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22年匯算清繳已經調增收入,補繳所得稅,今年補開這次收入的發(fā)票,需要怎樣入賬?

2023-06-24 21:09
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2023-06-24 21:13

你好,不 要的,這種情況 不要的重復記賬

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快賬用戶2956 追問 2023-06-24 21:13

賬上直接不入嗎?

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快賬用戶2956 追問 2023-06-24 21:14

還是去以前年度損益調整?

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齊紅老師 解答 2023-06-24 21:15

對稅會差異填納稅申表,調整申報表相關項目得出應納稅所得額,叫調表不調賬。

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快賬用戶2956 追問 2023-06-24 21:47

請問增值稅申報表需要正常申報這筆增值稅嗎?

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齊紅老師 解答 2023-06-24 21:54

要看您的具體業(yè)務,是什么?

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快賬用戶2956 追問 2023-06-24 21:57

我們是物業(yè)公司,開的是6個點管理費收入

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快賬用戶2956 追問 2023-06-24 21:59

納稅調整的時候調增了50萬的收入,已補交了所得稅,這個月補開了50萬的發(fā)票,不知道要不要入賬,怎樣入

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快賬用戶2956 追問 2023-06-24 22:00

匯算清繳的時候調增了50萬的無票收入

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齊紅老師 解答 2023-06-24 22:01

這種情況如果以前沒有記賬,那需要調整,還要確認增值稅

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快賬用戶2956 追問 2023-06-24 22:05

要怎樣入賬呢?不能重復入收入吧

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快賬用戶2956 追問 2023-06-24 22:07

調增了50萬的無票收入,但開了50萬的含稅收入,這個差額怎樣處理阿?

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齊紅老師 解答 2023-06-24 22:16

不開票的話也要按無票收入,確認收入和稅金,次月開票無票收入視同負數合并報稅

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你好,不 要的,這種情況 不要的重復記賬
2023-06-24
你好 需要的 沖無票收入 然后做發(fā)票的 一正數一負數不影響
2023-03-23
你好, 借:以前年度損益調整 貸:應交稅費--增值稅檢查調整 2、查補轉出 借:應交稅費--增值稅檢查調整 貸:應交稅費--未交增值稅 3、補交增值稅 借:應交稅費--未交增值稅 貸:銀行存款
2021-01-18
匯算清繳時,不需要把補提的調增
2023-04-18
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