學員朋友您好,紅沖以前的錯誤科目憑證,再做藍字正確憑證

發(fā)現(xiàn)去年的憑證,有科目記錯了,怎么處理?原本應該是 借:應交稅費-應交增值稅-已交稅金,貸:銀行存款;結(jié)果錯記成了 借:應交稅費-應交增值稅-未交增值稅,貸:銀行存款
2020年沒有將進項 銷項結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅。年底結(jié)轉(zhuǎn)時候未交增值稅賬上數(shù)比稅務申報的金額要大。不想返回去查哪筆錯了。這種情況下,怎么調(diào)整會計科目?
老師,我們賬務上1月份賬務上有增值稅進項稅,銷項稅,月未進行了賬務處理,將進項稅計入轉(zhuǎn)出未交增值稅借方,也將轉(zhuǎn)出未交增值稅余額轉(zhuǎn)入未交增值稅。2月接到專管員通知,公司繼續(xù)延續(xù)去年的疫情稅收優(yōu)惠政策,可免征增值稅,請問我怎么進行賬務處理。
我想咨詢下月末或年末進項稅額和銷項稅額轉(zhuǎn)出的處理,應交稅費-應交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅是個備抵科目嗎?轉(zhuǎn)出未交增值稅的余額如何處理?
想咨詢下,上年度將銷項稅記錯到未交增值稅科目怎么處理
快賬里的憑證顯示已審核,怎么能改為不審核呢
老師,裝修用的鋁板賣出去開發(fā)票的大類名稱是什么
老師財務軟件咋登陸號
進項發(fā)票計量單位是噸,開銷售發(fā)票可以換成包嗎
一個項目的標書費和服務費開了一張專票 分了兩個項目入賬怎么做
個體戶開過發(fā)票是不是不能零申報了
殘保金的工資總額怎么取數(shù)
老師如果這個月開了發(fā)票,一般納稅人企業(yè),進項票一定要在這個月月底之前拿回來才能抵扣嗎,還是說到下個月稅期之前拿回來抵扣都可以呢
我們公司是醫(yī)藥飲片商貿(mào)單位,現(xiàn)在投資建廠,已經(jīng)取得土地使用權(quán),發(fā)生的地勘費用,會計分錄怎么寫?
你好老師,我咨詢你一些問題:公司是做抖音直播的①對公賬戶收到抖音電商打款驗證款怎么做分錄②收到抖音電商(商戶資金結(jié)算)款怎么做分錄③收到其他單位轉(zhuǎn)來的款備注是投資款怎么做分錄?④轉(zhuǎn)給個人賬戶款項備注了報銷又怎么做分錄?