你好;??當(dāng)期不得免征和抵扣稅額抵減額,是生產(chǎn)企業(yè)增值稅“免抵退稅”計(jì)算方法中的一個(gè)概念,當(dāng)出口貨物耗用了免稅購進(jìn)原材料時(shí)才需要計(jì)算該指標(biāo)。是的
老師,您好: 我想問下,生產(chǎn)企業(yè)出口自產(chǎn)貨物的免抵退稅不得免征和抵扣稅額是什么意思
購進(jìn)免稅農(nóng)產(chǎn)品進(jìn)項(xiàng)稅額可以抵扣嗎?購入農(nóng)業(yè)生產(chǎn)者銷售自產(chǎn)農(nóng)產(chǎn)品可以憑借免稅發(fā)票抵扣進(jìn)項(xiàng)稅。若用于連續(xù)生產(chǎn)13%商品,可抵扣增值稅10%。不是9%嘛,這個(gè)10%從哪里來的呀
請(qǐng)問老師,生產(chǎn)企業(yè)出口自產(chǎn)貨物的免抵退稅不得免征和抵扣稅額是什么意思?
食用菌不是農(nóng)產(chǎn)品嗎?農(nóng)產(chǎn)品不是免稅的嗎?一個(gè)一般納稅人從農(nóng)民專業(yè)合作社取得免稅的增值稅普通發(fā)票,是按9%抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額還是按13%抵扣?什么情況下適用9%,什么情況下適用13%?
(1)“當(dāng)期應(yīng)納稅額”的計(jì)算 當(dāng)期應(yīng)納稅額=當(dāng)期內(nèi)銷貨物的銷項(xiàng)稅額-(當(dāng)期進(jìn)項(xiàng)稅額-當(dāng)期不得免征和抵扣稅額)-上期留抵稅額-上期批準(zhǔn)的應(yīng)退稅額 ?當(dāng)期不得免征和抵扣稅額=當(dāng)期出口貨物離岸價(jià)×外匯人民幣牌價(jià)×(出口貨物增值稅稅率-出口貨物退(免)稅稅率)-當(dāng)期不得免征和抵扣稅額抵減額 ?當(dāng)期不得免征和抵扣稅額抵減額=當(dāng)期免稅購進(jìn)原材料價(jià)格×(出口貨物增值稅稅率-出口貨物退(免)稅稅率) 請(qǐng)問老師,前面放了問號(hào)的兩個(gè)公式?jīng)]有太理解是什么意思?
老師我想咨詢下,項(xiàng)目上施工人員拿來報(bào)銷的,我這些科目怎么做
老師,用銀行存款交個(gè)人所得稅 和發(fā)工資是時(shí)扣個(gè)人所得稅時(shí),分錄分別是怎么做的,請(qǐng)老師認(rèn)真回復(fù)
#提問#老師,利息手續(xù)費(fèi)在匯算清繳期間費(fèi)用明細(xì)表的哪個(gè)地方填寫
老師您好 題目是問 甲乙產(chǎn)品 應(yīng)該分配的職工薪酬 為什么只是考慮基本生產(chǎn)車間的生產(chǎn)工人薪酬?
老師?,我們公司用泡沫板在水泥地面上建了一個(gè)凍庫,凍庫墻體是泡沫板,水泥地面比凍庫寬一倍,水泥地面和凍庫總價(jià)值75萬元,凍庫上面搭建了一個(gè)彩鋼棚,價(jià)值22萬元,請(qǐng)問凍庫和彩鋼棚折舊年限多少年比較合適
24年一月補(bǔ)記入了一張費(fèi)用專票,借管理費(fèi)用9500,進(jìn)項(xiàng)稅500,貸預(yù)付賬款1萬,今年發(fā)現(xiàn),這張發(fā)票其實(shí)23年12月份就已經(jīng)被員工報(bào)銷了,借管理費(fèi)1萬,貸銀行存款1萬,現(xiàn)在我應(yīng)該怎么調(diào)整處理
老師,幫看下這個(gè)科目對(duì)嗎?是用成本明細(xì)科目嗎?
老師 公司干化學(xué)清洗 合同簽的是安裝工程合同 開票開化學(xué)清洗 這種可以嗎
我要更正2024年的個(gè)人所得稅,有幾個(gè)員工沒報(bào)工資,要增加幾個(gè)員工,怎么操作呢
盈利性幼兒園和非盈利性幼兒園報(bào)稅的時(shí)候有區(qū)別嗎
老師,麻煩你一下,能給小列個(gè)例子嗎?
你好;? 這個(gè)不好舉例的 ;我沒有具體的列子哦; 不好意思哈??