你好,學員,正常情況下開具發(fā)票后申報表會自動顯示數(shù)額的
老師,我們是生產型出口企業(yè),上個月第一次出口,我們這邊稅務局說不用開稅務發(fā)票,只需要給客戶開形式發(fā)票,我這個月申報增值稅,是在附表一免抵退稅未開具發(fā)票欄填寫嗎
老師,我想問下跨境電商企業(yè)的,跨境產生的銷售額是不是免增值稅的呀,如果是免增值稅的,是填寫增值稅減免稅申報明細表中的免稅項目,還是在附表一免稅行填寫呀,我知道增值稅減免稅申報明細表中的免稅項目會自動生成主表的第8行免稅銷售額,那附表一種的免稅行跟主表有勾稽關系嗎?
老師,你好,我們小規(guī)模租賃行業(yè),季度申報增值稅,有個減免申報表,其中 紅色圈起來的需要填寫嗎?第二張圖片,服務不動產扣除項目,是什么情況下才需要填寫數(shù)據(jù)?
我們是生產企業(yè) 出口,我們是不是就在增值稅申報表附表二填寫下 未開票收入就行(因為我們單位沒開普票)我們銷項是百分之13 退稅率也是百分之13 也沒有進口免稅件。其他的是不是不用填寫什么了
我們是生產企業(yè) 有二筆業(yè)務, 其中一比是買完賣, 不是免抵退, 是免稅 ,進項稅轉出。 第二個是免抵退 生產完再賣, 申報出口退稅 那我在第二個申報免抵退吧時候 ,填寫這個時候 不用把第一個業(yè)務的進轉出寫這個不得抵扣里吧?因為是二個業(yè)務?對吧?
老師固定資,4輛運輸車現(xiàn)在報廢了,賬面上凈值是78153.85元,報廢買了98424元,一般納稅人簡易計稅,票在下個月開,那這個怎么做賬務處理
老師,我剛入職一家企業(yè)看到前兩年向稅務局報的財報數(shù)據(jù)都和賬上的不一致,這咋弄
老師,發(fā)貨出庫沙200噸,送到購買方按190噸,說是去掉水份,這差額10噸按營業(yè)外支出轉庫存嗎?
老師你好,我們是汽車行業(yè),就是我們是賣新車的,但是有些客戶會有二手車過來抵扣新車的,但是二手車要過戶到公司的名下,,產生的過戶費怎么寫分錄
親愛的老師,這道題您看一下,再計算每股收益時候,那個股數(shù)加權平均,計算時間權重時候要注意什么,假如9月1日增發(fā)和9月30日增發(fā)有啥貼區(qū)別呢
老師,可以查稅收編碼的網址麻煩發(fā)我一下
老師,裝修費攤銷是這樣錄嗎?
老師,你是我公司在遼寧省的A產品的銷售代理,給你的不含稅價格450元,你把產品賣給B公司含稅價460元??60噸=27600元,我單位已經給B公司開具27600元,B公司對公付款給我公司27600元,平賬。你需要付我公司27600??7%=1932元稅點錢,我需要返你多少錢?請寫出金額
老師,我單位酒店,客人多開票匯的錢我扣除的稅點做其他收入還是沖銷費用合適,?如收入要交增值稅嗎
請問,廠里修剪草坪用的割草機 加的柴油 200塊錢怎么入賬
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