你好; 比如?生產(chǎn)企業(yè)自營出口增值稅稅負率=(內(nèi)銷銷項+免抵退銷售額×征稅率-進項稅額)/(免抵退銷售額+內(nèi)銷銷售額) *100%
生產(chǎn)型企業(yè)有出口也有內(nèi)銷,有出口貨物的免抵退銷售額,如何計算免抵增值稅稅額,是否需要繳納附加稅費呢
進出口公司,有內(nèi)銷和外銷業(yè)務(wù),應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(出口抵內(nèi)銷產(chǎn)品應(yīng)納稅額)和應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-出口退稅款 這兩個科目怎么計算出來的?
我們公司有申報出口退稅,如果我這個月,申報增值稅的時候,進項多,那就會涉及到出口退稅,是不是?如果我這個月交稅,不管交多少,都不會涉及到出口退稅金額是不是?
老師您好,公司涉及出口退稅,增值稅的稅負,是(繳納的增值稅-出口退稅)/(內(nèi)銷+出口)的銷售額嗎?如果不是,該怎么計算呢
老師 出口不退稅的話,按內(nèi)銷銷售額的13%繳增值稅還有附加稅嗎?比如出口100萬,要交13萬的增值稅嗎
一般納稅人砂石簡易征稅,超500萬還可以享受3%簡易征稅嗎
為什么調(diào)400不是200不太懂
老師,請問達到什么標準才會需要申報個稅?
老師,請問每個月如何申報個人所得稅?
老師,請問一般納稅人是不是只有個稅和增值稅是每月報,財務(wù)報表是季報和年報呀
老師 請問個人名義開的普票能入賬做費用嗎 怎么做賬
老師,我是A公司,和B公司簽了挖機租賃合同(B租費A),66萬 收到租賃合同的時候,就做長期待攤費用了嗎(不管發(fā)票是否開具)
報銷餐費現(xiàn)在需要提供類似的付款截圖嗎,如果員工說支付的是現(xiàn)金沒付款截圖的話怎么辦,那能報嗎?
那沒有取得發(fā)票的經(jīng)濟業(yè)務(wù)入賬了,在企業(yè)所得稅前,成本費用不能扣,這個怎么理解呢?這成本費跟企業(yè)所得稅有什么關(guān)系呢?
老師,我們是建筑公司,從外包公司聘用了一些工人給我們公司施工,那么這些工人的工資是建筑公司申報和發(fā)放嗎?他們的社保是建筑公司繳納呢還是在外包公司上社保繳納呢
收到,謝謝老師!公司正好是生產(chǎn)企業(yè)。
你好;? 那你參考下計算;? 不客氣的??
老師,還想問下,那退稅的金額不減去嗎
你好;? 這個地方是不減去的; 不減去
好的老師,那老師增值稅稅負率,空調(diào)制造業(yè),一般是2%嗎
你好;? 是的; 一般不低于2 %左右的?
嗯嗯,好來,謝謝您!
不客氣的; 滿意請給予評價?