你好,沒(méi)有影響的,最后是正確的就行。
請(qǐng)教老師,小規(guī)模納稅人,上季度有10萬(wàn)的未開票收入,已經(jīng)正常申報(bào)了,這個(gè)季度補(bǔ)開了這10萬(wàn)的發(fā)票,那么申報(bào)這個(gè)季度的增值稅時(shí),開票額比實(shí)際收入額多了10萬(wàn),這個(gè)對(duì)申報(bào)有影響嗎?會(huì)比對(duì)不通過(guò)嗎?如果不通過(guò)該如何處理?
老師 我想問(wèn)一下 我第一季度申報(bào)增值稅的時(shí)候 對(duì)比不通過(guò)強(qiáng)制申報(bào) 又更正回來(lái)了有影響嗎
老師我想問(wèn)一下就是我第四季度的增值稅不含稅收入填少了、這個(gè)我要更正申報(bào)、還是可以在匯算清繳的時(shí)候在把正確的填上呢
老師,請(qǐng)問(wèn)我有筆收入40萬(wàn)在2023年申報(bào)了,但是票是在2024年1月開的,所以第一季度的增值稅申報(bào)表前面兩行數(shù)字不一樣,我強(qiáng)制提交了,現(xiàn)在增值稅比對(duì)異常,我可以更正申報(bào)嗎?
老師,我公司是小規(guī)模納稅人,按季度申報(bào)的,每個(gè)季度銷售收入不超過(guò)30萬(wàn),都是免征增值稅的。那假如第一季度沒(méi)有開增值稅發(fā)票,第一季度增值稅申報(bào)的時(shí)候也不用交增值稅,第二季度的時(shí)候開票就把第一第二季度的票一起開了,開了50多萬(wàn),請(qǐng)問(wèn)下第二季度是不是只能按照50多萬(wàn)來(lái)申報(bào)交稅了?
你好老師,社保補(bǔ)差額從哪補(bǔ)
老師你好,去開黨員選舉會(huì)議,打車費(fèi)可以報(bào)銷嗎
收到訴訟裁決書,拿到了敗訴方支付的違約金和部分貨款,怎么入賬
老師問(wèn)你下增值稅主表2欄忘記手動(dòng)填寫了,其余數(shù)據(jù)都是正確的,應(yīng)納稅額和附加稅也正確,就是 手動(dòng)填寫2欄忘記手動(dòng)填寫了,可以更正嗎
接了一家有內(nèi)賬有小規(guī)模的,小規(guī)??赡苁菢I(yè)務(wù)不太多,只把財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人改成我了,憑證什么的都沒(méi)給我也不知道有沒(méi)有,有這樣的嗎,我是不是可以進(jìn)電子稅務(wù)局看看今年所有的財(cái)務(wù)報(bào)表看看銷售額,還需要看什么的嗎?
請(qǐng)問(wèn)老師,甲單位23年收入100萬(wàn),6%的稅率。24年因?yàn)榭蛻敉肆藳_減100萬(wàn)。但是增值稅申報(bào)的時(shí)候在13%稅率的未開票中沖減的,稅沖減6萬(wàn),未開票收入倒算的銷售額放在了13%。會(huì)導(dǎo)致什么結(jié)果
老師,剛?cè)肼氁患译娚坦?,有好幾個(gè)月份的賬沒(méi)做,發(fā)票有8000張,這種情況可以按月份做一筆確認(rèn)收入嗎
老師,就是企業(yè)是小規(guī)模公司,然后第三季度七月份開了外地經(jīng)營(yíng)的項(xiàng)目開了24萬(wàn),八月份本地開了9萬(wàn)塊錢,然后9月份開外地經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目開23萬(wàn),這種是不是要預(yù)繳啊
老師問(wèn)你下增值稅主表2欄忘記手動(dòng)填寫了,其余數(shù)據(jù)都是正確的,可以更正嗎?
老師問(wèn)你下增值稅主表2欄忘記手動(dòng)填寫了,可以更正嗎?
對(duì)以后發(fā)票使用沒(méi)影響吧
對(duì)的,是的,沒(méi)有影響的。