你好,借,銀行存款貸,短期借款,借,其他應收款貸,銀行存款。 收錢的時候借銀行存款,貸,其他應收款,然后借短期借款,貸,銀行存款。
請問一下業(yè)務是:我們只替客戶向參會人員收取會務費共計10萬 ,并且我們開具了發(fā)票,客戶要求我們把10萬元公賬轉給客戶,客戶再按照10萬的12%服務費又轉給我們,請問一下這樣我怎么寫分錄呀 借:應付賬款-客戶 10萬元 貸:銀行存款 10萬元 借:銀行存款1.2萬元 貸:應付賬款-客戶 1.2萬元 這樣余額就是-8.8 萬元了 請問一下這樣處理正確嗎
請問一下業(yè)務是:我們只替客戶向參會人員收取會務費共計10萬 ,并且我們開具了發(fā)票,客戶要求我們把10萬元公賬轉給客戶,客戶再按照10萬的12%服務費又轉給我們,請問一下這樣我怎么寫分錄呀 借:應付賬款-客戶 10萬元 貸:銀行存款 10萬元 借:銀行存款1.2萬元 貸:應付賬款-客戶 1.2萬元 這樣余額就是-8.8 萬元了 請問一下這樣處理正確嗎
我們貸的款借給別的公司了現在他把借款全部還給我公司然后我公司又把錢還給銀行并?上利息這怎么做賬
老師,我們從銀行借款10萬元,我們把借來的10萬元借給員工了,員工把錢每個月還給我們,我們還給銀行,這樣怎么做賬?
老師,婦幼保健院以購買醫(yī)療物資給我們打款800萬,會計做的賬借:銀行存款,貸預收賬款,我們又把800萬借給國資公司借:其他應收款,貸:銀行存款,現在我們出了一個委托函委托國資把錢直接還給婦幼,這樣我們三家就平賬了,做的會計分錄是,借:預收賬款,貸:其他應收款。這樣可以?
請問老師電子稅務局社保申報進不去是啥情況(進入就放回到登陸頁面
老師:巖棉板的人工費發(fā)票,工人開成拆除人工費了,都完稅了,退稅還挺麻煩的,不紅沖可以嗎?
小規(guī)模,公司日結兼職多,用微信支付工資,怎么做賬
老師,微信收進來的錢和微信轉出去,都用其他貨幣資金科目是吧
可以向個人開專票嗎?
在一家母公司的子公司消費,他們開的發(fā)票銷售方是另外一家子公司的抬頭發(fā)票合法嗎
賬里有預收個人好多筆轉收入是按掛著的人名字一筆一筆轉嗎
董孝彬老師回答,8月繳納公積金的時候少1個人,8月發(fā)7月的工資里扣的也是7月個人公積金,7月個人承擔公積金是945元,8月個人承擔公積金是765元,所以差額貸方出現-180元,怎么處理和寫分錄
債權價值和股票價值的計算分析題,我這個知識點給忘了
老師,二手房交易,銷售金額已定,稅務要求評估歷史重置成本來計算土地增值稅,請問這個歷史重置成本是指交易當時還是修建房屋的時間呢?