增值稅附加稅不需要交 所得稅,根據(jù)利潤(rùn)
跨境要預(yù)測(cè)一個(gè)Tk店的利潤(rùn)表,有個(gè)固定費(fèi)用比如房租水電是不是要分?jǐn)?,按收入進(jìn)行分?jǐn)?/p>
如果一直沒法工資,還用交工會(huì)經(jīng)費(fèi)嗎,還有就是為啥有的企業(yè)有工會(huì)經(jīng)費(fèi)。有的企業(yè)就沒有工會(huì)經(jīng)費(fèi)了
@董孝彬老師晚上好!又是一個(gè)老會(huì)計(jì)讓我錄她的手工賬,我錄入的電腦上后,這個(gè)其他應(yīng)付款一直是紅色的,啥意思?他們單位好像也是只交醫(yī)保,其他不交是不是就是這種情況?我老是理解的模棱兩可, 是因?yàn)闆]交養(yǎng)老保險(xiǎn)?還是怎么造成的?我去按照您的理解去看看賬!
研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除調(diào)增在企業(yè)所得稅申報(bào)表上怎么操作?
財(cái)務(wù)軟件要在哪里領(lǐng)???怎么領(lǐng)?
公司9月份給李經(jīng)理實(shí)發(fā)65000元獎(jiǎng)金,10月初在個(gè)稅申報(bào)中填入一次性獎(jiǎng)金收入65000元,產(chǎn)生的個(gè)稅是6290元.請(qǐng)教一下老師,我這個(gè)會(huì)計(jì)分錄如何做呢,這個(gè)6290是在工資里扣除,還是獎(jiǎng)金按650000+6290呢
我們是啤酒批發(fā),平時(shí)啤酒有買3送一,這個(gè)送的怎么做賬,具體分錄怎么處理
老師一般什么類型企業(yè)要核定扣除?有文件嗎?
報(bào)關(guān)單上的貿(mào)易國(guó)是境內(nèi)外收發(fā)貨人的國(guó)家嗎,可以是簽訂合同時(shí)候所在的國(guó)家嗎
老師咱們現(xiàn)在農(nóng)業(yè)一般都是核定扣除嗎
這個(gè)算出口服務(wù)嗎?
你好對(duì)的,是的,屬于的。
增值稅是按照哪個(gè)類別繳納呢?
不需要繳納的,不是嗎?
因?yàn)槲覀兪菐途惩馄髽I(yè)在境內(nèi)找客戶,這種情況,服務(wù)是算發(fā)生在境內(nèi)的嗎?如果全發(fā)生在境內(nèi),那是不是就要繳納增值稅了?
你這種可以在境內(nèi),在境內(nèi)出口的服務(wù)也是免增值稅的。
那我這部分收入,也是正常開發(fā)票嗎?也跟境內(nèi)的交易一起申報(bào)增值稅嗎?
對(duì)的,是的,是這么做的,開的是零稅率的,需要提前備案。
那我只需要核算企業(yè)所得稅就可以了,對(duì)吧
對(duì)的,是的,是這么做的
那我是需要給境外開具數(shù)電票嗎?
對(duì)方需要開發(fā)票就開,不要發(fā)票可以不用開的。
如果不開發(fā)票,那我需要申報(bào)增值稅嗎?
需要的需要的,需要的在免稅收入里面。