同學,你好 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅 貸:營業(yè)外收入
老師 我小規(guī)模公司 按照1個點開票 然后30萬以內(nèi) 我增值稅 和附加稅 都免稅 我應(yīng)該怎么做分錄
“2023年小規(guī)模納稅人,專票,普票均按1%稅率開,月銷售額10萬(含專票),季銷售額30萬(含專票),普票部分免征增值稅,超過了全額按1%繳納增值稅?!崩蠋?,如果我們小規(guī)模一個月開10萬以內(nèi)的專票和普票都是免稅的嗎?
老師,現(xiàn)在小規(guī)模單位,開30萬以內(nèi),免增值稅,那我做分錄的時候,增值稅是按1還是3做呢
老師,下午好,請問小規(guī)模納稅人季度未超過30萬免交增值稅,然后附加稅也免了,這個分錄該怎么做呢
老師我想問一下,小規(guī)模納稅人,我分錄增值稅按1個點做的,2季度開了23萬的發(fā)票,未開票有3萬,我的未開票和開票金額都填在一起嗎,填增值稅報表,我是按1個點,還是3個點填寫呢
7200減9個點是多少
教師,您好,繳納工會經(jīng)費時,要用到應(yīng)付職工薪酬科目嗎?可以,直接借管理費用-工會經(jīng)費,貸,銀行存款嗎?
老師,企業(yè)所得稅年報,2023年盈利標紅“使用境內(nèi)所得彌補”2922815.17,應(yīng)該要彌補掉標黃的2922815.17-150237.17-2965273.41=193295.41,如果2024年再盈利的話,2024年的利潤-193295.41吧?為什么表上可結(jié)轉(zhuǎn)以后年度彌補的虧損額是150237.17+2965273.41=3116110.58,這個金額2023年的盈利不是已經(jīng)抹不掉一部分了嗎?
公司成立日期是2022年12月,2023年1月注冊稅務(wù),2023年沒有22年的所得稅匯算,但是2022年12月有本年利潤虧損5萬,由于沒有22年匯算表,在23年匯算表里有一個所得稅彌補虧損明細表里沒有22年虧損的5萬怎么辦?
老師 請問個體戶每個月需要申報個人所得稅嗎
出口貿(mào)易,4月末美元賬戶1萬美元,5月1日轉(zhuǎn)人民幣賬戶,4月末怎樣處理,分錄怎樣做。
法人可以向公司借款現(xiàn)金5萬元嗎
25年稅務(wù)稽查抽到我們公司了,請問需要查幾年的帳
公司不經(jīng)營,以前還欠了員工工資,領(lǐng)導(dǎo)一直說還發(fā),不會欠著吧。那這樣需要納稅調(diào)增嗎
合同權(quán)利轉(zhuǎn)讓,債權(quán)轉(zhuǎn)讓要經(jīng)過債務(wù)人同意嗎