你好,不 要的,這種情況 不要的重復(fù)記賬
今年匯算清繳發(fā)現(xiàn)去年收入少入賬了,補(bǔ)交增值稅,怎樣做分錄
發(fā)現(xiàn)前年收入未入賬,需要補(bǔ)繳企業(yè)所得稅。需要填報(bào)前年的年度企業(yè)所得稅申報(bào)表補(bǔ)充申報(bào)嗎?還是填報(bào)前年的匯算清繳報(bào)表補(bǔ)充申報(bào)?
如果我今年賬務(wù)里要補(bǔ)往年的一部分收入,2021年匯算清繳里面需要調(diào)增么?
22年的未開(kāi)票收入在22年已入賬,也申報(bào)了所得稅了,但是在今年的3月份補(bǔ)開(kāi)了22年的未開(kāi)票收入的發(fā)票,那么在今年的3月份要把這補(bǔ)開(kāi)的未開(kāi)票收入入賬?還要申報(bào)所得稅?
企業(yè)所得稅匯算清繳,22年賬務(wù)中補(bǔ)提了之前漏提折舊,直接計(jì)入當(dāng)年管理費(fèi)用中,匯算清繳時(shí)需要把補(bǔ)提的調(diào)增嗎?
老師,個(gè)體工商戶(hù)收到政府補(bǔ)貼做賬貸:營(yíng)業(yè)外收入-政府補(bǔ)貼,做匯算清繳的時(shí)候可以扣減嗎?
老師,實(shí)行小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的一般納稅人單位,在5月份補(bǔ)繳2024年度的企業(yè)所得稅匯算的所得稅會(huì)計(jì)分錄該怎么做?繳納的稅金是幾百元。
老師,購(gòu)禮品送客戶(hù),分錄怎么做?
老師你好,農(nóng)產(chǎn)品進(jìn)項(xiàng)有時(shí)是用銷(xiāo)量額/1.09*0.09有時(shí)又是銷(xiāo)售額/0.91*0.09 這兩種情況,什么情況下適用呀,可以幫我總結(jié)一下嗎
稅收立法和不立法有什么區(qū)別
老師這個(gè)題答案是不是錯(cuò)了,題目應(yīng)該就是錯(cuò)誤的,解析我看是對(duì)的
老師這個(gè)題答案是不是錯(cuò)了,題目應(yīng)該就是錯(cuò)誤的,解析我看是對(duì)的
老師,我公司是小規(guī)模(按季申報(bào)),開(kāi)了跨區(qū)域涉稅發(fā)票,需要預(yù)繳哪些稅
老師,這個(gè)題我不明白是為什么錯(cuò)
請(qǐng)賈蘋(píng)果老師回答,其他人勿接,否則差評(píng)看以前軟件設(shè)置收入和成本設(shè)置了分項(xiàng)目核算,應(yīng)付賬款和應(yīng)收就沒(méi)有分項(xiàng)目核算,沒(méi)有分項(xiàng)目核算,是不是其實(shí)收入,成本,應(yīng)收和應(yīng)付在軟件里面都可以分項(xiàng)目核算呢?
賬上直接不入嗎?
還是去以前年度損益調(diào)整?
對(duì)稅會(huì)差異填納稅申表,調(diào)整申報(bào)表相關(guān)項(xiàng)目得出應(yīng)納稅所得額,叫調(diào)表不調(diào)賬。
請(qǐng)問(wèn)增值稅申報(bào)表需要正常申報(bào)這筆增值稅嗎?
要看您的具體業(yè)務(wù),是什么?
我們是物業(yè)公司,開(kāi)的是6個(gè)點(diǎn)管理費(fèi)收入
納稅調(diào)整的時(shí)候調(diào)增了50萬(wàn)的收入,已補(bǔ)交了所得稅,這個(gè)月補(bǔ)開(kāi)了50萬(wàn)的發(fā)票,不知道要不要入賬,怎樣入
匯算清繳的時(shí)候調(diào)增了50萬(wàn)的無(wú)票收入
這種情況如果以前沒(méi)有記賬,那需要調(diào)整,還要確認(rèn)增值稅
要怎樣入賬呢?不能重復(fù)入收入吧
調(diào)增了50萬(wàn)的無(wú)票收入,但開(kāi)了50萬(wàn)的含稅收入,這個(gè)差額怎樣處理阿?
不開(kāi)票的話(huà)也要按無(wú)票收入,確認(rèn)收入和稅金,次月開(kāi)票無(wú)票收入視同負(fù)數(shù)合并報(bào)稅