借應交稅費應交增值稅已交 貸應交稅費應交增值稅未交增值稅
發(fā)現(xiàn)去年的憑證,有科目記錯了,怎么處理?原本應該是 借:應交稅費-應交增值稅-已交稅金,貸:銀行存款;結(jié)果錯記成了 借:應交稅費-應交增值稅-未交增值稅,貸:銀行存款
年末增值稅結(jié)轉(zhuǎn)到,應交稅費~應交未交增值稅科目,現(xiàn)在繳納去年12月的的增值稅 分錄還是 借:應交稅費~應交增值稅~已交稅金 貸:銀行存款 還是 借:應交稅費~應交未交增值稅 貸:銀行存款 應交未交增值稅這個科目有余額也沒關(guān)系,就放在哪兒就行?
施工企業(yè)異地預繳增值稅時,借記“應交稅費——預交增值稅”科目,貸記“銀行存款”科目 月末時:借記“應交稅費——未交增值稅”科目,貸記“應交稅費——預交增值稅”科目。這樣對嗎
借 管理費用 應交稅費-應交增值稅-待認證進項稅 貸 銀行存款 認證之后, 借 應交稅費-應交增值稅進項 貸 應交稅費-應交增值稅-待認證進項稅 結(jié)轉(zhuǎn) 借 銷項 貸 進項 應交稅費-應交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 借 應交稅費-應交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸 應交稅費-未交增值稅 繳納時 借 應交稅費-未交增值稅 貸 銀行存款 老師,分錄是這樣嗎?
之前代賬的分錄是 貸,主營業(yè)務收入 貸,應交增值稅-銷項 借,銀行存款 借,主營業(yè)務成本 借,應交增值稅-進項 貸,銀行存款 借,應交稅金-轉(zhuǎn)出未交 貸,應交稅金未交增值稅 借,應交稅金未交增值稅 貸,銀行存款 這個分錄,我的賬上 應交增值稅-進行稅額 應交增值稅-銷項稅額 在不斷累積, 我是不是應該加一個分錄變成 貸,主營業(yè)務收入 貸,應交增值稅-銷項 借,銀行存款 借,主營業(yè)務成本 借,應交增值稅-進項 貸,銀行存款 借,應交增值稅-銷項 貸,應交增值稅-進項 貸,應交稅金-轉(zhuǎn)出未交增值稅 借,應交稅金-轉(zhuǎn)出未交 貸,應交稅金未交增值稅 借,應交稅金未交增值稅 貸,銀行存款
申報個人所得稅時,缺勤扣款填在哪一項
老師,我5月收到別人3萬發(fā)票,9月經(jīng)結(jié)算,我只需要付2.9萬 這個1000元差額,怎么做分錄
支付購買禮品費用如何入賬
老師社保完稅證明,開具了沒點保存,再次在開具完稅證明那查找就沒了,我還能在哪查到發(fā)票或者明細?
小規(guī)模納稅人的抖音和美團是不是要求單獨開發(fā)票呢
老師,請問小規(guī)模納稅人平常都是開1%的普票,每季度超過30萬,現(xiàn)在稅務要在營業(yè)外收入那做減免的2%,應該要怎么做帳務處理?
老師,無票收入上個季度報了14萬,這個季度報3萬多,會有風險么,其實前兩個季度無票報多了比實際,但是又交了所得稅了,所以不想沖了
老師,我5月收到別人3萬發(fā)票,9月經(jīng)結(jié)算,我只需要付2.9萬 這個1000元差額,怎么做分錄
小規(guī)模公戶收到抖音平臺提現(xiàn)金額,還未開具發(fā)票。該如何做會計分錄
答案里面為什么要有這個(650-500)× 50%× (25%-15)?
請問這個不涉及損益嗎?不用以前年度損益調(diào)整這個科目嗎?
你好 不涉及 不需要
那請問涉及損益的科目都有哪些呢?
損益類科目比如主營業(yè)務收入,主營業(yè)務成本,期間費用,稅金及附加等
好的,謝謝
不用客氣的 工作愉快