你好,你這個(gè)餐飲是專門對外營業(yè)的嗎?
老師,我們公司本期有個(gè)30萬的未開票收入,我如果申報(bào)30萬的未開票收入,就要繳納增值稅,可是如果后期客戶開了普票,疫情期間我們生活服務(wù)行業(yè),開普票是可以免稅的,那這個(gè)稅,稅務(wù)局會退給我們嗎?
老師,我們公司給境外企業(yè)提供技術(shù)服務(wù),收取服務(wù)費(fèi),開具了普票金額4131.05元,稅率是免稅, 如果是出口的貨物銷售就會存在交附加稅的情況,但我們這個(gè)就是技術(shù)人員給對方提供了個(gè)咨詢服務(wù),也不會存在國內(nèi)進(jìn)項(xiàng)的情況, 請問我在申報(bào)增值稅報(bào)表的時(shí)候需要針對免稅服務(wù)費(fèi)的金額去繳納附加稅嗎
有老師了解養(yǎng)老行業(yè)的稅務(wù)情況嗎?我們是做養(yǎng)老行業(yè)的,涉及到為老人提供的服務(wù)民非企業(yè)我們是免增值稅,老人餐飲是開了另外的分公司,是要繳納1%的增值稅嗎?如果開發(fā)票呢,按照幾個(gè)點(diǎn)的稅率來開?在線等老師答復(fù),謝謝!
有老師了解養(yǎng)老行業(yè)的稅務(wù)情況嗎?我們是做養(yǎng)老行業(yè)的,涉及到為老人提供的服務(wù)民非企業(yè)我們是免增值稅,老人餐飲是開了另外的分公司,是要繳納1%的增值稅嗎?如果開發(fā)票呢,按照幾個(gè)點(diǎn)的稅率來開?在線等老師答復(fù),謝謝!
老師您好,請問在學(xué)堂中的服務(wù)業(yè)-家政服務(wù)8月份的賬中第35筆業(yè)務(wù),一家家政服務(wù)公司給其他企業(yè)提供搬家服務(wù),我理解應(yīng)該是其他業(yè)務(wù)收入,不應(yīng)計(jì)入主營業(yè)務(wù)收入。還有就是按照現(xiàn)行最新稅法,是不是家政服務(wù)的小規(guī)模納稅人也要1%的增值稅了,而不是免稅了,我看做課件時(shí),是按家政服務(wù)免交增值稅的政策。謝謝老師
老師你好,我這個(gè)工作經(jīng)歷那寫的不對啊,報(bào)考中級顯示工作年限不夠
老師你好,我報(bào)中級,你看我工作經(jīng)歷哪寫的不對啊,報(bào)考年限不夠
老師,24年暫估成本20萬,匯算清繳前收到10萬,剩余10萬已納稅調(diào)增,現(xiàn)在調(diào)增的10萬后,分錄該怎么寫,是把原暫估分錄紅沖,還要再充未分配利潤嗎?
老師,如果知道固定成本,還有變動費(fèi)用的變動率,利潤定50%,怎么算吊牌價(jià)
老師,對公賬戶轉(zhuǎn)款法人個(gè)人卡,怎么才能合理合法的轉(zhuǎn)賬?對公轉(zhuǎn)法人個(gè)人有啥稅收政策啥的嗎?或者紅線之類的
請問老師,今天6月份啟用金蝶標(biāo)準(zhǔn)版,然后把其他軟件的期末余額錄入到這個(gè)軟件中,但是在算利潤表的時(shí)候,系統(tǒng)把1-5月份的數(shù)據(jù)也加上成了本期數(shù)據(jù),這個(gè)要怎么更正
今天發(fā)現(xiàn)2024年成本多結(jié)轉(zhuǎn),5月已做完匯算清繳,如何在這個(gè)月6月做分錄調(diào)整呢
請問,電子發(fā)票怎么作廢,謝謝
老師,公司租給老板住的宿舍產(chǎn)生的房租和水電費(fèi)如何入賬?
職工交通費(fèi)抵扣怎么抵?
主要為本公司的養(yǎng)老院(因?yàn)轲B(yǎng)老院沒有餐飲資質(zhì)需要另外開分公司)提供餐飲,然后平時(shí)也會做活動讓小區(qū)或周邊的老年人就餐,再有就是可能和市民卡等地方合作,提供餐飲,也基本上都是針對老年人的。
給你們養(yǎng)老院提供餐飲應(yīng)該是免稅的,但是其他的你們收費(fèi)嗎
給養(yǎng)老院免稅的話那是應(yīng)該開免稅率嘍,這個(gè)有什么文件嗎?之前咨詢稅務(wù)局的人說讓看76號文件,說是餐飲沒有具體說明什么的,我沒找到這個(gè)文件。我們除了給養(yǎng)老院提供助餐,還給社區(qū)老人提供餐飲,充值收費(fèi)的,另外還有很少一部分免費(fèi)提供一天一餐
你們既然有收費(fèi)的 就需要繳稅的
養(yǎng)老院的餐飲費(fèi)是包括在養(yǎng)老費(fèi)一起在養(yǎng)老院代收取的,食堂是充值就餐,那不管是養(yǎng)老院的還是食堂的餐飲費(fèi)都需要繳納1%的稅是么?開票也是1個(gè)點(diǎn)開?
沒錯(cuò)的? 開票就是1%的稅率的