走了不知道,現(xiàn)在怎么處理?今天才發(fā)現(xiàn),要更正申報(bào),那要更正幾個(gè)月?是更正2024年01月到5月份?
老師 我們無(wú)票成本有10萬(wàn), 去年利潤(rùn)有五萬(wàn) ,我們的高新企業(yè)費(fèi)用有1萬(wàn),要怎么算匯算要交多少稅
老師你好,問(wèn)下個(gè)體戶是核定征收的,為什么每個(gè)季度還要收個(gè)人所得稅啊,不是按開(kāi)票金額來(lái)定營(yíng)業(yè)收入么?