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接收過來的小規(guī)模公司,期初數(shù)跟他給我的科目余額表對(duì)上了,但是財(cái)務(wù)報(bào)表勾稽關(guān)系不對(duì),利潤(rùn)表本年累計(jì)+資產(chǎn)負(fù)債表年初本年累計(jì)不等于期末數(shù)本年累計(jì),請(qǐng)問老師可不可以做一筆調(diào)賬的分錄

2023-06-25 10:17
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2023-06-25 10:23

你好!這個(gè)應(yīng)該是匯算清繳導(dǎo)致的,你看下是不是

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快賬用戶1394 追問 2023-06-25 10:55

不是 他給的是去年1-7月的余額表

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齊紅老師 解答 2023-06-25 10:57

你好!那就要查一下哪里有問題了

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快賬用戶1394 追問 2023-06-25 11:00

憑證太多了 能不能直接做一筆調(diào)賬 然后我改一下匯算清繳申報(bào)表 該調(diào)增調(diào)增該調(diào)減調(diào)減

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齊紅老師 解答 2023-06-25 11:00

你好!可以的。操作是可以這樣的了

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快賬用戶1394 追問 2023-06-25 11:06

那我這筆分錄應(yīng)該怎么做呢老師

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齊紅老師 解答 2023-06-25 11:07

你好!這個(gè)老師不知道你哪些數(shù)據(jù)有問題,所以也沒辦法確定怎么做分錄了

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快賬用戶1394 追問 2023-06-25 11:09

利潤(rùn)表本年累計(jì)數(shù) -167512.3 未分配利潤(rùn)期初 -249553.55 期末數(shù) 422802.83

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齊紅老師 解答 2023-06-25 11:09

你好!是這樣,要做分錄,要確認(rèn)是什么原因引起才可以做

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快賬用戶1394 追問 2023-06-25 11:10

好的 謝謝老師 那我怎么查哪里不對(duì)呢 我分別對(duì)收入和成本費(fèi)用總數(shù)嗎

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齊紅老師 解答 2023-06-25 11:11

你好!你看他是從哪一年,哪一月開始對(duì)不上的

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快賬用戶1394 追問 2023-06-25 11:13

8月份開始接收 8月份開始不對(duì)

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齊紅老師 解答 2023-06-25 11:14

你好!7月份都能對(duì)上?

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快賬用戶1394 追問 2023-06-25 11:14

是的老師

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齊紅老師 解答 2023-06-25 11:15

你好!那你看下你的科目余額表平不平

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快賬用戶1394 追問 2023-06-25 12:25

平的 老師

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齊紅老師 解答 2023-06-25 13:27

你好,那這個(gè)你看一下利潤(rùn)分配,未分配利潤(rùn),8月發(fā)生了什么業(yè)務(wù)?

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快賬用戶1394 追問 2023-06-25 13:33

老師 我對(duì)了一下他給我的余額表和7月的財(cái)務(wù)報(bào)表還有增值稅申報(bào)表 發(fā)現(xiàn)他的財(cái)務(wù)報(bào)表收入比余額表收入少著5786.04 費(fèi)用 報(bào)表比余額表少著49.06財(cái)務(wù)報(bào)表與余額表的差額剛好是報(bào)表勾稽關(guān)系的差額

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快賬用戶1394 追問 2023-06-25 13:34

增值稅申報(bào)表因?yàn)槲沂前此目颇坑囝~表錄的 所以我后面的收入跟申報(bào)表是一致的

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齊紅老師 解答 2023-06-25 13:35

你好!這個(gè)差額補(bǔ)上去就好了

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你好!這個(gè)應(yīng)該是匯算清繳導(dǎo)致的,你看下是不是
2023-06-25
你好,你單位資產(chǎn)負(fù)債表與利潤(rùn)表符合這個(gè)勾稽關(guān)系嗎 未分配利潤(rùn)期末數(shù)=未分配利潤(rùn)期初數(shù)%2B凈利潤(rùn)本年累計(jì)%2B(—)以前年度損益調(diào)整
2020-10-21
這個(gè)不用調(diào)整,不用管,稅務(wù)局問你就說以前年度損益調(diào)整
2023-01-07
你好,對(duì)的是的,你有調(diào)整以前年度的話,需要加上或者是減去才可以移植。
2021-08-19
您好,沒勾稽不一定不正確,您看下您是否有調(diào)整未分配利潤(rùn)
2022-01-11
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