你好!這個(gè)應(yīng)該是匯算清繳導(dǎo)致的,你看下是不是
老師,期末我的資產(chǎn)負(fù)債表總計(jì)年初數(shù)+利潤(rùn)表本年累計(jì)數(shù)不等于資產(chǎn)負(fù)債表期末數(shù),請(qǐng)問這個(gè)勾稽關(guān)系對(duì)嗎,都會(huì)有什么原因造成的
老師好 資產(chǎn)負(fù)債表的期末余額 - 年初余額=利潤(rùn)表的凈利潤(rùn)的本年累計(jì)數(shù) 這個(gè)勾稽關(guān)系是不是只要是財(cái)務(wù)軟件里生成的報(bào)表都能對(duì)上?
請(qǐng)教老師,未分配利潤(rùn)期末數(shù)=期初數(shù)+凈利潤(rùn)本年累計(jì)+(-)以前年度損益調(diào)整-分配的利潤(rùn),根據(jù)這個(gè)公式是不是財(cái)務(wù)報(bào)表中的資產(chǎn)負(fù)債表期末數(shù)就不一定等于期初未分配利潤(rùn)+本年累計(jì)凈利潤(rùn)這個(gè)勾稽關(guān)系是嗎?
財(cái)務(wù)報(bào)表資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表的勾稽關(guān)系對(duì)不上,資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤(rùn)期末余額減期初余額,不等于利潤(rùn)表凈利潤(rùn)的本年累計(jì)數(shù),錯(cuò)12137.13元,正好是計(jì)入以前年度損益的金額,我該怎么調(diào)整報(bào)表?
接收過來的小規(guī)模公司,期初數(shù)跟他給我的科目余額表對(duì)上了,但是財(cái)務(wù)報(bào)表勾稽關(guān)系不對(duì),利潤(rùn)表本年累計(jì)+資產(chǎn)負(fù)債表年初本年累計(jì)不等于期末數(shù)本年累計(jì),請(qǐng)問老師可不可以做一筆調(diào)賬的分錄
會(huì)計(jì)準(zhǔn)則租用廠房3年 買的二手空調(diào) 發(fā)生的650元安裝費(fèi) 這個(gè)安裝費(fèi)費(fèi)用化可以嗎
2023年度生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況為:(1)取得產(chǎn)品銷售收入總額1800萬元。(2)應(yīng)扣除產(chǎn)品銷售成本800萬元。 (3)發(fā)生產(chǎn)品銷售費(fèi)用600萬元,其中包括廣告費(fèi)用300萬元。(4)管理費(fèi)用100萬元,其中包括招待費(fèi)16 萬元。 (5)財(cái)務(wù)費(fèi)用40萬元,其中,含非金融企業(yè)利息25萬元(貸款250萬元,利率是10%,銀行同期利息率為5%),逾期歸還銀行貸款的罰息3萬元。(6)本年繳納的增值稅30 萬元。 (7)營(yíng)業(yè)外支出14萬元,其中含公益捐贈(zèng)10萬元。 (8)實(shí)發(fā)工資總額98萬元,撥繳的職工工會(huì)經(jīng)費(fèi)、發(fā)生的職工福利費(fèi)、職工教育經(jīng)費(fèi)為20萬元。 要求:計(jì)算該企業(yè)2023年應(yīng)匯算清繳的所得稅稅額
預(yù)繳的企業(yè)所得稅比實(shí)際應(yīng)繳的多怎么辦?
跟大學(xué)合作辦學(xué),我們是民非,我們免增值稅嗎,謝謝
老師,請(qǐng)問公司投入的實(shí)收資本,后期公司不做了這個(gè)實(shí)收資本可以退回去嗎?要交什么稅了?
我在電腦上打開學(xué)習(xí)中心怎么什么都沒有呢
老師您好 無形資產(chǎn)的出售凈損益要收入-賬面價(jià)值-相關(guān)稅費(fèi)計(jì)入資產(chǎn)處置損益 那為什么例題里面要選25?
老師,這和-500 是怎么來的?
老師,市場(chǎng)組合的風(fēng)險(xiǎn)收益率=
老師,5月2號(hào)收到對(duì)方開過來的發(fā)票,5月10號(hào)對(duì)方紅沖了 這2張發(fā)票,可以不做分錄嗎?
不是 他給的是去年1-7月的余額表
你好!那就要查一下哪里有問題了
憑證太多了 能不能直接做一筆調(diào)賬 然后我改一下匯算清繳申報(bào)表 該調(diào)增調(diào)增該調(diào)減調(diào)減
你好!可以的。操作是可以這樣的了
那我這筆分錄應(yīng)該怎么做呢老師
你好!這個(gè)老師不知道你哪些數(shù)據(jù)有問題,所以也沒辦法確定怎么做分錄了
利潤(rùn)表本年累計(jì)數(shù) -167512.3 未分配利潤(rùn)期初 -249553.55 期末數(shù) 422802.83
你好!是這樣,要做分錄,要確認(rèn)是什么原因引起才可以做
好的 謝謝老師 那我怎么查哪里不對(duì)呢 我分別對(duì)收入和成本費(fèi)用總數(shù)嗎
你好!你看他是從哪一年,哪一月開始對(duì)不上的
8月份開始接收 8月份開始不對(duì)
你好!7月份都能對(duì)上?
是的老師
你好!那你看下你的科目余額表平不平
平的 老師
你好,那這個(gè)你看一下利潤(rùn)分配,未分配利潤(rùn),8月發(fā)生了什么業(yè)務(wù)?
老師 我對(duì)了一下他給我的余額表和7月的財(cái)務(wù)報(bào)表還有增值稅申報(bào)表 發(fā)現(xiàn)他的財(cái)務(wù)報(bào)表收入比余額表收入少著5786.04 費(fèi)用 報(bào)表比余額表少著49.06財(cái)務(wù)報(bào)表與余額表的差額剛好是報(bào)表勾稽關(guān)系的差額
增值稅申報(bào)表因?yàn)槲沂前此目颇坑囝~表錄的 所以我后面的收入跟申報(bào)表是一致的
你好!這個(gè)差額補(bǔ)上去就好了