你好,就是將計提的存貨跌價準備處置掉。 這個一般是不能稅前扣除的
1,什么時候應(yīng)該計入存貨減值損失?什么時候應(yīng)該計入存貨跌價準備? 是不是存貨跌價準備是提前計提的,如果存貨銷售出去了,結(jié)轉(zhuǎn)的存貨跌價準備計入存貨減值損失? 2存貨減值損失是屬于資產(chǎn)減值損失嗎?
公司目前存貨計提了跌價準備,但是稅法上不承認,照樣納稅調(diào)增,為了降低所得稅,我想存貨減值轉(zhuǎn)為正式的損失,這樣就可以稅前扣除了,轉(zhuǎn)為正式損失需要什么條件和程序?
3. 甲公司2018年末存貨賬面余預(yù)為800萬元,已提存貨跌價準備100萬元,假定稅法規(guī)定,已提存貨跌價準備在轉(zhuǎn)變?yōu)閷嵸|(zhì)性損失前不得稅前扣除。計算甲公司產(chǎn)生的暫時性差異。這道題為什么產(chǎn)生的暫時性差異是100萬啊?
計提跌價準備的存貨銷售后,銷售部分的資產(chǎn)減值損失可以在所得稅稅前扣除嗎?謝謝
計提的壞賬準備,資產(chǎn)減值損失,固定資產(chǎn)減值損失,存貨跌價準備,這些稅前扣除,都要稅務(wù)局批準嗎?還是可以直接填寫?
這個月購買了財務(wù)軟件7000元,對方開了普通發(fā)票,怎么記賬? 另外這個月折舊分錄應(yīng)該折舊多少?
老師好,小規(guī)模商貿(mào)公司之前每年收入大概50萬左右,幾乎沒有利潤,今年經(jīng)營范圍增加了些勞務(wù)分包,工程施工以及建筑材料銷售,1-6月銷售額160萬,實際成本和工資總共60萬,現(xiàn)在差100萬的成本票,先按5%的利潤交企業(yè)所得稅,會有稅務(wù)風險不?
這個月繳納6月開發(fā)票需繳納增值稅及附加稅合計6000,怎么記賬?具體分錄是什么?
我們旭源超市報稅登錄時選企業(yè)還是選自然人
老師,外賬進銷存全部進項發(fā)票都入賬,財務(wù)軟件也要同步入賬嗎,待認證會很大,會被要求退稅?怎么辦?可以按本月銷售來選擇進項發(fā)票入賬嗎,這樣財務(wù)軟件里的庫存就不會很大
計提消費稅:借 稅金及附加 貸 應(yīng)交稅費—應(yīng)交消費稅,對嗎
老師晚上好,這個月計提的專項儲備不足,超出的部分可以計入成本嗎
老師我第一季度的季末數(shù)填錯,導(dǎo)致第二季度季初數(shù)也錯,這個可以改嗎?怎樣改啊,當時也沒注意
請問一下老師,我們搞活動請人,總共一人3百元,請問需要申報個稅嗎
老師,我們勞務(wù)公司收到預(yù)收款是不是就要確認收入,繳納稅款?但是甲方要求后期再開票,現(xiàn)在不開票,這種情況該怎么處理呢
所以我要調(diào)增對吧
那計提的存貨跌價準備呢?可以稅前扣除嗎?
你好,這個也是不能稅前扣除的。
那我要是轉(zhuǎn)銷5萬,計提20萬,那我是不是納稅調(diào)整15萬就行?
你好,是這個5萬當時計提的時候已經(jīng)調(diào)增了的,這次就只要調(diào)15萬了
當年的計提數(shù)當年轉(zhuǎn)銷了5萬算是已經(jīng)調(diào)增了嗎?
你好,這個不一定的,不過你如果計提的時候就已經(jīng)調(diào)增了的話,現(xiàn)在就不用再調(diào)
好的,謝謝
你好,不用客氣的了。