你好稅前扣除就是抵扣所得稅 納稅調(diào)整是根據(jù)稅法要求納稅調(diào)增或者調(diào)減
稅收帶不可以稅前扣除嗎,納稅調(diào)整明細(xì)表中怎么調(diào)增了??
什么是稅前扣除,納稅調(diào)整
老師 請問什么叫納稅調(diào)整 什么叫稅前扣除 稅前扣除是什么稅 扣除不扣除對我們有什么影響
實習(xí)生稅前調(diào)整扣除332.51,是扣的什么⊙?⊙?
轉(zhuǎn)銷已計提存貨跌價準(zhǔn)備是什么意思?需要做資產(chǎn)損失稅前扣除納稅調(diào)整嗎?
到底無形資產(chǎn)攤銷計不計入營業(yè)現(xiàn)金凈流量?
老師,試用期可以不繳納社保嗎?
憑證可以半年的憑證裝訂在一起嗎
老師,您好!我想問一下溢價發(fā)行債券,在算什么的時候,需要考慮溢價的部分
老板要把借公司的往來款轉(zhuǎn)投資款??梢詥幔貌挥媒欢?,需要啥附件
老師,請解析下這句話:加工費(fèi)記入委外加工產(chǎn)品的成本。 我看我司科目余額表,全盤會計把委外加工費(fèi)單獨(dú)出來放制造費(fèi)用了。我然后我核算成本只能分配到各個產(chǎn)品中。 然后現(xiàn)在生產(chǎn)領(lǐng)料領(lǐng)這個委外件。因為不核算半成品成本。我把Bom全部拆成材料了。然后生產(chǎn)領(lǐng)料明細(xì)表肯定會領(lǐng)委外件和自制半成品組裝成產(chǎn)成品嘛,是不是,因為工司沒核算成本。所以領(lǐng)料明細(xì)表我套用采購單價乘以數(shù)量就是我成品成本。但里面含了加工費(fèi)單價。那我現(xiàn)在是要把加工費(fèi)減掉對吧。 2、全盤把加工費(fèi)單獨(dú)出來了,影響我核算嗎?還是說我是可以把加工費(fèi)計入委外加工產(chǎn)品成本
老師,比如委外加工的產(chǎn)品。ERP系統(tǒng)是有入庫單價的對嗎?如果自制的成品核算出來成本,在ERP里面也有入庫單價對嗎?
今年發(fā)放去年到今年的工資,發(fā)放的憑證需要附上去年到今年的每月的工資表嗎
海關(guān)原產(chǎn)地證需要中英文章嗎 沒有可以做嗎
當(dāng)月銷售額達(dá)到500萬,當(dāng)月升為一般納稅人,次月怎么報稅表怎么填
是不是都要依照總收入的百分之幾扣除
你好,有扣除比例的是這樣,就像你辦公費(fèi),你只要有發(fā)票就可以抵扣所得稅 廣告宣傳費(fèi),它是按收入的15%抵扣。
老師也就是只要有發(fā)票就可以做賬,匯算清繳的時候按收入比例,如果少的就按現(xiàn)在的,如果比高了就是按最低數(shù),對嗎老師
對的,是的,是這么做的。
如果沒正式發(fā)票的老師怎么做賬,怎么調(diào)增或減
納稅調(diào)增數(shù)低的不允許抵扣,會算青椒的受度。
匯算青椒的時候再做
老師有的沒開發(fā)票,只開了收據(jù),這些怎么做賬啊,內(nèi)賬就是按的收據(jù)做的賬,外賬沒有正式發(fā)票不知道怎么做了
內(nèi)外賬都可以,借管理費(fèi)用,貸銀行存款,沒有發(fā)票,正常做匯算,清繳,納稅調(diào)增就是了。
老師麻煩給俺再說一下,沒發(fā)票做賬稅務(wù)局查賬嗎?老師給舉例說明一下,辛苦老師了
你好,查不查不清楚
老師我的意思是沒發(fā)票,外賬怎么做賬,附上收據(jù)可以嗎
你好,附上收據(jù),銀行回單都可以的
我上面不是給你寫了,如果是辦公用品的管理費(fèi)用,辦公費(fèi)貸銀行存款 沒有發(fā)票,你按照實際業(yè)務(wù)來做就行,會犯性交納稅調(diào)增,你沒有抵扣所得稅,這個是合規(guī)的,沒有問題啊。如果你會算,青椒不調(diào)增才有問題,需要補(bǔ)稅。