同學(xué),你好 借:應(yīng)交稅費(fèi) 貸:銀行存款
我們公司8月份應(yīng)交增值稅及附加稅合計(jì)是55170.78元。 然后9月份繳納了,那么這筆會計(jì)分錄應(yīng)該怎么做?
老師 我小規(guī)模公司 按照1個(gè)點(diǎn)開票 然后30萬以內(nèi) 我增值稅 和附加稅 都免稅 我應(yīng)該怎么做分錄
一般納稅人外地預(yù)繳增值稅和附加稅,當(dāng)月預(yù)交的增值稅當(dāng)月沒有抵扣,那這部分當(dāng)月預(yù)繳的增值稅對應(yīng)的當(dāng)月預(yù)繳的附加稅怎么做賬
內(nèi)賬,然后沒做應(yīng)交增值稅的,那實(shí)繳增值稅和附加稅,應(yīng)該怎么做分錄
請教一下,23.5月應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交增值稅_銷項(xiàng)稅額255710.73,應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交增值稅_進(jìn)項(xiàng)稅額212015.17,上期留抵32718.3,實(shí)際繳納增值稅10977.26,附加稅658.63,這個(gè)應(yīng)該怎么做計(jì)提和繳納的會計(jì)分錄呀?
公司成立日期是2022年12月,2023年1月注冊稅務(wù),2023年沒有22年的所得稅匯算,但是2022年12月有本年利潤虧損5萬,由于沒有22年匯算表,在23年匯算表里有一個(gè)所得稅彌補(bǔ)虧損明細(xì)表里沒有22年虧損的5萬怎么辦?
老師 請問個(gè)體戶每個(gè)月需要申報(bào)個(gè)人所得稅嗎
出口貿(mào)易,4月末美元賬戶1萬美元,5月1日轉(zhuǎn)人民幣賬戶,4月末怎樣處理,分錄怎樣做。
法人可以向公司借款現(xiàn)金5萬元嗎
25年稅務(wù)稽查抽到我們公司了,請問需要查幾年的帳
公司不經(jīng)營,以前還欠了員工工資,領(lǐng)導(dǎo)一直說還發(fā),不會欠著吧。那這樣需要納稅調(diào)增嗎
合同權(quán)利轉(zhuǎn)讓,債權(quán)轉(zhuǎn)讓要經(jīng)過債務(wù)人同意嗎
初級考試有幾套試卷呀?
老師,第五大題的第三小問那個(gè)內(nèi)在價(jià)值是怎么算的,看不懂
請問做所得稅年報(bào)的時(shí)候,發(fā)現(xiàn)一二季度所得稅申報(bào)時(shí),資產(chǎn)總額數(shù)據(jù)填寫有誤,現(xiàn)在該怎么處理?
我不記提當(dāng)月應(yīng)交,可以的是吧
同學(xué),你好 嗯嗯,可以的
交稅時(shí)再在借應(yīng)交稅費(fèi),貸銀行存款,對嗎
非常謝謝你!
同學(xué),你好 嗯嗯,對的
那借應(yīng)交稅費(fèi)的二級科目做銷項(xiàng)稅額還是未交稅費(fèi)
同學(xué),你好 未交稅費(fèi)
期初沒錄未交稅費(fèi)余額怎么辦
同學(xué),你好 可以放著,之后繳納
那不是借方余額越來越多,都不理嗎
同學(xué),你好 你是內(nèi)帳,這個(gè)不要緊的