你好,借,銀行存款貸,短期借款,借,其他應(yīng)收款貸,銀行存款。 收錢的時候借銀行存款,貸,其他應(yīng)收款,然后借短期借款,貸,銀行存款。

請問一下業(yè)務(wù)是:我們只替客戶向參會人員收取會務(wù)費共計10萬 ,并且我們開具了發(fā)票,客戶要求我們把10萬元公賬轉(zhuǎn)給客戶,客戶再按照10萬的12%服務(wù)費又轉(zhuǎn)給我們,請問一下這樣我怎么寫分錄呀 借:應(yīng)付賬款-客戶 10萬元 貸:銀行存款 10萬元 借:銀行存款1.2萬元 貸:應(yīng)付賬款-客戶 1.2萬元 這樣余額就是-8.8 萬元了 請問一下這樣處理正確嗎
請問一下業(yè)務(wù)是:我們只替客戶向參會人員收取會務(wù)費共計10萬 ,并且我們開具了發(fā)票,客戶要求我們把10萬元公賬轉(zhuǎn)給客戶,客戶再按照10萬的12%服務(wù)費又轉(zhuǎn)給我們,請問一下這樣我怎么寫分錄呀 借:應(yīng)付賬款-客戶 10萬元 貸:銀行存款 10萬元 借:銀行存款1.2萬元 貸:應(yīng)付賬款-客戶 1.2萬元 這樣余額就是-8.8 萬元了 請問一下這樣處理正確嗎
我們貸的款借給別的公司了現(xiàn)在他把借款全部還給我公司然后我公司又把錢還給銀行并?上利息這怎么做賬
老師,我們從銀行借款10萬元,我們把借來的10萬元借給員工了,員工把錢每個月還給我們,我們還給銀行,這樣怎么做賬?
老師,婦幼保健院以購買醫(yī)療物資給我們打款800萬,會計做的賬借:銀行存款,貸預(yù)收賬款,我們又把800萬借給國資公司借:其他應(yīng)收款,貸:銀行存款,現(xiàn)在我們出了一個委托函委托國資把錢直接還給婦幼,這樣我們?nèi)揖推劫~了,做的會計分錄是,借:預(yù)收賬款,貸:其他應(yīng)收款。這樣可以?
老師,個體戶企業(yè)主上個月9月還是我單位雇傭的合同工人,這個月10月份退休了,這個月改為個體戶企業(yè)主與我企業(yè)合作,不會被認(rèn)定為員工成立個體戶虛開發(fā)票吧
老師,個體工商戶,轉(zhuǎn)讓協(xié)議的模板有嗎
a公司轉(zhuǎn)錢給c產(chǎn)品公司,實際是b公司購買的產(chǎn)品,c公司現(xiàn)在開票給b公司。a幫b付的款,這樣可以嗎,對方兩個公司出證明
因為沒有發(fā)票不能所得稅稅前扣除,所以要調(diào)增繳納所得稅
經(jīng)營所得稅昨天截止了還能在網(wǎng)上申報么
老師:電子稅務(wù)局哪里補打完稅證明
老師,紅沖作廢率怎么計算?
老師,債務(wù)資本,只包括長期借款嗎,應(yīng)付賬款和短期借款不屬于債務(wù)資本嗎?謝謝
老師您好,我們公司向個人租了一套房子。租期兩年。合同約定租金每月一付。公司在替房東代扣代繳個稅的時候,是按月扣繳還是按年。
老師 也就是說需要扣減利潤的是吧