你好 月末要轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入里面的
小規(guī)模納稅人某個月度收入高于10萬,但季度低于30萬免征增值稅的意思?
小規(guī)模納稅人一季度收入30萬內(nèi)免稅,那科目中計提的增值稅不納稅,那應付稅金-應交增值稅這個金額怎么處理?
老師好,我公司是小規(guī)模企業(yè),2季度共計收入20萬元,應交增值稅是1980.2元。賬務處理應該怎么做呢?1個季度不超過30萬是免稅的,那這個1980.2的增值稅如何處理呢?謝謝老師
老師,我是小規(guī)模,這個季度收入小于30萬,是免稅的,但計提的增值稅怎么處理呢
小規(guī)模季度30萬免稅,已經(jīng)計提的稅金怎么處理
稅是不是取之于民用之于民
老師,假設我開回來的發(fā)票是1500,我只報銷1200元,剩下多出來的300元發(fā)票怎么辦?
現(xiàn)在外資企業(yè)在所得稅和增值稅上有什么優(yōu)惠嗎?可以詳細說說不,懂的老師
總公司給分公司打款用于日常手續(xù)費等備用,在打款時應該備注什么
企業(yè)年度利潤表資產(chǎn)減值損失為負數(shù),做匯算清繳時需要在納稅調(diào)整明細表第33行填證書調(diào)整嗎
老師,手工帳登資產(chǎn)負債表時數(shù)字后面的小數(shù)點就算是零也要表示出來畫一橫或者是兩個零嗎
老師我4月份計提的工資,現(xiàn)在5月份即將發(fā)放(發(fā)的是4月的)發(fā)放4?工資的同時我也要報4月的個稅,個稅的具體數(shù)字我也算不清,我就在想我把四月的應發(fā)工資數(shù)填在個稅表里,讓系統(tǒng)自己算出個稅,我在照抄系統(tǒng)上的個稅做實發(fā)的這筆分錄可以嗎
老師, 24年7月有2筆餐費未付款,但是我做分錄的時候,用庫存現(xiàn)金支付了 現(xiàn)在還能在25年1月修改嗎?改成未付
都說年底結(jié)賬 分錄是 借本年利潤,貸利潤分配-未分配利。我想問的是這里的本年利潤 是不是指利潤表的本年累計金額轉(zhuǎn)到未分配利潤?
從業(yè)證書取消后,現(xiàn)在從事會計記賬工作,需要取得證書嗎
是轉(zhuǎn)到7月份的營業(yè)外收入嗎
不是的,你6月份月末就可以轉(zhuǎn)的
計提的是4.5.6月的增值稅
是的,你計提的是4.5.6月的增值稅