對方自產自銷的,你在稅收數(shù)字賬戶里面有一個農產品免稅發(fā)票,在這里面選擇底庫附表二農產品銷售及收購發(fā)票里面填寫,這里面填寫的是9%的 如果你買來是深加工的數(shù),你領用的數(shù)再加計扣除1%,這個金額是按照原材料的不含稅金額乘以1%。
老師,農產品計算抵扣申報表是在農產品銷售發(fā)票欄填寫,稅額按票面乘9%填寫,深加工如果還沒領用加計扣除就不填,領用了按什么基數(shù)計算加計的1%?這樣填報理解對嗎
老師你好,收購農產品可以抵9%的進項稅,加計扣除1% ,這個1%怎么抵扣,什么時候抵扣
我開免稅農產品的發(fā)票,對方可以抵扣是什么意思呢?
農產品免稅收購發(fā)票,要怎樣抵扣呢?是不是要用(1+9%)*9%
老師,不得免征與抵扣稅額抵減額是什么意思?我們食品公司收到的農民自產自銷免稅發(fā)票是抵扣9個點的,那么出口免抵退稅不能抵扣進項用嗎?
去年營業(yè)成本,做成營業(yè)外支出了,那用以前年損益調整,結轉到未分配利潤中,那這時資產負債表不平,是什么原因
工資表上扣除的個稅是年度預扣預繳稅額有關還是年度應納稅額
老師,請問利潤表上,所得稅費用,除了我匯算清繳實際交稅的部分,如果我還有遞延所得稅資產的話,是不是應該加上遞延所得稅資產這個數(shù)啊?
老師,收到餐費發(fā)票1500,員工報銷的時候只報1200 借:管理費用—業(yè)務招待費1500 貸:銀行存款1200 那還有300不平,怎么辦?
老師好,公司有合同已經履行完義務,但是客戶資金緊張,近期不會付我們錢。我們資金壓力也大,沒有開票,一是客戶也不想現(xiàn)在接收我們的開票,二是我們沒錢交增值稅。但是老板想在報表上體現(xiàn)這筆應收賬款,貸方如果目前不確認收入,有什么合適合規(guī)的科目可以放嗎?
老師您好,有一名員工本來要出差,飛機票都定完了,但是因為突發(fā)狀況沒有去成,產生的退飛機票的費用公司答應給報銷,請問這種情況怎么做賬?具體的會計分錄和記賬憑證有哪些?
問題 1.個稅(工資薪金所得)是按年度合并計算個人所得稅,為什么每個月都要計算個稅,是月度公司幫個人預扣預繳,年度匯算清繳的時候再多退少補嗎?
老師,看看這道題,請問為什么要乘個8?
老師,為什么這兩個不對
為什么個稅每月都有預交,且并沒有多處取得收入,個稅匯算清繳時還需補稅呢?
在附表二里面有一個加計扣除,在這里面填寫。
什么是深加工
銷售出去是13%的稅率。
如果13%你就是錯的了
你好基本上都是13%的。