分開選不同的稅率開,不分開就是13%
您好!老師,我剛到一個公司,公司銷售產(chǎn)品及技術(shù)服務(wù),簽定的有技術(shù)服務(wù)合同,稅率寫的6%,稅費(fèi)由乙方承擔(dān)(我方),這項(xiàng)技術(shù)公司這邊可以開進(jìn)項(xiàng)稅額嗎?
我司的經(jīng)營范圍:研發(fā)、推廣:網(wǎng)絡(luò)技術(shù);電子商務(wù)運(yùn)營策劃及推廣;網(wǎng)上銷售:日用百貨、家用電器;除以上項(xiàng)目外的國內(nèi)商業(yè)、物資供銷業(yè);貨物或技術(shù)進(jìn)出口(國家禁止或涉及行政審批的貨物和技術(shù)進(jìn)出口除外);家用電器安裝及維修服務(wù)。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動)。 請問可以開具促銷服務(wù)費(fèi)、營銷服務(wù)費(fèi)、推廣服務(wù)費(fèi)等服務(wù)費(fèi)類6%的增值稅專用發(fā)票嗎?
5.某商場為增值稅一般納稅人,2021年8月銷售貨物取得含增值稅銷額101.7萬元,銷售餐飲服務(wù)取得含增值稅銷額21.2萬元。已知,銷售貨物的增值稅稅率為13%,銷售餐飲服務(wù)的增值稅稅率為6%。計(jì)算該商場增值稅銷項(xiàng)稅額是多少元?
一項(xiàng)銷售行為如果既涉及貨物又涉及服務(wù),為混合銷售。從事貨物的生產(chǎn)、批發(fā)或者零售的單位和個體工商戶的混合銷售行為,按照銷售貨物繳納增值稅(開票也是13%?);其他單位和個體工商戶的混合銷售行為,按照銷售服務(wù)繳納增值稅。(開票也是6%?)
一項(xiàng)銷售行為如果既涉及服務(wù)又涉及貨物,為混合銷售。從事貨物的生產(chǎn)、批發(fā)或者零售的單位和個體工商戶的混合銷售行為,按照銷售貨物繳納增值稅;其他單位和個體工商戶的混合銷售行為,按照銷售服務(wù)繳納增值稅。 請問下老師,是不是這么理解。比如說我銷售軟件A及其安裝部署是要按照13個點(diǎn)的軟件產(chǎn)品開票。我銷售軟件A,部署軟件B。就是可以按照軟件產(chǎn)品13個點(diǎn)和服務(wù)費(fèi)6個點(diǎn)開票是嗎?是這么理解嗎?(混合銷售和兼營銷售)
老師,請問c如何理解!是不是他有資格辦只是沒辦,如果沒有資格的話房子買賣合同就無效是嗎
能給我發(fā)一下最新的增值稅和所得稅的稅負(fù)變嗎
老師 產(chǎn)業(yè)園優(yōu)惠百分之四的稅是怎么個意思
投保人個被保險(xiǎn)人故意制造保險(xiǎn)事故。保險(xiǎn)訂立2年以上的,保險(xiǎn)人退不退現(xiàn)金價值??
計(jì)算第一個養(yǎng)老保險(xiǎn)計(jì)提具體怎么做?
老師您好!上個月計(jì)提附加稅借稅金及附加 貸應(yīng)該稅費(fèi)~應(yīng)交城建稅 應(yīng)交教育附加費(fèi)應(yīng)交地方教育費(fèi)附加費(fèi),公司有留抵退稅額,無需繳稅。本月可以將這筆憑證原路紅字沖回嗎?
中級經(jīng)濟(jì)法中的未全面履行出資義務(wù)和未盡出資義務(wù)的區(qū)別
最新的所得稅優(yōu)惠文件是哪個
為什么我申報(bào)增值稅自帶的銷項(xiàng)數(shù)據(jù)與開票金額不一致是什么原因
我們公司專門給學(xué)校配送糧油米面調(diào)料的,配送費(fèi)我們公司自己有配送的車子和人,我們配送的人和車子怎么開票?
混合銷售不是有規(guī)定:1、從事貨物生產(chǎn)、批發(fā)的按照銷售貨物納稅;2、其他單位和個體戶的混合銷售,按照銷售服務(wù)繳納增值稅, 我們公司主營技術(shù)服務(wù),根據(jù)第二條可否按照服務(wù)納稅?
不可以的,只有不能區(qū)分才那樣做,比如餐飲服務(wù)的同時銷售酒水,沒法單獨(dú)開酒水