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老師您好,公司涉及出口退稅,增值稅的稅負,是(繳納的增值稅-出口退稅)/(內(nèi)銷+出口)的銷售額嗎?如果不是,該怎么計算呢

2023-06-26 09:18
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-06-26 09:28

你好; 比如?生產(chǎn)企業(yè)自營出口增值稅稅負率=(內(nèi)銷銷項+免抵退銷售額×征稅率-進項稅額)/(免抵退銷售額+內(nèi)銷銷售額) *100%

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快賬用戶5597 追問 2023-06-26 10:44

收到,謝謝老師!公司正好是生產(chǎn)企業(yè)。

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齊紅老師 解答 2023-06-26 10:47

你好;? 那你參考下計算;? 不客氣的??

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快賬用戶5597 追問 2023-06-26 10:51

老師,還想問下,那退稅的金額不減去嗎

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齊紅老師 解答 2023-06-26 10:59

你好;? 這個地方是不減去的; 不減去

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快賬用戶5597 追問 2023-06-26 11:20

好的老師,那老師增值稅稅負率,空調(diào)制造業(yè),一般是2%嗎

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齊紅老師 解答 2023-06-26 11:24

你好;? 是的; 一般不低于2 %左右的?

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快賬用戶5597 追問 2023-06-26 11:39

嗯嗯,好來,謝謝您!

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齊紅老師 解答 2023-06-26 11:41

不客氣的; 滿意請給予評價?

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你好; 比如?生產(chǎn)企業(yè)自營出口增值稅稅負率=(內(nèi)銷銷項+免抵退銷售額×征稅率-進項稅額)/(免抵退銷售額+內(nèi)銷銷售額) *100%
2023-06-26
1,借,原材料 應(yīng)交稅費~增值稅 貸,銀行存款 2,借,主營業(yè)務(wù)成本 貸,原材料庫存商品等 借,銀行存款 貸,主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費
2021-02-23
是的理解的對,如果方便麻煩給老師一個好評謝謝
2021-06-19
您好,如果真的按照內(nèi)銷的話是可以抵扣進項稅的。
2025-04-01
你好,第一是沒有出口抵減內(nèi)銷時的,就是國內(nèi)銷售額的銷項稅
2022-05-24
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