你好,你這個(gè)餐飲是專門(mén)對(duì)外營(yíng)業(yè)的嗎?

老師,我們公司本期有個(gè)30萬(wàn)的未開(kāi)票收入,我如果申報(bào)30萬(wàn)的未開(kāi)票收入,就要繳納增值稅,可是如果后期客戶開(kāi)了普票,疫情期間我們生活服務(wù)行業(yè),開(kāi)普票是可以免稅的,那這個(gè)稅,稅務(wù)局會(huì)退給我們嗎?
您好老師,請(qǐng)問(wèn)我是一般納稅人零售業(yè),稅率是13,因?yàn)楝F(xiàn)在想給別人開(kāi)增值稅專用發(fā)票50萬(wàn),而且要求開(kāi)的是服務(wù)業(yè),具體什么服務(wù)業(yè)我也不知道,回頭對(duì)方在未來(lái)一年以后再給我開(kāi)專票,也是50萬(wàn),那么問(wèn)題來(lái)了 1我可以開(kāi)服務(wù)業(yè)嗎?營(yíng)業(yè)執(zhí)照是沒(méi)有這項(xiàng) 2如果可以對(duì)開(kāi)我有什么影響 3正常需要繳納什么稅費(fèi) 謝謝老師
老師,我們公司給境外企業(yè)提供技術(shù)服務(wù),收取服務(wù)費(fèi),開(kāi)具了普票金額4131.05元,稅率是免稅, 如果是出口的貨物銷(xiāo)售就會(huì)存在交附加稅的情況,但我們這個(gè)就是技術(shù)人員給對(duì)方提供了個(gè)咨詢服務(wù),也不會(huì)存在國(guó)內(nèi)進(jìn)項(xiàng)的情況, 請(qǐng)問(wèn)我在申報(bào)增值稅報(bào)表的時(shí)候需要針對(duì)免稅服務(wù)費(fèi)的金額去繳納附加稅嗎
有老師了解養(yǎng)老行業(yè)的稅務(wù)情況嗎?我們是做養(yǎng)老行業(yè)的,涉及到為老人提供的服務(wù)民非企業(yè)我們是免增值稅,老人餐飲是開(kāi)了另外的分公司,是要繳納1%的增值稅嗎?如果開(kāi)發(fā)票呢,按照幾個(gè)點(diǎn)的稅率來(lái)開(kāi)?在線等老師答復(fù),謝謝!
有老師了解養(yǎng)老行業(yè)的稅務(wù)情況嗎?我們是做養(yǎng)老行業(yè)的,涉及到為老人提供的服務(wù)民非企業(yè)我們是免增值稅,老人餐飲是開(kāi)了另外的分公司,是要繳納1%的增值稅嗎?如果開(kāi)發(fā)票呢,按照幾個(gè)點(diǎn)的稅率來(lái)開(kāi)?在線等老師答復(fù),謝謝!
收到股東注資后,都需要做什么后續(xù)工作
老師我現(xiàn)在再做賬,我的項(xiàng)目名稱是比如2024年橋梁維修項(xiàng)目,但是這個(gè)項(xiàng)目有一個(gè)票是名稱是某某路三號(hào)橋人行橋工程,但是確實(shí)是2024年橋梁維修項(xiàng)目的成本,我再計(jì)入主營(yíng)業(yè)務(wù)成本二級(jí)科目的時(shí)候,可以按2024年橋梁維修項(xiàng)目來(lái)計(jì)入嗎?
老師,在自然人電子稅務(wù)局,怎么查詢到或下載更新員工自己填寫(xiě)的專項(xiàng)附加扣除,員工說(shuō)已經(jīng)填了,我這邊點(diǎn)開(kāi)看不到
您好~想咨詢下:商貿(mào)行業(yè) 、咨詢行業(yè),兩個(gè)行業(yè)的增值稅和企業(yè)所得稅稅負(fù),分別是多少?
24年12月固定資產(chǎn)投入使用,并收到部分發(fā)票,按發(fā)票金額入賬并于2025年1月計(jì)提折舊,現(xiàn)2025年11月會(huì)收到剩余發(fā)票,小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,不知道怎么處理好,稅務(wù)有沒(méi)有風(fēng)險(xiǎn)
招待費(fèi)和無(wú)發(fā)票的費(fèi)用通常的報(bào)銷(xiāo)審批流程是怎樣的
老師,a代理商庫(kù)存較多,現(xiàn)在通過(guò)我們公司跟b代理商聯(lián)系溝通,可以以現(xiàn)在的代理價(jià)轉(zhuǎn)售給B,但每臺(tái)需要另外再支付2000元給B.不過(guò)他們之間又不能直接銷(xiāo)售,a需要把貨退給我們公司,我們?cè)偈圪u(mài)給B,他們之間不能直接對(duì)接,那a怎么把每臺(tái)2000元的款支付給B
老師,我們公司是建筑公司,審定價(jià)和開(kāi)票相差1.3萬(wàn)未開(kāi)票,審計(jì)費(fèi)1.5萬(wàn)他們付的,要退回他們,意思是1.3萬(wàn)的票 不開(kāi)了,審計(jì)費(fèi)1.5萬(wàn)也不轉(zhuǎn)了,差額2千轉(zhuǎn)對(duì)方這樣可以嗎
有哪位老師能幫幫忙,我非常感謝。我公司今年申報(bào)高企,要求調(diào)24年和23的賬。我不知道從哪里下筆。
老師辦理清稅證明提示這些需要怎么操作


主要為本公司的養(yǎng)老院(因?yàn)轲B(yǎng)老院沒(méi)有餐飲資質(zhì)需要另外開(kāi)分公司)提供餐飲,然后平時(shí)也會(huì)做活動(dòng)讓小區(qū)或周邊的老年人就餐,再有就是可能和市民卡等地方合作,提供餐飲,也基本上都是針對(duì)老年人的。
給你們養(yǎng)老院提供餐飲應(yīng)該是免稅的,但是其他的你們收費(fèi)嗎
給養(yǎng)老院免稅的話那是應(yīng)該開(kāi)免稅率嘍,這個(gè)有什么文件嗎?之前咨詢稅務(wù)局的人說(shuō)讓看76號(hào)文件,說(shuō)是餐飲沒(méi)有具體說(shuō)明什么的,我沒(méi)找到這個(gè)文件。我們除了給養(yǎng)老院提供助餐,還給社區(qū)老人提供餐飲,充值收費(fèi)的,另外還有很少一部分免費(fèi)提供一天一餐
你們既然有收費(fèi)的 就需要繳稅的
養(yǎng)老院的餐飲費(fèi)是包括在養(yǎng)老費(fèi)一起在養(yǎng)老院代收取的,食堂是充值就餐,那不管是養(yǎng)老院的還是食堂的餐飲費(fèi)都需要繳納1%的稅是么?開(kāi)票也是1個(gè)點(diǎn)開(kāi)?
沒(méi)錯(cuò)的? 開(kāi)票就是1%的稅率的