其他應付款 做這個 借管理費用等 貸其他應付款 沒有發(fā)票的正常做 匯算清繳調(diào)增就可以了
老師,你好!公司平時有票的錢才走公賬,沒開票的收入和付款都是走私賬進出賬!如果兩個賬戶的余額都在資產(chǎn)負債表體現(xiàn),那么公戶轉(zhuǎn)私戶的錢,私戶轉(zhuǎn)公戶的錢,怎么做分錄?還有私戶每個月都有老板個人的信用卡還款,還貸款,個人進出轉(zhuǎn)賬!又該怎么做?
老師,賣出去產(chǎn)品,開了銷售發(fā)票,但是老板用自己的私戶收的錢,應該怎么做賬? 還有進貨或者公司的一些費用都走的他私戶,這些都應該怎么做賬?。?/p>
老師,你好,我們公司真實業(yè)務開票給客戶,都是零售業(yè)務,錢都是走的老板私戶,我現(xiàn)在開了70/80萬普票出去,外賬做的現(xiàn)金收入,但是這個錢沒有對公轉(zhuǎn)賬。我也沒有管老板的銀行賬,所以并不知情這些收入最后是否轉(zhuǎn)了對公賬戶。我現(xiàn)在該怎么做可以免掉自己的責任
意思是這樣的。 老板私戶有些沒有票的走老板私人卡付錢。 私戶沒錢從公戶轉(zhuǎn)出15000到私戶。 公戶沒錢都從私戶卡在銀行取先去存進去的。這次我就直接在銀行app轉(zhuǎn)的。 所以不懂做分錄。 外賬分錄
大金額都是都從公司公戶付的錢,來了普票跟專票。一些小金額都是從私戶付的錢,沒有開票,外賬怎么做賬。有公戶的就按正常做賬,那走私戶的,沒開票怎么做賬,是做成庫存現(xiàn)金還是怎么做賬呢
老師不明白這個12.5是咋算出來的
老師!24年企業(yè)所得稅忘計提了25賬務處理怎么怎么做?分錄應該怎么做
老師你好,單位有幾筆小額應付甲方首存金利息的其他應付款,但是甲方?jīng)]做賬,我單位要怎么結(jié)轉(zhuǎn)這幾筆業(yè)務呢?
公司辦公室養(yǎng)的貓,給貓買的貓糧貓砂貓條等發(fā)票做賬分錄怎么寫
家權(quán)老師在嗎,老師在嗎
排污費和垃圾處理費是免稅的,在顧客沒交錢之前如果給他開了普通發(fā)票或者增值稅專用發(fā)票的話,算是虛開發(fā)票嗎?
本體維修金只能開收據(jù)的,在顧客沒有交錢之前卻開了增值稅專用發(fā)票算虛開發(fā)票嗎?
您好,外貿(mào)出口企業(yè),辦理出口退稅,導入的四票信息,數(shù)據(jù)自檢出來的信息有三票提示存在錯誤類疑點,疑點對象為外貿(mào)企業(yè)出口退稅進項明細申報表表,疑點代碼A0215,疑點內(nèi)容,申報的發(fā)票余電子信息,應不予受理。但是此前信息都比對成功了的呢?這和我們的第一次申報退稅有關(guān)嘛?
老師好,我們公司是做軟件開發(fā)的,有即征即退增值稅?,F(xiàn)在以公司名義買了一輛車,進項抵扣稅額可以用于增值稅即征即退的進項稅嗎?
老師,您好!私企以員工名字買了一輛公車,用做單位用車,還是以員工名字歸還車輛貸款?這樣怎么做賬呢?
沒明白老師,假如投資者往私戶打了5000元,用私戶的錢購入了辦公用品1300,分錄分別怎么做分錄
借其他應收款個人 貸其他應付款投資者5000 借管理費用貸其他應收款1300
老師不是這個意思,老板往公戶農(nóng)行轉(zhuǎn)了5000,怎么做分錄 往私戶打了3000元,用私戶的錢購買了辦公用品1300.分別怎么做分錄
借銀行存款5000 貸其他應付款老板 個人支付給公司賬戶的 沒有問題吧 公戶支付給私戶 借其他應收款個人賬戶 貸銀行存款3000 沒有問題吧 借管理費用貸其他應收款個人賬戶1300
老板轉(zhuǎn)的錢是投資款,借:銀行存款5000.貸:實收資本-李 我這么做對嗎老師
老板投入的錢等有了收益,要先還投資款,
可以的 不還錢的可以
如果有了收益先還投資款,是不是用其他應付款還好老師,如果這樣我就把實收資本改成其他應付款
你好 是的 是的 是的
做外賬也是這么做嗎老師
是啊 上面就是外賬的
內(nèi)賬用的實收資本科目,如果有了收益,要還給投資者,還的時候怎么做分錄
借實收資本 貸銀行 或者做分紅都可以