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24年12月固定資產(chǎn)投入使用,并收到部分發(fā)票,按發(fā)票金額入賬并于2025年1月計(jì)提折舊,現(xiàn)2025年11月會(huì)收到剩余發(fā)票,小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,不知道怎么處理好,稅務(wù)有沒有風(fēng)險(xiǎn)

2025-10-28 09:05
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2025-10-28 09:06

投入使用的時(shí)候不管是否開票,都要全額做固定資產(chǎn),然后正常折舊

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快賬用戶4185 追問 2025-10-28 09:13

錯(cuò)誤已經(jīng)造成了,如何彌補(bǔ)好呢

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齊紅老師 解答 2025-10-28 09:17

現(xiàn)在補(bǔ)開的發(fā)票正常做固定資產(chǎn),然后補(bǔ)計(jì)提1-9月的折舊

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快賬用戶4185 追問 2025-10-28 09:22

會(huì)有稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)嗎

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齊紅老師 解答 2025-10-28 09:23

沒有的,正常補(bǔ)做就行

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快賬用戶4185 追問 2025-10-28 09:35

不需要更正24年匯算對(duì)嗎?就是不要去補(bǔ)齊整臺(tái)設(shè)備的原值

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齊紅老師 解答 2025-10-28 09:40

不需要的,直接做到今年的原值就行

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快賬用戶4185 追問 2025-10-28 09:46

(前期差錯(cuò)調(diào)整)借:固定資產(chǎn) 106194.69 貸:銀行存款 (稅簡略了) (前期差錯(cuò)調(diào)整,補(bǔ)25.01-25.10折舊) 借:制造費(fèi)用8407.1 貸:累計(jì)折舊 8407.1 可以這樣寫嗎

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齊紅老師 解答 2025-10-28 09:46

是的,就那樣做就行

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投入使用的時(shí)候不管是否開票,都要全額做固定資產(chǎn),然后正常折舊
2025-10-28
借固定資產(chǎn)貸,銀行存款正常的按月折舊就可以了,之前的沒有折舊的可以補(bǔ),但是不允許抵扣企業(yè)所得稅。
2021-12-23
同學(xué)你好 1.借:無形資產(chǎn)450 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)27 貸:銀行存款477 2.累計(jì)攤銷=450/10/12*38=142.5,賬面價(jià)值=450-142.5307.5,大于可收回金額205,減值102.5: 借:資產(chǎn)減值損失102.5 貸:無形資產(chǎn)減值準(zhǔn)備102.5 3.2024年累計(jì)攤銷=205/(10*12-38)*12=30,賬面價(jià)值=205-30=175,大于可收回金額100,減值75: 借:資產(chǎn)減值損失75 貸:無形資產(chǎn)減值準(zhǔn)備75 4.2025年累計(jì)攤銷=100/5/2=10 借:銀行存款159 累計(jì)攤銷142.5%2B30%2B10=182.5 資產(chǎn)處置損益117.5 貸:無形資產(chǎn)450 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)9
2022-04-26
紅沖就可以的, 借累計(jì)折舊 貸利潤分配未分配利潤。
2025-02-26
同學(xué)你好 1.借:無形資產(chǎn)450 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)27 貸:銀行存款477 2.借:管理費(fèi)用450/10/12*2 貸:累計(jì)攤銷450/10/12*2 3.累計(jì)攤銷=450/10/12*38=142.5,賬面價(jià)值=450-142.5307.5,大于可收回金額205,減值102.5: 借:資產(chǎn)減值損失102.5 貸:無形資產(chǎn)減值準(zhǔn)備102.5
2022-04-26
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