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我們是生產(chǎn)企業(yè) 有二筆業(yè)務(wù), 其中一比是買完賣, 不是免抵退, 是免稅 ,進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出。 第二個是免抵退 生產(chǎn)完再賣, 申報出口退稅 那我在第二個申報免抵退吧時候 ,填寫這個時候 不用把第一個業(yè)務(wù)的進(jìn)轉(zhuǎn)出寫這個不得抵扣里吧?因為是二個業(yè)務(wù)?對吧?

我們是生產(chǎn)企業(yè) 有二筆業(yè)務(wù), 其中一比是買完賣, 不是免抵退, 是免稅 ,進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出。 第二個是免抵退 生產(chǎn)完再賣, 申報出口退稅 那我在第二個申報免抵退吧時候 ,填寫這個時候 不用把第一個業(yè)務(wù)的進(jìn)轉(zhuǎn)出寫這個不得抵扣里吧?因為是二個業(yè)務(wù)?對吧?
2023-06-16 17:12
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-06-16 17:14

同學(xué)你好 對的 是這樣的

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同學(xué)你好 對的 是這樣的
2023-06-16
你好,學(xué)員,正常情況下開具發(fā)票后申報表會自動顯示數(shù)額的
2023-06-22
你好同學(xué)是的是這樣的同學(xué)
2023-12-11
您好,借:應(yīng)收賬款15405.94,貸:主營業(yè)務(wù)收入13633.58,應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅(銷項稅額)1772.36借:庫存商品33185.84,應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額)4314.16,貸:應(yīng)付賬款37500,進(jìn)項大于銷項不納稅,不用交稅,正常申報即可
2022-04-08
你好;如果沒有出口退稅的;你就視同內(nèi)銷處理 ; 去報稅到時申請抵扣?
2023-07-25
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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